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    2023年办公管理制度日常管理22篇(全文完整)

    来源:网友投稿 发布时间:2023-07-21 08:54:01

    办公管理制度日常管理第1篇第一章总则第一条为了提高办公设备的使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。第二条本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携下面是小编为大家整理的办公管理制度日常管理22篇,供大家参考。

    办公管理制度日常管理22篇

    办公管理制度日常管理 第1篇

    第一章 总 则

    第一条 为了提高办公设备的"使用效率,保持其设备性能,有效节约费用开支,根据公司实际情况制定本办法。

    第二条 本办法所指办公设备包括为完成工作而购买的摄像机、照相机、便携式计算机、移动硬盘、u盘、手机等。

    第二章 办公设备的配备及管理

    第三条 因工作需要,确需购买的办公设备由当事人所在部门提出申请,报单位领导审批后再购买,所购办公设备要经公司机关有关部门备案。

    第四条 新购办公设备采取公司与个人按照一定出资比例购买,在规定使用年限后归个人所有。在规定使用年限期间,一般情况是公司所有,个人使用。

    第五条 原购办公设备由所在单位登记后统一在公司综合工作部备案,原则上在规定使用年限内不再重复购买,达到规定使用年限后,由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理,原使用人有优先购买权。

    第六条 在规定使用年限期间,因个人原因造成办公设备毁损、灭失、被盗等,所造成的经济损失由个人负责。

    第七条 在办公设备规定使用年限期间,配备人员因工作需要发生调动的,公司范围内调动办公设备采取“机随人走”,公司范围外调动办公设备上交公司,由公司返还其剩余年份的出资额。所交办公设备由综合工作部会同相关部门对其评估后折价处理,原使用人有优先购买权。

    第八条 在规定使用年限期间,办公设备的维修与保养由使用人负责,所发生的费用按照年限费用递增办法包干使用,据实列销(见附表2)

    第九条 办公设备购买费用按照岗位不同采取不同的出资比例。

    公司经理、书记的办公设备购买费用据实报销。

    公司副职领导的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低50%。

    公司部门负责人、项目领导班子成员的办公设备购买费用在基础出资比例上个人降低25%。

    其他岗位人员的办公设备购买费用按照基础出资比例。

    第三章 附 则

    第十条 办公设备由公司财务部设立专门帐户,发生的费用一律按使用年限及出资比例办理报销。

    第十一条 本办法自下发之日起执行,由公司综合工作部负责解释。

    办公管理制度日常管理 第2篇

    1、遵守公司考勤制度,准时上下班不迟到不早退,上下班需在考勤表上签到。有事提前请假,填写员工请假单,经部门领导批准后方可离开;
    否则视为缺勤。

    2、每日早会,无故不得迟到早退,不参加,如有急事需经领导同意后方可离开;
    无故迟到早退不参加者,给予警告,两次警告以上含两次给予元的负激励,五次警告以上含五次给予元的负激励。严重的直接调离岗位处理。

    3、所有办公室人员应遵守保密纪律,保存文件及技术资料,不得泄露公司机密。

    4、工作时光内办公室人员需将手机调成振动,不得在办公区域大声喧哗吵闹等;
    发现一次给予警告,两次警告以上含两次给予元的`负激励;
    不得做与工作无关的事情,例如不得在办公期间打扑克玩游戏听mp看影碟等,发现一次给予元的负激励,发现两次以上含两次给予元的负激励。严重的直接调离岗位处理。

    5、维护公共卫生,禁止随地吐痰随手乱放乱扔杂物如饮料瓶废弃的纸张纸盒等,禁止在办公室内吸烟,持续办公区域的整洁干净卫生,持续良好的工作环境,发现一次给予元的负激励,发现两次以上含两次给予元的负激励。

    6、下班后,务必把电脑空调饮水机等电器设备电源及插排开关电源断开,把桌椅摆放整齐,收拾好办公用品,维持办公室清洁。

    7、每日值日人员需提前到办公室做好办公室内的卫生工作,若发现忘记打扫卫生者,给予一周打扫卫生的处罚。每日值日人员后还需要检查办公室所有电器设备前一天晚上是否切断电源。若发现有电器未切断电源的现象,给予当事人元负激励,给予前一天晚上最后离开的人员元的负激励,上班前首先整理好自我办公桌,办公物品摆放整齐,办公桌上不得摆放与工作无关的物品。

    8、所有办公室人员应妥善保管爱护和使用各种设备办公用品等,无故损坏公司办公设备等应按照原价予以赔偿公司。对各种设备应按规范要求操作保养,降低消耗和费用,发现故障,应及时报请维修,以免影响工作。

    9、下班最后一位离开办公室的人员务必关好门窗,检查电脑空调饮水机等电器设备及插排开关的电源是否断开,一切检查落实好,然后在检查登记表中签字离开。

    注:办公室所有人员互相检查、互相监督,共同建立安全、整洁、舒适的办公环境。以上所有的负激励作为办公室日常费用的开支,由专人负责记录保管。

    办公管理制度日常管理 第3篇

    一、目的

    防范新型冠状病毒肺炎传染源输入,指导职工做好个人防护,严格特定场所的消毒,及时发现、报告、处置疫情,全力遏制新型冠状病毒肺炎疫情的扩散和蔓延。

    二、适用范围

    适用于指导各生产企业开展新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

    三、工作要求

    坚持预防为主,实施网格化、地毯式管理,做到“早预防、早发现、早报告、早隔离、早处置”。

    四、防控措施

    (一)加强组织领导,落实责任

    企业要严格落实疫情防控主体责任,建立企业主要负责人牵头负责的企业疫情防控工作领导机构,明确卫生专管员,配齐防控物资,按要求落实好各项防控措施。

    (二)建立健全防控制度和应急预案

    1.完善职工岗前检查、因病缺勤登记追踪、通风消毒等制度。要建立员工的发热等异常情况记录制度,指定专人负责与离岗人员联系,了解每日健康状况并登记。

    2.要制定针对新型冠状病毒肺炎应对预案。做好应急隔离和医学观察场所的准备工作。

    (三)做好疫情防控物资保障

    1.设立专用房间用于临时隔离和医学观察场所。场所设施要求按《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案(第三版)》执行。

    2.做好物资储备。要求有医用口罩、体温计、快速手消毒液、84消毒液、75%酒精、0.5%过氧乙酸、喷雾器(超低容量)、消毒人员个人防护物品等防控物资的储备。

    (四)开复工前期准备

    1.有序组织人员返工

    企业员工应实行分次分批到位,先安排市内或非疫情地区、疫情轻微地区的员工返工。疫区员工待疫情结束后再返长。对已返长的员工,及时登记、做好体温和症状监测,及时向园区报告相关信息。

    有关员工复工原则具体如下:一是现仍在湖北的企业员工,劝导其暂缓返回复工;二是对新招聘的涉“鄂”员工、已从湖北返长的企业员工及相关人员,一律采取居家隔离或到指定地点隔离(自抵达xx之日算起,隔离留观时间务必达到14天);

    三是对14天内有本地病例持续传播地区的旅行史或居住史的,一律采取居家隔离或到指定地点隔离(自抵达xx之日算起,隔离留观时间务必达到14天);

    四是对出现呼吸道症状、发热、畏寒、乏力、腹泻、结膜充血等症状者,应至专业医疗机构排除感染后方能复工;

    五是对近期接触过发热病人的,一律采取居家隔离或到指定地点隔离(自最后接触之日算起,隔离留观时间务必达到14天,或至接触对象排除新型冠状病毒感染)。

    2.提前做好厂区、办公区、宿舍和餐厅等区域全面消毒工作。

    3.物资储备到位。每位员工每天配备至少2个医用口罩,储备足够量的体温计、消毒物品。

    (五)开复工后日常防控工作

    1.加强职工健康监测。每日指定专人在特定区域(大门口、车间门口、集体宿舍区等)设置体温测量点,每位员工以及来访人员均须佩戴口罩,进行体温测量,并做好登记。

    2.加强疑似症状监测,对有疑似症状人员应主动报告。出现发热、乏力、干咳及胸闷等疑似对象时,应立即做好各项防护措施,就近送至发热门诊,并向上级主管部门报告,并协助专业机构开展相关调查处置工作。

    3.做好人员密集区环境消毒。以清洁为主,预防性消毒为辅,受到污染时随时进行清洁消毒,确保工作环境清洁卫生。停止或减少使用中央空调,做好清洗消毒,保持室内空气流通。每日须对厂区、车间、门厅、楼道、会议室、电梯、楼梯、卫生间、食堂、集体宿舍、进出车辆等进行消毒(具体见附件)。

    4.加强健康宣教。要求职工佩戴口罩,开展“手卫生”教育,各类场所配备洗手龙头、洗手液、抹手纸或干手机。倡导职工养成常洗手的好习惯。减少不必要的会议、聚餐等。食堂采用分餐进食,避免人员集中。

