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    2023年财务部报销费用制度

    来源:网友投稿 发布时间:2023-07-24 13:06:01

    财务部报销费用制度第1篇为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费制度:一、公出人员交通费1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二下面是小编为大家整理的财务部报销费用制度,供大家参考。

    财务部报销费用制度

    财务部报销费用制度 第1篇

    为进一步加强对差旅费的管理,适应当前的物价水平,根据省财政厅文件精神,结合我公司具体情况,重新修订公出人员差旅费制度:

    一、公出人员交通费

    1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱,其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱,长途汽车凭据报销。

    2、严格控制公出人员乘坐飞机,需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准。

    3、乘火车从晚八点至次日凌晨七点之间,在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时,可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票,可依据实际乘坐火车票价按以下比例发给个人补贴;
    直快的按票价60%;
    特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人,另外加收的空调费不计入座位票价之内。

    二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额,超出部分自理。

    三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定,否则不予报销,各种票据丢失一律不予报销。

    四、报销时间:公出人员回来后一周之内,到财务部门报销,如有故意拖欠不及时报销的,适情节给予50元以上的处罚。

    五、本制度自8月1日起执行,以前有关规定与本规定有抵触的,均按本规定执行。

    财务部报销费用制度 第2篇

    1.总则

    1.1 为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

    2.成本费用的核算管理及报销流程

    2.1本公司按照资金实际支出的方法计算成本。

    2.2成本与费用要按权责发生制原则进行计提。要正确划分和核算各项成本费用。公司制定合理完善的定额费用和报销制度,本公司的管理费用、财务费用,都要按规定进行明细分类核算。

    2.3有关费用报销程序和标准的制度

    2.3.1 现金借款签批流程:

    借款人填写《借支单》→主管领导审核签字→副/总经理审批签字→到出纳处办理借款手续领取现金。

    2.3.2 审批权责规定:

    2.3.2.1 借款人根据事项填写《借支单》,经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;
    所有借款,需由所属部门主管审核签字同意后,报请副/总经理审核签字,然后到出纳处办理借款手续。

    2.3.2.2借款原则:前款不清后款不借,特殊情况特殊处理。借款应是因工作需要的工作经费,而非个人私事。一切个人私事均不可作为借款的理由。特殊紧急事情需经总经理批准。

    2.4 费用报销

    费用是指各职能部门发生的差旅费、办公费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。其中差旅费、餐费等临时性的借款,必须由经办人员填写借支单,写明时间、地点、申请金额、用途,按程序审批后借款。借款人员完成公务后须及时办理报销清帐,在10天内不报销者,财务部有权从借款人员的税后工资中扣回。

    2.4.1 日常费用签批流程:

    按公司规定发生日常费用支出,取得合规的正式发票→报销人填写《费用报销单》将发票及其他应备资料粘贴于后→验证人签字→部门主管签字→出纳审核签字→副/总经理批准→出纳处办理报销手续、领款→领款人签字。当月发生的费用应在当月报销,超期10日逾期报销的按报销总金额的30%从本人工资中扣除罚款。

    2.4.2 出差费用签批流程

    出差人员依据实际出差情况如实填写《出差费用报销单》将发票及其他应备收据贴于其后→部门主管审核签字→交财务部出纳审核签字→副/总经理审核签字→出纳处办理报销手续→领款人签字。(住宿、餐饮、路桥费、车票等均应为正式发票。一般收据或手写凭据一律不予报销)。

    2.5 私车公用费用补贴签批流程

    私车车主凭办公室等部门汇总的当月《私车公用里程表》,依据补贴标准填写费用报销单填写《私车公用里程表》公里数→副/总经理签字→出纳处办理领款手续→领款人签字

    2.6 审批权责规定:

    2.6.1报销人填写《费用报销单》,后附发票、费用说明资料等,并由同行知情人签字验证。

    2.6.2 部门主管负责审批,审核相关内容的真实性和准确性。

    2.6.3 财务人员审核数量、单价、金额及日期,出差费用需审核出差标准,补贴等费用发生

    需有验证手续。后交出纳负责办理后续审批手续;
    出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。并报总经理或副总经理审批。

    2.6.4 总经理或副总经理审批同意后,出纳负责办理后续付款手续,并按财务要求进行备案。

    2.6.5 付款原则:谁领款谁签字。

    附:图 (财务费用报销流程图)

    财务部报销费用制度 第3篇

    公司费用报销制度

    1、目的

    为了加强公司财务管理,强化费用控制。

    2、适用范围

    公司员工费用报销管理。

    3、职责

    客服部负责制度的制定;

    各部门负责按照制度执行。

    4、内容

    费用报销审批权限:

    公司的费用开支均由各部门经理负责审核,财务核实,但最终批核权由总 经理审批。

    如遇总经理外出,又急需于支付时,可按下列情况处理:

    费用在300元以下的,经部门经理审批后,财务可予以先行报销;

    费用在300元以上的,先由部门经理向总经理报告,再由总经理口头(电话)或书面(传真、E-mail)指示财务人员先行处理。

    以上两种情况,财务部出纳必须待总经理回来时,再将有关单据交给补签。

    具审批权限的人员,不得签涉及自己的费用,其费用由其上级主管负责签 批。

    所有的费用开支必须先获享有审批权人同意,才能实施。不得“先斩后奏”。

    费用报销流程:

    当费用发生后,受款人必须在三天内填写有关的报销凭证,并办妥本部门的审批手续,再送往财务审核,超出三天的费用不予报销,责任自负。

    财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据,重点要审查其内容是否真实合理,计算是否正确无误,手续是否完备无缺,有无违反公司规定和作弊嫌疑。如有异议时,财务应当拒绝受理,并退回当事人重新办理。情节严重的,必须立即报至其部门经理及总经理。

    由部门经理审批无误后,经财务审核无误的单据,应由财务送给总经理审批。

    财务在收到经获总经理批核的单据时,应在一天内,足额地支付有关款项给受款人,并在费用报销单上签收。

    受款人到财务处领取款项,在收款时,应当面点清款项。

    借款:

    当事人因公办理涉及到费用需借款,必须填写借款申请单。

    借款时写清借款的理由或用途,当日借款金额在300元(含)以内的经部门经理审核。借款金额超过300元时,除完成以上程序外,还须上报至总经理报准后方可支付。

    借款人在办妥相应的事项后,应及时办理报销手续,尽快与财务结算清楚。

    、借款人在财务处已有借款没有还清时,财务有权拒付二次借款。

    当借款人不及时结清借款之项目时,财务有权从薪资中抵扣。

    重点费用有关规定:

    工资:

    每月15日为职员薪资发放日。

    薪资计算周期,每月1日至最后一日为一个月周期,每月25日后入职当月不发放薪资,计入下一个月薪资内。

    客服部在每月5日前,将上月各部门员工的“考勤情况”、“门票领取情况“上报财务。

    财务在每月13日前,将所有员工的工资计算完毕,并交总经理签批。

    交际应酬费:

    一般人员不能以任何理由请客送礼,确因需请客送礼,应当掌握分寸,发生金额在100元以下,事先须经部门经理同意。如发生额在200元以上/餐次的,必须先获总经理的批准。

    一次的金额应控制在人均50元以内,如发生额在500元以上的,必须有证明人签字。

    一次发生的交际费,必须如实填写清楚所应酬的项目方可报支。

    市内交通费:

    (1)因公事外出的车费可实报实销;
    但必须注明起止地和事由。

    (2)交通工具均以公交车、专线、小巴、BRT为主;

    出租车费一般不予报销,但特殊原因需打出租车时,应事先经部门经理同意方可。

    费用报销的有关规定:

    每次报销费用,必须在事项结束起3日内,特殊情况一周内完成,过期财务可不予报销。

    有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写,具体要求如下:

    报销凭证一律使用钢笔或水笔填写:

    受款人姓名一律使用中文字书写,字体要清楚。

    所属部门按受款人所在部门的名称填写:

    填报日期按填写当日的日期填写:

    附件张数按所附单据数量填写:

    大、小写金额必须填写一致,不得涂改:

    发票、收据必须分开填写有关“费用报销凭证”;