    (六)发生疫情后防控工作

    企业发生疫情后,在各区县市防控指挥部的调度指挥下,按《新型冠状病毒感染的肺炎防控方案(第三版)》做好处理。

    (七)引用的防控方案如有更新,按照国家公布的最新方案执行。

    办公管理制度日常管理 第4篇

    按照《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生应急条例》的有关规定,结合我公司实际,特制定防控工作方案,方案内容如下:

    一.组织机构职责

    公司成立疫情防控工作领导小组(以下简称领导小组),并制定出科学可行的工作方案和应急方案,明确各操作环节上的处理步骤及处理方法和具体责任。小组成员如下:

    组长:

    副组长:

    成员:

    领导小组及公司全体职工要密切配合,形成合力,确保各项工作落到实处。

    1.领导小组要加强对全体职工的预防控制传染病等疫情知识的教育,加强健康防护与知识教育,提高自我防范意识。

    2.要求员工在认真做好日常工作的同时,注意个人的健康防护。对于患有传染病的员工,及时发现并建议其及时诊断病因,进行休息治疗,痊愈后再上班工作。

    3.公司所有办公场所及生产场地设备,按照领导小组和应急安全卫生防疫等部门公布的有关预防措施和要求,搞好各项卫生防疫。

    二.公司各单位,各部门职责

    1.办公室:负责准确及时向公司员工发布发生疫情的信息和本公司疾病预防控制的措施,

    做好员工防病知识宣传,提高公司员工自我防范能力;认真了解社会不同时期存在的疫情情况,做好疫情的宣传工作。负责人:

    2.采购部:负责做好所需的消毒药品,防护用品及设备等物资的保障工作。负责人:

    3.生产部:负责每天生产场所设施设备清洁消毒工作。负责人:

    4.后勤部:负责公司厂区生产区办公场所设施设备每天清洁消毒监督检查工作;负责公司厂区公共区域每天清洁消毒工作;协调公司各相关部门协同开展应急处置,确保在领导小组的统一指挥下,使卫生防疫工作高效有序进行。负责人:

    三.公司各部门要将预防可能出现的疫情作为工作重点,主要做好以下工作:

    1.监控工作:每天登记所有公司进出人员要带口罩量体温,车辆进入要消毒。

    2.通风工作:每天上下班时,必须打开全部门窗通风,保证空气流通,地面清洁干燥。

    3.消毒工作:每天下班前场地设施设备清洁消毒,加强日常卫生保洁工作。

    四.应急对策

    1.所有公司进出人员,测量体温时发现感冒咳嗽发热症状人员,应劝其去医院发热门诊治疗,不准进入公司。

    2.疫情一旦发生,员工马上上报疫情应急工作领导小组,领导小组及时向应急安全卫生防疫等部门汇报单位出现的疫情,并全员隔离。

    3.领导小组要及时把发生病情的员工送卫生部门进行救治,根据防疫部门的部署开展疫情的控制工作。

    4.对发生疫情的场所进行消毒处理,并根据疫情的情况建议或强制发生病情员工接触到的员工到医院等卫生部门进行检查,避免疫情的扩大。

    5.疫情发生时,公司要以疫情的防治做为工作的重点,领导小组要认真协调各部门做好消毒等病原体的消除工作,后勤部要做好疫情防治的后勤保障工作。

    6.疫情发生时,领导小组要成立专人小组做好员式的教育和消除心理压力及正确引导性工作,确保疫情期的尽早过去。

    五.对外联系部门及电话

    急救:120

    街道应急办:

    办公管理制度日常管理 第5篇

    为全面深入落实贯彻国家、省、市关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的有关要求,统一防控应对新型冠状病毒感染肺炎,根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》及相关规定,我项目部为切实做好新型冠状病毒肺炎防控的相关工作,特按要求制定本预案。

    一、指导思想:

    以中国疾病预防控制措施为指导,建立新型冠状病毒预防和控制传染病的处理机制,迅速开展施工现场防控传染病紧急情况的处置工作,及时采取防控措施,做到早发现、早报告、早处置、早治疗,坚决防止疫情输入、蔓延、输出,避免疫情在项目出现、扩散和蔓延。最大限度地降低损失和影响,有效、切实维护生命安全和秩序稳定。

    二、目标任务

    1、宣传和普及传染病防控知识,提高广大施工人员的自我保护意识。

    2、打好提前仗,早作准备,早预防,及时部署相关工作和落实相关措施。

    3、完善传染病报告制度,做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

    4、建立快速反应和应急处理机制,及时采取措施,确保传染病不在本工程传染。

    5、严格控制新入场人员,进行登记备案,并对外地进工地人员进行健康监测,发现可疑病例,及时送往定点医院,严禁在工地留宿,特别注意湖北省来青人员的检查。

    三、工作原则

    1、预防为主、常抓不懈。宣传普及传染病防控知识,提高全体工人的防护意识,加强日常监测,发现病例及时采取有效的预防与控制措施,迅速切断传播途径,控制疫情的传播和蔓延。

    2、规范管理、统一领导。严格执行国家有关法律法规,对传染病突发事件的预防、疫情报告、控制和救治工作实行依法管理。成立预防传染病工作领导小组,协调与落实项目建筑地对传染病的防控工作。

    3、快速反应、运转高效。建立预警和医疗救治快速反应机制,增强应急处理能力。按照“四早”要求,保证发现、报告、隔离、治疗等环节紧密衔接,一旦发现疫情,快速反应,及时准确处置。

    4、现场封闭管理原则。各类工地施工作业、生活区域应与外界围挡隔离,不能围挡隔离的应设警戒。

    5、“外防输入,内防扩散”原则。各类工地以项目部为单位,严格按照防控要求,对所有外来人员均实行严格准入管理,场内工作人员无特殊情况禁止对外流动。

    四、组织领导

    成立建筑工地传染病防控工作小组,负责组织、指挥、协调与落实传染病的防控工作。

    公司分管领导:防控工作小组:

    组长:

    副组长:

    成员及分工:

    (1)宣传与教育:

    (2)消毒与检查:

    (3)联络与上报:

    (4)急救电话:120

    (5)其他成员:项目部其他人员、安保人员及各分包单位相关负责人

    五、工作措施

    1、项目部对外部进场人员实行严格准入制度,对符合疫情防控要求的人员准予进入工地。

    2、对工地内工作人员,建立健康监测和严格外出制度。每天两次对全部人员进行体温测量和登记,发现发热特别是伴有咳嗽、咽喉疼痛等状况等身体异常人员,立即采取隔离、送医等应急处置。

    3、做好宣传教育工作,派发资料及宣传传染病的防控知识,加强工人个人卫生教育。教育工人饭前便后以及班后一定要洗手,注意个人卫生,使用肥皂和流动水洗手。

    4、严格落实全员登记制度,对进出工地人员的姓名、籍贯、来去方向、交通方式及时间等信息实施真实、动态记录。工地大门值班人员严格登记管理制度,严禁无关人员进入施工现场。

    5、对配送材料、物资等外来人员,车辆进场后,车上人员不得出驾驶室,货物、物资由项目部安排工地内人员接收和装卸。

    6、做好工地内人员生活保障工作,确保生活保障物资充裕。由专人外出采买,外出人员做好自身防护措施,出入时间、路线做好登记备案。

    7、做好防范措施,门卫及办公室配备体温计,75%酒精,84消毒液,口罩等应急防范物品,保持施工现场、宿舍卫生及室内空气流通,落实环境消毒制度,切实做好施工现场卫生管理、个人卫生防护和生活垃圾装袋清理,做好处理垃圾污物,消除鼠、蟑、蚊、蝇等病媒生物孽生环境,及时组织开展全面的病媒生物防治与消杀,有效降低病媒生物密度。

    8、安排专人实施24小时值班和项目领导带班,带班领导和值班人员要确保在岗在位、通信畅通。

    9、实行日报告和零报告制度。完善传染病报告,做到早发现、早报告、早隔离、早治疗,分层管理,及时落实”。要做好与项目所在地街道、社区、居委会的配合工作,现场防控方案执行和每日疫情防控情况形成日报反馈到分公司。若出现疫情第一时间向XX市定点医院报告,同时上报分公司和相关政府主管部门。

    六、应急措施

    当工地出现“传染病”疫情预警时,立即启动应急处置方案后,在第一时间采取如下措施:

    1、在第一时间内向上级主管部门、卫生部门报告。

    2、对一般发热等病人的处理:

    (1)出现发热咳嗽咽痛等症状,应及时就医,不得带病上班。发热病人退热两天后,且无反复,凭医院的健康证明,才能回岗。

    (2)在规定时间内将发热人数向相关上级主管部门报告,并对病人作跟踪了解。

    3、对可疑病例的处理

    (1)发热病人经医院认为有传染病疑似病例嫌疑的,项目部第一时间立即报告主管部门。对在工地发现病人和接触过的人员,要在第一时间进行隔离观察通知医院诊治。

    (2)工地要对可疑病人所在寝室或活动场所进行彻底消毒;对与可疑病人密切接触的人员进行隔离观察。

    (3)可疑病人在医院接受治疗时,禁止任何人员前往探望。

    (4)工地应根据可疑病人活动的范围,在相应的范围内调整施工计划和安排。

    4、对传染病人的处理

    若“疑似病人”被医院正式确诊为传染病患者,项目部要立即向上级报告,并采取一切有效措施,迅速控制传染源,切断传染途径,保护易感人群,具体要求是:

    (1)封锁疫点。立即封锁患者所在寝室及班组,等待卫生部门和相关主管部门的处理意见。

    (2)疫点消毒。对工地所有场所进行彻底消毒,消毒必须严格按标准操作,消毒结束后进行通风换气。

    (3)疫情调查。工地应配合卫生部门进行流行病学调查。对传染病人到过的场所、接触过的人员,进行随访,并采取必要的隔离观察措施。

    5、根据相关规定,出现因疫情原因需要部分或全部停工,按上级建委和卫生部门的通知精神执行。

    6、准备一定数量的体温计和口罩等应急物资。

    七、保障措施

    项目部适当安排经费用于传染病疫情的宣传及防控工作,确保处理事件的快速反应能力。

    八、责任追究

    实行责任追究制。项目经理为第一责任人,分管领导具体负责,各班组长直接负责。全体管理人员必须把传染病的防控工作作为重要工作来抓,站在讲政治的高度,以对工人高度负责的态度,认真做好传染病防控工作,层层落实责任,做到防患于未然。对因工作不力、不负责任、措施不当造成工地传染病疫情扩散传播或对施工人员健康造成严重后果的,将按上级有关规定实行责任倒查,并追究相关人员的政治经济责任。

    办公管理制度日常管理 第6篇

    第一章总则

    为使办公室物资管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订本规定,此规定的执行部门为办公室。

    第二章物资分类

    1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

    2、低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等

    3、管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等

    4、个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的物资;

    5、实物资产:物资价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机。

    第三章办公用品物资采购

    1、公司办公用品物资的采购,原则上由办公室统一购买,属特殊物资经办公室同意,可由申购部门自行购买。

    申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公室批准;
    300元以上(含300元)部门主管同意,办公室审核,总经理审批。

    2、物资采购由办公室指定专人负责,并采取以下方式:

    1)定点:公司定大型超市进行物品采购。

    2)定时:每月月初进行物品采购。

    3)定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。

    4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。

    第四章物资领用管理

    1、公司根据物资分类,进行不同的领用方式:

    2、低值易耗品:直接向办公室物品保管人员签字领用

    3、管制品:直接向办公室物品保管人员签字领用

    4、贵重物品:根据专立文件的领用程度来领用

    5、实物资产:由办公室设立实物资产管理台帐,以准确记录固定资产的现状

    第五章公司物资借用

    1、凡借用公司办公器材,需填写物资借用单,并由部门主管签字认可

    2、借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还

    3、借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿

    第六章附则

    1、新进人员到职时有管理部门通知,向办公室领用办公物品;
    人员离职时,必须向办公室办理办公物品归还手续,未经办公室认可的,其它部门不得为其办理离职手续。

    2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

    3、本办法由人事部解释、补充、修改时亦同,经总经理批准颁行。

    三、传真使用管理办法

    (一)总则:为加强公司传真使用管理,特制定本办法。

    (二)使用范围

    1、本办法适用于公司使用传真机的各种情况。

    2、使用范围包括本地、国内、国际传真。

    (三)传真的接收管理

    1、传真件的接收纳入公司收发管理办法范围内,由收发员统一接收。

    2、传真件接收后,填写收件登记簿,并及时分发收件部门和人员。涉及公司事务的原件在行政部留存,业务部门留复印件。

    3、公司传真机应随时处地开机接由状态。

    (四)传真的发送管理

    1、各部门和人员发送传真,由收发员统一发送;
    重要文件可由当事人亲自发送。

    2、传真发送,须经领导批准,填写发文登记簿表,并及时发送出去;
    因故不能发送,应及时通知有关当事人迅速另行处理。

    3、传真原件留存行政部。

    (五)附则

    传真电话不能被占为普通电话使用,以免延误传真收发。

    办公管理制度日常管理 第7篇

    根据《新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部办公室关于组建疫情防控全覆盖巡逻队伍的通知》(石新冠指办字〔2022〕79号)要求,为切实筑牢交通运输行业群防群控严密防控网,现结合实际,制定工作方案如下。

    一、巡逻范围

    包括交通工程建设、养护企业,客运站、客运企业、物流货运、驾培维修企业。

    二、组成人员及工作职责

    负责人:

    设三个工作组,具体组成人员及工作职责如下:

    1.建管巡逻组:

    陈从进、

    主要负责交通建筑、养护企业疫情防控巡逻。

    2.运输巡逻组:

    主要负责物流货运、驾培维修企业疫情防控巡逻。

    3.客运巡逻组:

    黄晓芳、

    主要负责客运站、客运企业疫情防控巡逻。

    三、工作要求

    1.全面排查。各巡逻组根据工作要求,每周至少开展2次巡逻,主要对经审批复工复产企业疫情防控措施是否到位(防控物资、防控措施落实情况),未经批准复工复产是否擅自复工复产,经营场所是否有密集人员,人员信息登记上报是否及时到位等等。巡逻情况需及时进行登记(详见附件)。

    2.严格处罚。对已经复工复产的企业防控措施落实不到位的,立即责令其改正到位,逾期整改不到位的`责令其停业,待条件符合后再予开业。对未经批准擅自营业的企业责令其停止营业,待条件成熟后再履行相关手续报备。

    办公管理制度日常管理 第8篇

    一、目的

    加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。

    1:采购管理制度

    二、范围

    本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

    三、职责

    3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

    3.2生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

    3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。

    3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

    3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

    3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

    3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

    3.8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

    3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

    3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。

    四、采购作业操作规程

    4.1物资采购的计划、申请与审批

    4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。

    4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

    4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

    4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

    4.1.5采购计划或申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

    4.2采购比价

    4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

    4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

    4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购,公司根据市场行情每年至少举行2次招标,确定采购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上根据市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨,并且采购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

    4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序,物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

    4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

    回复1:全面点的采购管理制度

    4.3采购实施及物资验收

    4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购。

    4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划,报分管副总批准后执行。

    4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购,除零星采购外,批量采购业务必须先与供货方签订采购合同,并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审,采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。

    4.3.4采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计划,经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验,质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库。

    4.4结算

    4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增值税以后执行。

    4.4.2无论是现款采购还是赊购,在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后,出纳人员方可付款。

    4.4.3财务部在对采购物品结算付款时,应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

    4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件,对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

    五、责任

    5.1不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额承担。

    5.2经审批的采购计划和申请,负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位,因没有人到责任不能按时采购而影响正常经营的,没发现查实一次罚款100元,给公司造成损失的按确定损失额的40%。

    5.3未经比价即进行采购的,采购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高;经查实后采购人员承担相应损失,损失额在5000元以上的责令其下岗。

    5.4物品使用部门(车间)必须依据生产计划、生产管理实际需要,认真按照4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,采购部门有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门主管签字,无请购部门主管签字,审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划,造成本公司流动资金使用浪费的,依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。

    5.5供应部门在确保品质的"前提下,必须充分考虑市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的采购方案,落实供货单位。并对采购物品的品质、货款结算安全负责。若因玩忽职守,造成公司经济损失的,应负相应的经济赔偿责任。特别是结算过程中产生的应收款项,有关采购人员负有无条件的清收责任。

    5.6财务部必须认真履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不及时向总经理汇报有关事情真相,并造成公司经济损失的,给予相应的经济和行政处分。

    5.7验收部门必须对所有运抵本公司的采购物品,依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时,必须及时报告采购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的,给予相应的经济和行政处分。

    5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续,并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时,应当及时向有关部门报告(必要时直接报告总经理),同时妥善保管该批采购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎,未按本办法规定操作,造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。

    六、本制度自发布之日起执行,自本制度执行之日起,原有相关规定同时废止。

    办公管理制度日常管理 第9篇

    1、目的

    为了更有效地管理和使用公司的计算机、传真机等办公设备,使现代办公设备在本公司生产和管理中充分发挥作用,并进一步提高员工的计算机应用水平,把企业计算机信息管理提到公司战略管理日程,特制定本制度。

    2、范围

    计算机等办公设备,包括计算机及附属设备、网络设施、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等专用于公司办公、开会及培训所用的资讯设备。

    3、职责

    3.1、计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养。

    3.2、信息管理课负责计算机等办公设备的采购、维修与故障排除、报废判定、日常管理等工作。

    3.3、公司资材管理部负责计算机等办公设备的报废处理工作。

    3.4、集团公司行政管理部为本制度的归口部门,负责本制度的编制、培训及落实执行工作。

    3.5、集团公司企业管理委员会负责本制度的审议及授权主管人签核,总裁负责本制度的批准执行。

    4、作业内容

    4.1、相关作业流程图和责任人、配合人。(详见流程图)

    4.2、流程图相关事项说明

    4.2.1、办公设备请购

    4.2.1.1、办公设备请购,由使用人提出申请,填写“计算机等办公设备请购单”,经部门部长审核确认后提交信息管理课(若同一部门多个员工均须请购,则由部门汇总、部长签字,统一提交信息管理课)。信息管理课根据具体情况进行审核,填写意见(包括预计费用),依照审批权限报主管领导审批。在信息管理课课长审核权限之内的,由课长确认签字直接安排采购(若有库存货,则直接按领用程序领用);在信息管理课长审核权限之外的,报主管领导审批后,由信息管理课安排采购(若有库存货,则直接按领用程序领用)。采购审批权限参照《财务审批制度》。

    4.2.2、办公设备入库、验收

    4.2.2.1、采购回来的办公设备须办理入库、验收手续,信息管理课负责设备质量的验收,验收合格后,保管员根据实际入库数量填写“计算机等办公设备入库单”入库。

    4.2.3、办公设备领用与配置

    4.2.2.1、计算机等办公设备专用于员工办公使用,不得挪于非工作之外其它用途。员工领用、配置标准依照《岗位职务说明书》中办公设备配置要求,填写“计算机等办公设备领用单”,按照《财务审批制度》审批权限要求进行审批后,到信息管理课领用。

    4.2.2.2、电话机、传真机的领用与配置,各部门根据实际工作需要,确定要安装、及须增加的电话机和传真机。安装内线电话须填写“电话、传真服务联系单”,由本部门部长签字后,提交到信息管理课直接安排人员安装。安装长途电话、传真,须填写“电话、传真服务联系单”,由本部门部长、分管总监签字,提交人力资源总监审核,报总裁批准后,交信息管理课负责办理。

    4.2.3、办公设备使用与维护

    4.2.3.1、计算机及附属设备的使用与维护

    4.2.3.1.1、计算机及附属设备由使用人负责保管,除电脑工程师外,任何人不得私自拆开计算机及附属设备、更换配置、随意搬离办公地点。若出现人事变动(调岗、离职等),办公设备交接参照公司《员工异动、移交管理制度》执行。

    4.2.3.1.2、计算机使用人要负责所使用的计算机及相关设备始终处于整洁、无灰尘的状态。

    4.2.3.1.3、规定在工作时间内不得做与工作无关事情,禁止在计算机上安装各种游戏。违反者按公司《奖惩管理制度》执行,信息管理课对上述违纪现象须作定期或不定期抽查,并对违纪行为作出处罚建议,交主管部门执行。

    4.2.3.1.4、接收E-MAIL的时,须使用杀毒软件彻底查收邮件无病毒后,才能打开邮件以免带入病毒影响公司计算机网络。

    4.2.3.1.5、禁止私自更改计算机的IP地址,以免影响网络上其他计算机的正常工作。

    4.2.3.1.6、电脑使用人在利用网络给其他员工共享文件须设置密码,以免被他人给破坏。

    4.2.3.1.7、电脑使用人须遵守公司的保密规定,电脑信息属公司机密,不得向公司外部人员泄露。

    4.2.3.1.8、电脑使用人不得有意破坏电脑硬件设备,若经发现、核实后,照原价3倍进行赔偿。

    4.2.3.1.9、电脑使用人在关机时,不得强行切断电源进行关机,应按操作规范进行关机。

    4.2.3.1.10、电脑使用人须经信息管理课确认上岗资级,不具备操作资格者,须经事先培训上岗(参见《员工培训管理制度》)。非计算机使用人不得上机操作,如有发现或造成计算机无法正常使用者,按制度处罚外,一切后果自负。

    4.2.3.1.11、计算机使用人要做好日常数据备份工作,坚持做到数据双备份,重要文件资料可以备份到软盘。如有特殊要求,可以把季度或年度的资料汇总做成光盘作永久性保存。

    4.2.3.1.12、打印机的日常使用中,色带、墨合用完需及时更换,更换时须严格按操作说明操作。

    4.2.3.2、电话机、传真机、复印机、音响及附属设备、投影仪等办公设备的使用与维护

    4.2.3.2.1、以上办公设备操作,详见《使用说明书》,出现故障须叫专业人员维修。

    4.2.3.2.2、若使用过程中出现人为损坏,经发现、核实后,照原价3倍进行赔偿。

    4.2.4、办公设备的维修

    4.2.4.1、计算机及附设备的维修:计算机使用者在使用过程中出现软、硬件问题时,使用人需填写“维修服务联系单”提交到信息管理课,信息管理课凭“维修服务联系单”安排技术人员进行维修。修好后,使用人须在“维修服务联系单”上签字、确认。

    4.2.4.2、其它办公设备的维修:一般异常,由信息管理课技术人员排除,填写“维修记录表”;若涉及更换配件,使用人须填写“维修服务联系单”提交信息管理课报修,信息管理课根据“维修服务联系单”安排相关技术人员维修,修好后,使用人须在“维修服务联系单”确认、签字。

    4.2.4.3、所有办公设备,在保修期内,参照《设备保修协议》执行,保修期外,由信息管理课依实际情况安排相关技术人员(可以外请,涉及费用须事先上报核准)进行维修。

    4.2.5、办公设备的报废认定与处理

    4.2.5.1、计算机、打印机、复印机、传真机等办公用品,由于故障而无法修复或无维修价值需要报废的,设备使用部门须填写“计算机等办公设备报废单”,交信息管理课进行审核,按审批权限报主管领导批准后,将“计算机等办公设备报废单”及待报废办公设备交公司资材管理部处置。

    4.2.5.2、资材管理部确认无误后,填写“待报废物品入库单”入库。资材管理部出售或报废处理物品时,须填写“报废物品处理确认单”。附上“计算机等办公设备报废单”一起交给信息管理课进行审核,按审批权限报主管领导批准后,进行出售或报废处理。

    4.2.5.3、资材管理部出售或报废处理的办公设备,其现金上交财务部入帐,同时,财务部负责对出售或报废处理的办公设备进行销帐。

    5、本制度相关支持文件及表单

    (1)、《财务审批制度》

    (2)、《采购物资验收入库管理制度》

    (3)、《员工异动、移交管理制度》

    (4)、《公司奖惩管理制度》

    (5)、《员工培训管理制度》

    (6)、《办公设备操作说明书》

    (7)、《设备保修协议》

    (8)、《报废物品处理管理制度》

    (9)、《计算机相关操作教材》

    6、记录与表式

    (1)、计算机等办公设备申请单

    (2)、计算机等办公设备入库单

    (3)、报废物品入库单

    (4)、报废物品出库单

    (5)、维修服务联系单

    (6)、计算机等办公设备领用单

    (7)、计算机等办公设备报废单

    (8)、计算机维修记录单

    办公管理制度日常管理 第10篇

    办公设备管理维护标准

    1范围

    本标准规定了唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护的主体、对象、内容及要求、监督考核。

    本标准适用于唐山市曹妃甸区行政审批局办公设备的管理维护工作。

    2主体

    行政审批局全体工作人员。

    3对象

    计算机、复印机、打印机、传真机、电话机、照相机、摄像机、移动存储设备、音响设备、投影仪、空调等。

    4内容及要求

    4.1计算机

    4.1.1显示器及主机

    4.1.1.1显示器的日常维护以除尘为主;在对其除尘时,应关闭电源。定期用干净的软布从屏幕中心螺旋式地向外擦拭,去掉屏幕灰尘,并经常清除机壳上的灰尘和污垢,保持外观清洁和美观。

    4.1.1.2拔插电源线和信号电缆时,应先关机,以免损坏接口电路元件;长途搬运显示器时,应放回原来的包装箱内。

    4.1.1.3不能将盛有水的容器放在机壳上。

    4.1.2键盘

    4.1.2.1保持键盘清洁:一旦键盘有脏迹或油污,应及时清洁;不能用酒精清洗键盘,不可让水流入键盘;清洁工作应在断电的情况下进行。

    4.1.2.2不同型号的键盘不能随意更换,更换键盘时应在关闭计算机电源的情况下进行,键盘接口插到主机指定的位置。

    4.1.2.3在操作键盘时,按键动作要适当。

    4.1.3电源

    4.1.3.1确保电源的输入电压与使用的电源电压一致,尤其是安装机器或搬动后的机器应特别注意。

    4.1.3.2不能频繁开关电源。

    4.2打印机

    4.2.1打印机卡纸后如果不能轻松移动纸张,请勿强行移动。如果纸张附着在纸盘中,则尝试通过纸盘上部(如果可以)或从顶盖区域将其取出。如无法操作请联系维修人员。切勿用蛮力以免破坏打印机部件。