    凡涉及购物或非本人事项的报销,必须有本部门同事作验收或证明人的签名;

    如填报未符合上述要求,财务部有权要求经办人重新填报。

    所有费用报销,必须凭“发票”或“收据”为原始凭证,如确实无法取得原始票据的,须以“支付证明单”代替,并必须注明未能取得票据的原因。

    如遇有票据丢失的,将视同没有发生费用,相关的损失由票据丢失人承担。

    所有票据必须真实,如发现作弊时,财务将按票面金额的两倍处罚当事人。

    关于办公用品的采购及维修:

    各部门所需办公用品必须于每月3日前上报客服部文员,由客服部进行审核汇总,上报总经理审批。

    客服部根据审批采购计划,填写“借款单”,到财务借备用金采购。

    所采购的物品必须统一保管,领用物品时填写领用表。

    办公设备的维修,要求事先申请到客服部备案,由客服部负责,请专人维修及购置维修所需物件,各部门无权自行处理。

    5、其它

    本规定由客服部制订并归口管理;

    本规定将会根据公司实际情况随时修订;

    本规定自签发之日起实施。

    财务部报销费用制度 第4篇

    为加强本公司分析核算,规范财务制度及出差的使用原则,提高资金的使用效率,保证出差人员在出差期间工作与生活的需要,本着“保证必须,勤俭节约”的指导思想,提高效率,控制成本,特制定本管理制度。

    一、 职责

    1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用控制负责。

    2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算控制管理负责。

    二、借款及报销原则

    1、借款依据及还款时间要求

    借款类型 借款依据 还款时间

    投标保证金 招投标邀请函 招投标结束一个月内

    履约保证金 合同复印件 合同规定期限

    租房押金 合同复印件 合同规定期限

    差旅费借款 出差借款单 出差结束后一个月内

    其他借款 合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等 借款之日起一个月内

    2、出差人员预借差旅费应保证专款专用,不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。

    3、其他借款支出,实行单笔总经理审批。

    借款审批权限

    序列 业务审批人 业务终审人 财务终审人

    销售(含销管) 销售副总 总经理 财务经理

    服务(含售前、实施、服务) 服务副总

    运营(含财务、人力行政、市场) 总经理

    各业务部 业务部负责人

    4、前款不清,后款不借。除未到期的保证金、押金外,如有未清帐借款,不得再进行下一笔借款,特殊情况由总经理审批。

    5、财务部定期对业务借款进行清理,未按照规定时间还款的,对借款人按借款金额10%罚款。

    6、报销时限

    (1)差旅费报销时限为出差返回后两周内,不得逾期。如逾期报销,则按逾期10元/天扣减出差费用。

    (2)交通及移动通讯费按季度报销,次季度的首月,必须将该季度的费用报销完毕,逾期不予报销。如:6月报销4—6月交通费及3—5月通讯费。

    (3)招待费及会议费等报销时限为此项业务结束后两周内,不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。

    (4)所有报销单据,超过3个月期限,将不再予以报销,请务必及时报销。

    三、 差旅费报销标准

    1、 往返交通费

    人员类别 飞机 火车 轮船 长途汽车

    总经理 经济舱 实报 经济舱 实报

    其他人员 特批 二等座、硬座、硬卧 特批 实报

    (1) 一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的,可购买同席硬卧车票,乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机,但特殊情况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱,飞机(仅限于经济舱),须事先经总经理审批同意。

    (2) 公司已经统一为员工购买商业意外保险,因此不再承担个人购买的意外保险费用。

    (3) 同一地区不同城市之间的往来,只能乘坐长途汽车或火车,严禁乘坐出租车,否则不予报销。

    (4) 外地交通费20元/天,不到20元,据实报销;超标,按20元/天报销,天数计算同补助天数。

    2、住宿费

    (1)住宿费用为标准间费用,同时出差的同性人员需同住一个标间,报销时应注明,如住宿费由一人报销,则需要另一人签字证明。但如果客户提供住宿,则不予报销住宿费用。

    (2)住宿费用报销标准:济南、青岛、烟台住宿标准150元/天;省内其他城市住宿标准100元/天;省外(如:北京、上海等)住宿标准200元/天。若住宿超标,则超标金额自行承担。