    4.2.2在正常运行的状态下,不能强行关闭电源。

    4.3移动存储设备

    4.3.1包括移动硬盘和U盘。

    4.3.2移动硬盘使用时注意,在硬盘高速运转时严禁硬盘受到外力碰撞,严禁移动硬盘。

    4.3.3移动硬盘及U盘在断开与电脑的连接时一定要进行相关操作,当系统提示“您可以安全的拔下设备”时方可拔除设备。

    4.4投影设备

    4.4.1使用由政务服务中心专人负责,其它人员未经允许及培训严禁使用该办公设备。

    4.4.2关闭投影仪时应等投影仪的lamp灯完全熄灭后再关闭电源。

    4.5计算机软件及应用软件

    4.5.1由综合办公室统一购买。

    4.5.2软件在使用时,要按照要求步骤进入或退出,以免造成软件的损坏。

    4.5.3禁止私自在行政审批局计算机上安装其他软件,以免病毒传播。

    4.6各类办公设备严禁外借、外用。

    4.7其他办公设备的维护按其说明书要求执行。

    4.8报修及修理

    4.8.1在保修期内出现故障的办公设备,使用科室或窗口应立即报告政务服务中心,由政务服务中心直接与供应商(厂家)联系,以便能及时办理退、赔、换、补或保修手续。

    4.8.2在保修期外出现故障的办公设备,发生故障不能使用时,需向政务服务中心提出请修,通过定点公司或专业维修人员进行维修。

    4.8.3各科室需外送修理的办公设备,未经政务服务中心同意而私自送修,所需费用由科室自行承担。

    4.8.4故障办公设备经修复后应经使用科室或使用人进行质量验收、签名。

    5监督

    行政审批局政务服务中心负责监督并做好维护记录。

    公司办公用品管理制度

    1.目的与适用范围

    1.1为规范办公用品管理程序,维护办公设备的完整、安全和有效使用,避免人为损坏和丢失,保证正常办公的顺利进行,特制定本制度。

    1.2本制度适用于集团公司及其子公司所有部门办公用品的管理。

    2.办公用品分类

    2.1一次性消耗的办公用品类:笔、墨、材料纸、等。

    2.2管理用品类:

    2.2.1基础办公用品:办公桌椅、文件柜、计算器等.

    2.2.2办公设施(含公司配备的办公用小车):空调、电扇、电暖器、电话机等价值较高或使用寿命较长的物品。

    2.3办公自动化用品类:电脑、打印机、传真机、U盘等物品。

    2.4文印耗材类:墨盒、油墨、碳粉、硒鼓、复印纸、打印纸等。

    2.5保洁用品类:拖把、扫把、水桶、塑料盆等。

    3.办公用品的发放标准

    3.1办公用品的配置标准:集团公司董事长、总经理;集团公司副总经理;集团各部部长;集团各部副部长;集团各部一般员工;集团所属子公司总经理、副总经理、部长、副部长、车间主任、车间副主任、部室一般员工、车间一般管理人员的配置标准见附件5-11。

    3.2集团公司所属子公司:总经理与集团公司副总经理标准相同;副总经理与集团部长标准一致;部长在集团副部长的基础上加一部电话;副部长、车间主任和集团一般员工标准一致;车间副主任、部室一般员工和车间一般管理人员标准见附件

    3.3一次性消耗的办公用品个人发放标准

    3.3.1一般管理人员:10元/月

    3.3.2中层管理人员:20元/月

    3.3.3高层管理人员:30元/月

    3.4根据实际情况,每半年对办公用品的费用定额调整一次。

    4.办公用品实行专人专管:

    集团企管部为主管部门,在该部设置一名办公用品专职管理员,负责集团总部和公司办公用品的直接管理,负责集团所属其他公司办公用品的垂直管理;集团企管部设一名兼职人员负责办公用品的库存保管和发放管理。之外的子公司办公用品由所在公司经营规划室(或办公室)负责自我控制,但须接受集团企管部的垂直管理.

    5.办公用品需求计划

    5.1一次性消耗品类需求计划

    5.1.1各部门应于每月26日前编制下月的《办公用品采购申请单》(临时急需计划可按以下程序随时编制上报)一式五份,由申请人、申请部门负责人、申请单位主管领导签字后报办公用品主管部门专职办公用品管理员,核实公司办公用品库存和闲置情况提出新购或调配建议,经办公用品主管部门负责人审核,集团行政副总签批后报集团采购部采购。

    5.2基础办公用品类、办公设施类、办公自动化用品类、保洁用品类需求计划

    5.2.1新进公司员工办公用品需求

    5.2.1.1集团人力资源部根据月份人力资源需求计划,每月向集团企管部预报送《新进人员到职情况表》。

    5.2.1.2每位新员工到职,集团人力资源部均向集团企管部出据一份《员工到职单》,集团企管部依据《员工到职单》编写办公用品领用单。

    5.2.2当员工岗位发生变化时,按新岗位调整办公用品计划。

    5.3办公耗材类需求计划:各办公设施使用部门向集团企管部申报计划,由办公用品管理员核实后按程序报批。

    5.4办公用品采购计划在500元以下且在配置标准范围内的由集团行政副总批;500元及以上的由集团总经理审批。

    5.5标准之外的特殊办公用品需专题报告,经集团公司总经理批准后,方可购买,不受定额限制。

    5.6经核准后的《办公用品采购申请单》申请部门一份,集团企管部留存一份,采购部三份。

    6.办公用品的采购

    6.1采购部门须根据已审批的《办公用品采购申请单》及时采购,保质保量供应。

    6.2所有办公用品的采购任务均由采购部统一负责,在规定的时间内采购回厂。

    7.物品入库

    7.1固定资产类办公用品的入库手续由装备部以《设备验收单》的形式负责办理,并组织入库到指定的仓库。

    7.2非固定资产类的办公用品由集团企管部负责入库的验收工作,并放入指定的地点纳入仓库管理范畴.

    7.3对于符合规定要求的入库办公用品,由集团企管部办公用品管理员登记建帐;对不符合要求的,由采购人员负责办理调换或退货手续。

    7.4采购回厂的办公用品由采购部负责采购建帐。

    7.5办公用品在保管期内确保完好,出现破损由保管部门责任人负责赔偿。

    7.6采购部办理办公用品入库手续时,一并出据采购价格表供建帐使用.

    8.办公用品的领用

    8.1所有办公用品的领用(新增和调剂),均填写《办公用品领用申请单》(见附件2)。

    8.2价值2000元以上的办公用品的领用,必须由相应的财务部门在《办公用品领用申请单》上签字盖章,仓库见盖有财务印章的领用申请单后方可发货。

    8.3各部门须指定专人领用和管理低值易耗品类办公用品。

    8.4新到职员工持《员工到职单》,按经营规划部的通知领用办公用品。

    8.5员工岗位变动时,由经营规划部门按新岗位调配办公用品,通知本人办理调配手续.

    8.6办公耗材的领用,经交旧换新后,方可发放.

    8.7对办公用品的领用从公司、部门和个人分别单独建帐、实行一帐一表(《部门/员工个人办公用品领用签字表》),定额管理,原则上超支不发。部门办公用品领用发放时,要求建立二级台帐,以规范部门办公用品的使用。

    8.8部门或个人领用的办公用品因质量问题无法使用,经部门负责人确认后可退回采购部实行“三包”。

    办公用品管理制度

    第一章总则

    为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,降低办公用品消耗,减少损失和浪费,结合我中心工作特点,在管理上贯彻“管用结合,合理调配,物尽其用”的原则,特制订本规定,此规定的执行部门为办公室。

    第二章办公用品范围

    1、公司办公室物资分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实物资产。

    2、低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

    3、实物资产:物资价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材。

    4、其他办公用品、设备。

    第三章办公用品申请

    1、各部门如需办公用品,于每月25日前经部门主管确认,上报办公室,经中心主任审批后,办公室统一安排购置。

    2、因工作需要,急需的办公用品,各部门可直接向中心主任报告后购买,事后再补办有关手续。

    第四章办公用品采购

    1、公司办公用品的采购,原则上由办公室统一购买,属特殊物资经中心同意,可由申请部门自行购买。

    2、申购物品应填写物品申购单。

    3、物资采购由办公室指定专人负责,并采取以下方式:

    1)定点:公司定大型超市进行物品采购。

    2)定时:每月月初进行物品采购。

    3)定量:动态调整,保证常备物资的库存合理性。

    4)选择多方厂家的产品进行比较,择优选用

    第五章办公用品入库

    1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收,及时登记入册,统一入库管理。

    2、对于存在质量问题的产品,财务有权拒收,有采购人员负责退换。

    3、对购入、发出和库存的数量,并建立一套领用登记台账

    第六章领(借)用制度

    办公用品使用要坚持“厉行节约、反对浪费”的原则,必须通过财务办理一定登记手续后方可领取或借用,一般不得私自任意拿用。具体办法:

    1、领用电脑、打印机的各类耗材必须以旧换新。

    2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。

    3、凡借用公司办公器材,需填写物资借用单,并由部门经理签字认可。

    4、借用物资超时未还的,办公室有责任督促归还。

    5、借用物资发生损坏或遗失的",视具体情况照价或折价赔偿。

    第七章附则

    1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时,必须向财务办理办公物品归还手续,未经财务认可的,其他部门不得为其办理离职手续。

    2、办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

    3、定期开展办公用品核查工作,盘点、核对,做到帐实相符。

    4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格控制不必要的消耗和损坏,对不负责任而造成损失者要追究其责任或经济赔偿。

    办公管理制度日常管理 第11篇

    一、请购极其规定

    1、请购的定义

    请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料,并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

    2、请购单的要素

    完整的请购单应包括以下要素:

    请购的部门;

    请购物品所属项目

    请购的用途

    请购的物品名称、规格、数量

    请购物品的样品、图纸和技术资料

    请购物品的需求时间

    请购如有特殊请备注

    请购单填写人

    请购部门主管

    请购单审核人

    采购副总审核

    财务审核人

    公司总经理

    3、请购单及其提报规定

    请购单应按照要素填写完整、清晰,由公司领导审核审核批准后报采购部门;

    请购部门在提报申请单时应要求采购部接收人签字并备份;

    涉及的请购数量过多时可附件清单的形式进行提交,为提高效率该清单的电子文档也需一并提交;

    遇公司生产、生活急需的物资,公司领导不在的情况下可以电话请示,征得同意后提报采购部门,签字确认后手续后补

    如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品,请购部门必须作出书面说明

    请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部。

    二、请购单的接收及分发规定

    1、请购的接收要点

    采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完整、清晰,检查请购单是否经过公司领导审批;

    接收请购单时应遵循无计划不采购,名称规格等不完整不清晰不采购,图纸及技术资料不全不采购,库存已超储值积压的物资不采购的原则;

    通知仓库管理人员核查该物资是否有库存;

    对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

    2、请购单的分发规定

    对于请购单采购部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理;

    对于紧急请购项目应优先处理;

    无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。

    重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。

    三、询价及其规定

    1、询价前应认真查看请购单的品名、规格、数量、名称,了解图纸及其技术要求,遇到问题应及时与请购部门沟通;

    2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中采购;

    3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价;

    4、比价采购的单位均应具备一定的资质和实力,具有提供或完成我公司所需物资的能力;

    四、比价、议价

    1、对厂商的供应能力,交货时间及产品或服务质量进行确认;

    2.对于合格供货商的价格水平进行市场分析,是否价格最低,所报价格的综合条件更加突出;

    五、合同的签订及其规定

    1、合同正文应包含的要素

    (1)合同名称、编号、签订时间、签订地点;

    (2)采购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额,清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分;

    (3)付款方式

    (4)工期

    (5)质量保证期

    (6)其他约定

    2、合同签订及其规定

    (1)如涉及到技术问题及公司机密的,注意保密责任;

    (2)拟定合同条款时一定将各种风险降至最低;

    3、合同执行

    (1)已签订合同由采购部项目负责人负责跟进,由采购部负责人进行监督,如出现问题,采购部应及时提出建议或补救措施,并及时通知请购部门及相关领导;

    (2)已签订的合同在执行期间,应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况,跟踪并督促其保证质量,按时履约;

    (3)合同在履行期间应按照双方约订严格执行合同,遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同;

    六:报验与入库

    1、供应单位已经履行完毕的合同,采购部应及时通知质检部门进行验收;

    2、标的物在运达公司后采购部应及时通知请购部门,由请购部门及时安排卸货与搬运。

    办公管理制度日常管理 第12篇

    为加强对本协会办公室的管理,维持正常的工作秩序,创造良好的工作环境,特制定本制度。本制度包括以下部分:

    一、办公室管理制度

    1、本协会办公室是协会干部办公及活动的主要场所,由办公室处负责统一管理。

    2、爱护办公室一切公物,保持办公室的`清洁,各部门或个人使用必须做好清洁和管理工作。

    3、保持办公室安静,禁止大声喧哗,不干扰他人办公。

    4、节约用电,注意安全,最后离开的干部要关灯,关窗,锁门。

    5、在未经批准情况下,办公室存档资料严禁打开。

    二、值班要求

    1、值班时间及值班安排具体详见测绘协会值班安排表.

    如确实有事必须提前一天请假,必要时好作人员调整。

    2、值班人员要负责好办公室的卫生清洁与保持工作。

    3、值班人员有权监督当天在办公室工作的其他部门,并要如实作好《值班日记》内容记录,包括:

    1)当天在协会办公室内工作的部门的工作及主要负责人。

    2)卫生值日情况。

    3)有无其他特殊情况,值班人员应作好会议记录。

    4)如有来访人员,值班人员需要热情接待,并作好记录

    办公管理制度日常管理 第13篇

    (一)总则

    1、为加强公司行政事务管理,理顺公司内部关系,使各项管理标准化、制度化,提高办事效率,特制定本规定。

    2、本规定所指行政事务包括档案管理、印鉴管理、公文打印管理、办公及劳保用品管理、库房管理、报刊及邮发管理等。

    (二)档案管理

    3、归档范围:

    公司的规划、年度计划、统计资料、科学技术、财务审计、劳动工资、经营情况、人事档案、会议记录、决议、决定、委任书、协议、合同、项目方案、通告、通知等具有参考价值的文件材料。

    4、档案管理要指专人负责,明确责任,保证原始资料及单据齐全完整,密级档案必须保证安全。

    5、档案的借阅与索取:

    (1)总经理、副总经理、总经理办公室主任借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续,直接提档;

    (2)公司其他人员需借阅档案时,要经主管副总经理批准,并办理借阅手续;

    (3)借阅档案必须爱护,保持整洁,严禁涂改,注意安全和保密,严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失,如确属工作需要必须摘录和复制,凡属密级档案,必须由总经理批准方可摘录和复制,一般内部档案经总经理办公室主任批准方可摘录和复制。

    6、档案的销毁:

    (1)任何组织或个人非经允许无权随意销毁公司档案材料;

    (2)若按规定需要销毁时,凡属密级档案须经总经理批准后方可销毁,一般内部档案,须经公司办公室主任批准后方可销毁。

    (3)经批准销毁的公司档案,

    档案人员要认真填写、编制销毁清单,由专人监督销毁。

    (三)印鉴管理

    7、公司印鉴由总经理办公室主任负责保管。

    8、公司印鉴的使用一律由主管副总经理签字许可后管理印鉴人方可盖章,如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。

    9、公司所有需要盖印鉴的介绍信、说明及对外开出的任何公文,应统一编号、登记、存档以备查询。

    10、公司一般不允许开具空白介绍信,如因工作需要或其他特殊情况确需开具时,必须经主管副总经理签字批条方可开出,持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途,未使用的必须交回。

    11、盖章后出现的意外情况由批准人负责。

    (四)公文打印管理

    12、公司公文的打印工作由决经理办公室负责。

    13、各部室打印的公文或其他资料须经本部门负责人签字,交电脑部打印,按价计费。

    14、公司各部、室所有打印公文、文件,必须一式三份,交总经理办公室留底存档。

    (五)办及及劳保用品的管理

    15、办公用品的购发:

    (1)每月月底前,各部、室负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交总经理办公室;

    (2)总经理办公室指定专人制定每月办公用品计划及预算;
    经主管副总经理审批后负责将办公用品购回,根据实际工作需要有计划地分发给各个部、室。由各室主任签字领回;

    (3)除正常配给的办公用品外,若还需用其他用品的,须经总经理办公室主任批准方可领用;

    (4)公司新聘工作人员的办公用品,

    办公室根据部、室负责人提供的名单和和用品清单,负责为其配齐,以保证新聘人员的正常工作;

    (5)负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好;

    (6)负责购发办公用品的人员要建立账本,办好人库、出库手续。出库一定要由领取人员签字;

    (7)办公室用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事,不允许非工作人员进人库房。

    16、劳保用品的购发:

    劳保用品的配给,由总经理办公室根据各部、室的实际工作需要统一购买、统一发放。

    (六)库房管理

    17、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立账卡。

    18、采购人员购入的物品必须附有合格证及入库单,收票时要当面点清数目,检查包装是否完好,如发现短缺或损坏,应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符时,库房保管员应向交货人提出并通知有关负责人。