    (3)住宿发票必须真实并且带有当地税务或财政监制章(没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效)。无住宿费发票或发票与住宿地不符者,住宿费用自理,一律不予报销。

    3、出差伙食补助

    (1)出差伙食补助标准60元/天(试用期补助标准减半,30元/天),其中50元/天(试用期20元/天)的补助需自行找票。(此处补助标准60元/天,仅为举例用,各地出差补助标准,单独邮件发送)

    票据要求:会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票(只限本公司员工)、图书费、印刷费、服务费(只限于IT服务业)、小额邮费,打车费、月票费、电话费(只限本公司员工)及定额电话费票据等,长条交通票每次报销补贴时只限用一张,此类票据不准连号(发票连号包括同一本上的发票),不得使用招待及礼品发票。并且发票必须是当年发票。

    (2)参加会议、培训以及陪同客户参观出差不享受出差补助。

    4、票据规范要求

    原始票据必须是符合税务规定的正规发票,票据完整,内容填写清晰有序,具体要求如下:

    (1)单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”,机打发票单位名称手写无效,除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。

    (2)金额的大小写要相符,字迹要清楚。

    (3)日期填写完整,发票日期要与实际业务日期一致。

    (4)开票方发票专用章或财务专用章(必须是全章)。

    (5)发票项目必须与业务相符,内容填写清晰有效;

    (6)财务部有查验票据真伪的义务及权利,有权拒绝假伪票的报销。

    (7)因个人原因丢失报销票据,不可用其他票据抵报,费用自行承担。

    (8)外包付款取得发票为地税发票,如:实施、开发、服务。营业税改增值税地区必须提供增值税专用发票。

    5、报销单据填写规范

    (1)报销单据选择:参照网上报销系统(网址:xx),交通、通讯记入日常费用,其他费用全部记入项目费用中。(除交通、通讯暂缓报销外,其余费用暂采用手工报销)

    (2)报销粘贴顺序:自上而下,自右而左,按票据类别,实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最后一页。

    (3)大写数字提示:零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。

    (4)报销单据必须用黑色钢笔或签字笔填写,不得使用圆珠笔,并且不得涂改、大小写金额填写一致、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。

    (5)如有替代发票情况,支出凭单上按自找发票填写报销内容,原始票据与替代票据分别粘贴,并在《礼品、车费报销清单》上列**实业务情况。补贴请自行找票,所找发票不可是一本上票据或连号票据,否则将从报销单据上直接扣除此金额。

    (6)出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中,其余填到“其他”列中。若无补助,则“天数”列不准填写。

    (7)出差过程中发生的招待费等,应单独粘贴报销。

    6、其他相关规定

    (1)出差天数计算:自开始出差之工作日起到回公司工作之日,连续计算天数后减一。

    (2)出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销,如因业务需要确需发生此项费用,必须事先向尹总审批,并单独粘贴支出凭单报销。

    (3)员工出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理。

    (4)出差中途除因病、遭意外灾害或因实际需要由部门经理指示延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则公司不予报支差旅费,并视情节轻重对其进行通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。

    (5)各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据,经查属实,财务部有权拒绝报销本次发生的所有出差费用;如果多次出现同类问题,财务部有权直接扣除相关报销款,并报公司总经理,公司视情节轻重进行通报批评、扣发工资、直至辞退等处理。

    (6)票据超过三个月期限,视为自动放弃报销,公司不再给予报销。

    (7)集团培训:先确认费用承担方。此费用如济南公司承担,则首先需xx审批然后登陆如下网址:xx填写申请(具体操作,请参照“机构(xx)消费卡充值申请说明”文档),并经财务审批后,直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续即可。(卡务中心周六、周日不办公,消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。)

    (8)支持费用:报销时一并提供被支持方财务总监及总经理签字确认的《支持费用确认单》,并执行济南公司标准。(由于传真件无法长期保存,请自行复印)