    19、物资人库后,应当日填写账卡。

    20、严格执行出入库手续,物资出库必须填写出库单,经公司办公室主任批准后方可出库。

    21、库房物资一般不可外借,特殊情况须由总经理或副总经理批准,办理外借手续。

    22、严格管理账单资料,所有账册、账单要填写整洁、清楚、计算准确、不得随意涂改。

    23、库房内严禁吸烟,禁止无关工作人员入内,库房内必须配备消防设备,做到防火、防盗、防潮。

    (七)报刊厦邮发管理

    24、报刊管理人员每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算,负责办理有关订阅手续。

    25、报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记,并分别送到有关部门。有关部门处理后,一周内交回办公室由报刊管理人员统一保管、存档备查。

    26、任何人不得随意将报刊挪作他用,

    若需处理,需经总经理办公室主任批准。

    办公管理制度日常管理 第14篇

    一、目的

    规范物业公司采购流程,明确采购责任,对采购过程进行管控,确保采购的物资、服务符合公司规定的要求,以保证公司利益。

    二、适用范围

    物业管理所需要的所有物资(如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等)的采购活动。

    三、职责

    1、项目各部门:按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请,并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算;

    2、综合事务部:采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等;

    3、客服总监:负责审核采购计划,包括计划内和计划外物资采购申请。

    四、采购物资的分类

    A类:办公用品、劳保用品等日常耗材,单价<1000元

    B类:办公设备、办公家具等固定资产,单价≥1000元

    特殊类:大金额固定资产,单价>10000元

    五、采购、入库、报销流程

    1.提出采购申请

    各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况,在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划,写明物资名称、型号、规格、数量、单价等(如有特殊要求,须备注说明)。

    2.审核采购计划

    月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请,由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核,每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批,根据AB两类物资情况,审批流程如下:

    A类物资:

    项目需求部门负责人提出申请后,需仓库管理员审核,检查仓库是否有库存或者替代品,若无则同意申购,流入下一审核环节;
    项目财务人员根据当月资金计划,对各部门负责人上报的采购申请进行审核,若在资金计划内则同意申购,若不在资金计划内则审核驳回,如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的,需追加预算申请,说明情况,方可通过,审核完成报客服总监,客服总监完成最后一步审核流程,流入下一审批环节;
    物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。

    B类物资:

    除履行A类物资审批流程,在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批,审批通过后方可下单采购。

    特殊类物资:

    除履行B类物资审批流程,在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批,审批通过后方可下单采购。

    3、供应商的选择

    行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商,在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动;
    对新型、首次购买的物资,在公司没有固定分供方的情况下,项目行政采购人员需配合公司负责采购的人员一起搜集供应商和产品的信息,协助完成新分供方的确定。

    4、物资的采购

    各需求部门将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员,由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内并根据项目预算内安排开支。所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。

    如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请,并详细说明原因。

    行政部采购组在支付费用及采购物资前需借款时,由经办人填写《借款单》,财务部根据相关合同、协议或计划审核后,办理借款。

    5、物资入库

    采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等验收,验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单,留下记录。

    6、物资领用

    物资采购入库后,库管人员负责通知各需求部门领用物资,建立物资出库领用单,并做好登记,建立物资台帐。

    7、报销

    经验收合格无误的物资采购入库后,采购人员以《费用报销单》的形式于每月xx日之前,向公司财务部提出报销申请,并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。

    办公管理制度日常管理 第15篇

    为了保证公司办公设备正常运转,提高办公设备工作效率和使用效率,特制定本制度:(本制度办公设备包括电话、电脑、打印机、收银机、验钞机、空调等)

    一、每台电脑指定专门人员上机,负责日常操作,非操作人员不得随意上机。

    二、电脑使用人员设密码管理,密码属于公司机密,未经批准不得向任何人泄露。

    三、严禁在电脑上从事与本职工作无关的事项。

    四、上班时间人员短时间离开电脑,必须设置为密码保护界面,下班后所有设备(服务器除外)必须关闭。

    五、办公室空调不得随意开启,严禁出现办公室无人情况下的运转。

    六、打印机、复印机严禁长时间打复印。收货部打印机使用频率较高,纸屑产生较多,致使散热效果变差。为了避免机器温度过高而影响使用寿命,需要关闭电源后进行定期清扫。(每周一次)

    七、设备出现故障,严禁私自拆卸,第一时间上报且由专业人员来完成维修。

    八、爱护设备,不得野蛮使用。原则上采用“谁使用、谁负责”。

    九、如出现上述情况的任何一项,每次考核20元。

    十、本制度从下发之日起执行

    xxx

    20xx年xx月xx日

    办公管理制度日常管理 第16篇

    1、为加强制度建设,厉行节约,制止奢侈浪费,规范采购行为,强化财政性支出管理,加强支出的准确性和可控性,制定本制度。

    2、采购根据日常工作办公需要,在财政纪律监督下,按照公开、公平、公正的原则进行。

    3、采购范围。具体包括基本建设工程支出,购置设备、车辆、办公用文化用品等消耗性支出和会议支出,凡需列局财务的所有办公经费支出项目都属于本制度规定的采购范围(维修车辆、购买汽油按车辆管理制度实行,招待费用按招待管理制度实行)。

    4、日常消耗性办公用品采购的方法和程序。

    (1)局领导和各股室根据业务工作需要,提出办公用品需求计划,报办公室汇总;

    (2)办公室将全局办公用品需求情况报局党组研究,确定全局办公用品采购计划;

    方案一:

    (3)办公室将党组确定的采购计划通知各股室自行采购;

    (4)采购费用凭有税发票到局财务审核,按财务规定报销;

    方案二:

    (3)由办公室和财务室按需求进度统一购买、保管;

    (4)局领导和各股室根据实际使用情况登记领取,领取数一般不得超过规定数额;

    (5)费用结算,凭有税发票和采购用品详单即办即结。

    5、大宗办公用品和固定资产采购办法。本制度所指固定资产是指使用年限在1年以上或单项价值超过20xx元的国有资产。采购办法:

    (1)单项价值在20xx元(不含)以内或采购总额在10000元(不含)以内的大宗办公用品,各股室因工作需要购置的,须先写出采购申报,注明用品名称、规格、型号、用途等具体要求,报业务分管领导签署意见,报局长同意后,到办公室登记,由办公室和财务室负责统一采购结算。

    (2)单项价值在20xx元以上和采购总额在10000元以上的重大采购项目由局党组集体研究确定,由相关股室和办公室、财务室按财政纪律规定办理采购手续,需政府采购的委托区采购中心统一办理,由局财务结算。

    6、计算机及其配套设备、软件和其它办公电子设备的采购。该项设备采购由局党组以办公必需为原则研究确定采购目录(见附录),凡目录以外的电子设备及其配套设备一律不能采购。因工作需要增加或减少采购目录项目,需局党组研究决定,是否更新采购目录。

    7、固定资产管理安全规定。固定资产的安全按照“谁使用、谁保管、谁丢失、谁负责”的原则实行。

    (1)计财股对经采购的办公用固定资产进行登记,并明确相应的责任人。固定资产因工作关系进行移交需将移交清单送一份给计财股备案,办理责任人变更登记。

    (2)责任人对所负责的固定资产必须正确使用,精心爱护,保证固定资产完整性。不准用办公用固定资产办私事。未经许可,不得将固定资产借给外单位或非本机关工作人员使用。固定资产出借,应由借用人写出局面借条,明确使用期限,由批准人签字同意,方能出借。借用人到期归还后,责任人应对所借资产的完整性进行检查。

    (3)因不正当操作使用,或因个人过失,或因故意损坏,对固定资产造成损坏,责任人或过失人应予赔偿损失,承担全部责任。故意损坏的还应责令写出书面检查,给予严厉批评。出借后的固定资产造成的损坏由借用人负责赔偿。

    (4)因保管不善造成固定资产丢失,责任人应予赔偿,承担全部责任。固定资产出借后造成丢失的,由借用人或批准人赔偿。

    (5)经妥善保管后,固定资产发生被盗的,责任人应当写出情况说明,由党组研究认定责任。

    8、固定资产报废规定。出现下列情况,责任人可以申请报废:

    (1)固定资产已过设计寿命,确实不能再使用的。

    (2)固定资产出现故障后无法修复的。

    (3)因本设备技术水平落后,不能与相关配套设施配套,而造成事实上不能再使用的。

    (4)设备使用成本过高,超出该设备自身价值的。固定资产报废程序按财务有关规定办理,由办公室和财务室具体负责,统一处理。

    办公管理制度日常管理 第17篇

    第一条为规范办公区域的管理,创造文明、整洁的办公环境,维护正常的办公秩序,树立良好的企业形象,提高办公效率,利于公司各项工作的开展,特制定本制度。

    本制度适用于总公司、各子(分)公司、各管理处办公室。

    第二条员工应严格遵守考勤制度,准时上班按时下班,上下班时间按现有规定执行。

    第三条上班打卡后不得外出吃早点或办私事,如确有需要须向直管领导报备,午休后应准时上班。

    第四条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。

    第五条员工上班时必须着装整洁、得体,不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束,不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。整体形象符合<基本服务礼仪标准>中的仪容仪表要求。