    集团支持本公司项目时,则首先需总经理审批,然后报财务经理审批即可,否则不予报销。

    (9)新入职员工第一次报销时,务必提供报销卡号及具体开户行名称。

    制度自公布下发之日起执行,解释权归财务部。

    财务部报销费用制度 第5篇

    第一部分总则

    第一条为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想,合理控制费用支出,特制定本制度。

    第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况,将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。

    第三条本制度适用公司全体员工。

    第二部分借支管理规定及借支流程

    第一条借款管理规定

    (一)出差借款:出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款,出差返回5个工作日内办理报销还款手续。

    (二)各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。

    (三)借款销账规定:借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据,据实报销,超出申请单范围使用的,须经主管领导批准;

    (四)借款未还者原则上不得再次借款,逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

    第二条借款流程

    (一)借款人按规定填写《借款单》,注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改)、支票或现金。

    (二)审批流程:主管部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批。

    (三)财务付款:借款凭审批后的`借款单到财务部办理领款手续。

    第三部分日常费用报销制度及流程

    第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件等。在一个预算期间内,各项费用的累计支出原则上不得超出预算。

    第二条费用报销的一般规定

    (一)报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面有经办人签名。

    (二)填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据;
    严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;
    金额大小写须完全一致(不得涂改);
    简述费用内容或事由。

    (三)按规定的审批程序报批。

    (四)报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

    第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请→部门经理审核签字→副总经理复核→总经理/财务审批→到出纳处报销。

    第四条差旅费报销制度及流程。

    (一)费用标准:

    交通工具:根据交通情况及项目需求紧急情况而定;

    住宿标准:根据当地消费标准情况具体而定;

    出差补贴:原则上每人每天不低于50元,特殊情况可酌情增加;

    (二)费用标准的补充说明:

    住宿费报销时必须提供住宿发票。

    实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准。

    宴请客户需由部门领导批准后方可报销招待费。

    出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销任何费用,但出差补贴正常支付。

    (三)报销流程

    出差申请:拟出差人员首先填写《出差申请表》,详细注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及预计差旅费用项目等,出差申请单由部门经理签字→副总经理复核→总经理审批。

    借支差旅费:出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部,按借款管理规定办理借款手续,出纳按规定支付所借款项。

    返回报销:出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》,部门经理审核签字,总经理/账务审批;
    原则上前款未清者不予办理新的借支。

    第五条电话费报销制度及流程

    (一)费用标准

    移动通讯费:为了兼顾效率与公平的原则,员工的手机费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,具体标准见行政部相关管理制度规定。

    固定电话费:公司为员工提供工作必须的固定电话,并由公司统一支付话费。

    (二)报销流程

    1、公司人力资源部每年初(10月1日前)将本年度员工手机费执行标准(含特批执行标准)交财务部,若次年没有新标准出台,一律按上一年度执行。

    2、财务部通知员工于每月下旬(25日前)按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。

    3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。

    4、员工到财务部出纳处签字领款(次月5日前)。

    5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续,若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因,特殊情况报总经理批示处理办法。

    第六条交通费报销制度及流程

    (一)费用标准:为了兼顾效率与公平的原则,员工的交通费用的报销采用与岗位相关制,即依据不同岗位,根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准,特殊情况可以申请公务车或乘坐出租车,乘坐出租车需要保存相应车票,具体标准见行政部相关管理制度规定。

    (二)报销流程

    员工整理交通车票(含公交或地铁票据、出租车票据),在车票背面签经办人名字,并由部门经理签字确认,按规定填好报销单。

    审批:按日常费用审批程序审批。

    员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。

    第七条办公费、低值易耗品等报销制度及流程

    (一)管理规定:为了合理控制费用支出,此类费用由公司行政部统一管理,集中购置,并指定专人负责。

    (二)报销流程

    购置申请:首先由部门经理提出季度大方面的办公用品采购需求,其它特殊少数办公用品由需求人提出,部门经理批准。

    报销程序:报销人先填写费用报销单(附出入库单),按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据(包括结账小票)交财务部,按日常费用报销流程付款。

    第四部分附则

    第一条本办法中未做出规定的,按照公司的有关规定办理。

    第二条本办法由公司财务部制定并负责解释。

    第三条本办法自20xx年6月1日执行。

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