    第六条办公时间因私会客需和直管领导报备,时间不得超过30分钟;
    因私打电话必须简短。

    第七条上班时间内办公区不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站;
    任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。

    第八条上班时间内不得用餐、吃零食;

    第九条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁;
    部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁;

    第十条办公室环境要求:环境整洁、摆放有序;
    随手清洁,及时归位;
    办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物(鞋、雨伞存放于指定场所);
    严禁随地吐痰、乱丢纸屑;
    垃圾桶不超过3/4满。

    第十一条公司办公区域、公用区域严禁吸游烟,吸烟的员工应注意他人的感受,控制吸烟量及避免在女性面前吸烟;
    冬、夏季开启空调期间,禁止在空调房内抽烟,须到有外窗的洗手间或指定场所进行。

    第十二条工作期间和午休(餐)时间不得饮酒,不得带有酒精状态上班;
    接待公司客人的除外。

    第十三条下班、或离开办公室30分钟以上的,须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备,午餐期间关闭应关闭显示器和电灯;
    公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜或抽屉内,关窗、锁门后方可离开。

    第十四条遵守保密纪律,保存好各种文件及技术资料,不得泄露公司机密。

    第十五条文明用厕,节约用纸,注意保洁。

    第十六条办公区内不得擅自添加办公家俱。

    第十七条爱护公司财产和设备,发现损坏及时向办公室报修,无法修复的应注明原因申请报废;
    因故意或使用不当损坏公物者,应予以相应赔偿。

    第十八条本制度自发布之日起实施。

    办公管理制度日常管理 第18篇

    一采购部规章制度

    1、制定公司合理的采购政策,对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划;

    2、根据生产计划安排和销售计划,按消耗定额和采购程序,编制每季、每月的采购供应计划,并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序;

    3、按公司的规定签订和履行采购合同,负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作,办好验收交接手续,保证质量达到规定标准;

    4、对大宗采购逐步推行招标制,统一采购,加大批量,货比三家选择价廉物美的商品物资,以降低综合采购成本;

    5、对长期主要供应商进行资信调查,实行定期登记评估并进行调整;

    6、负责供应物资的仓储管理,严格按规定办理入库,出库、储存、报损等手续,保证库存物资完好无损,做到帐务卡相符,加强仓库安全检查保卫工作,防止贵重物资被盗;

    7、负责定期或不定期的清理库存,压缩不合理库存量,回收多余剩余材料,做好材料的易物工作,盘活存量,减少浪费、加速资金周转;

    8、负责推行计算机化的采购与物资管理,运用经济批量采购策略和分类管理办法,降低物资成本;

    9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作,及时编制相关的统计报表;

    10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况,价格走向,提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态,并及时反馈到研发、技术、设备部门,为其设计造型、改良和更新,提出参考意见;

    11、完成总经理交办的其他任务。

    二采购部管理制度

    为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

    1目的作用

    1)、可作为采购部开展工作的规范依据。

    2)、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。

    3)、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。

    2采购部人员职责及管理制度

    1)、热爱本职工作,勤于学习新技术,了解新产品,注意市场信息的积累。

    2)、廉洁奉公,不徇私舞弊,不违法乱纪,勤俭节约,讲究职业道德。

    3)、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。

    4)、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。

    5)、负责供应商的开发、管理及维护工作。

    6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

    7)、大项材料必须做招标工作,其他材料询价必须三家供应商以上参与。

    8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况,早知道,早处理。

    9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

    10)、加强物资采购档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资采购网络,并不断开辟和优化物资采购渠道。

    11)、做到每周一小结,每月一总结,每年一审核。

    12)、完成领导交办的其他工作。

    三采购部工作职责

    1、采购员须注重职业道德,品行端正。做到不吃回扣,不贪污受贿,不吃请,不虚开发票,不从中牟利,不卡、拿、要,公正廉明。

    2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结,边学习边实践,不断提高自己的采购业务水平。

    3、定期汇总所进的采购资料,协助财会进行成本核算。

    4、建立材料采购供应渠道,进行供应商的择优选择,新供应商的开发工作。

    5、加强与使用材料部门的联系,尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料,确保生产及销售能顺利进行。

    6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明,严禁购进质量不合格材料,同时监控材料使用状况,控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。

    7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下,应立即采取紧急措施,并与有关部门进行协商处理。

    8、做好供应商的选择、评议工作,建立牢固、可靠的供应基地,并不断挖掘供应商,以保证材料供应的不间断性。

    四采购部经理岗位职责

    1、主持采购部的全面工作。

    2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。

    3、根据营销计划和生产计划制订采购计划,并督导实施。

    4、制定本部门的物资管理相关制度,使之规范化。

    5、制定物资采购原则,并督导实施。

    6、做好采购的预测工作,根据资金运作情况,材料堆放程度,合理进行预先采购。

    7、定期组织员工进行采购业务知识的学习,精通采购业务和技巧,培养采购人员廉洁奉公的情操。

    8、带头遵守采购制度,杜绝不良行为的产生。

    9、控制好物资批量进购,避开由于市场不稳定所带来的风险。

    10、监控物品流通的状况,控制不合理的物资采购和消费。

    11、进行采购收据的规范指导和审批工作,协助财会进行审核及成本的控制。

    12、完成上级交办的其他任务。

    衡量标准:

    1.公司每个月的出货量。

    2.订单的准时交货率。

    3.库存资金的大小。

    4.物料的准时交货率。

    工作重点:

    通过pc、mc,如何提高生产效率、降低制程成本、并准时交货。

    工作禁忌:

    生产准时交货率低、每月生产产量下降、库存资金大、物料交货不准。

    任职资格:

    1.工作经验:5年以上大型公司pmc管理工作经验。

    2.专业背景要求:曾从事化工业工作2年以上;

    3.学历要求:大专以上;

    4.年龄要求:30岁以上;

    5.个人素质:积极热情、善于与人交往、沟通能力强。

    五采购员岗位职责

    1、采购员须注重职业道德修养,严格遵守采购纪律,积极按采购的规范和要求进行采购工作。

    2、采购员在工作中不辞辛劳,多跑、多对比,精通采购业务,选择供应商时货比三家,尽量压低采购成本。

    3、按采购工作的规范和流程进行有效工作,采购单据和报账程序必须符合财会的要求。

    4、对审批后的采购计划组织实施,确保生产经营过程中的物资供给。

    5、有效进购所需物资,确保生产及销售的顺利进行。

    6.负责跟踪物料交期,保证物料的正常供应,并制定《物料供应计划表》。

    7.负责办理退货、补货事宜,并追踪物料到位。

    8、完成上级交办的其他任务。

    衡量标准:

    1.采购物料供应准时。

    2.物料的采购周期和物料的品质水平。

    3.降低采购成本。

    工作禁忌:

    物料准时交货率低、物料单价高。

    任职资格:

    1.工作经验:3年以上采购工作经验。

    2.专业背景要求:熟化工业的物料;

    3.学历要求:大专以上;

    4.年龄要求:28岁以上;

    5.个人素质:口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。

    六执行

    本规定与公司相关规定一并执行,执行起始时间为20XX年1月1日,其它与本规定有冲突的以本规定为准,由公司监督执行。

    生效:以上规定从20XX年1月1日起生效

    适用群体:采购部所有采购及相关人员

    解释权:归北京市XX有限公司

    监督执行:采购部

    办公管理制度日常管理 第19篇

    为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作,根据政府采购的有关规定,特制定本办法。

    一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。

    二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要,及时制定采购计划,按以下程序办理:

    1、一次性开支在500元以下的,经办公室主任同意后,指定2人办理。

    2、一次性开支500—5000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导同意后,指定2人以上办理。

    3、一次性开支在5000—10000元的,由办公室主任提出意见,报分管领导审核,由主要领导审批后,指定2人以上办理。

    4、一次性开支在10000元以上的,由办公室主任提出意见,经有关领导审核后,提交领导会议集体研究决定。

    三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:

    1、保管人员核对购物清单后,对购回的物品登记,按照保证质量和方便取用的原则,分类存放。

    2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品,领用单留存备查,并做好详细记录,领用人员要签字认可。

    3、保管人员要定期对库存物品进行盘点,随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,向主任汇报,及时编制采购计划,按规定采购,保障供给。

    四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查,并征求各单位的意见和建议,增强责任意识、服务意识,改进办公用品的保管和发放工作。

    五、在办公用品采购过程中,如有违法行为,要依纪依法予以追究。对于账物不符,记录混乱,服务不到位的保管人员,给予批评教育,情节严重的,按照规定给予纪律处分。

    办公管理制度日常管理 第20篇

    一、集中采购和管理的原则

    保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门,凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

    保卫物业部要设专人负责,加强管理,为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

    集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理,并按照本办法的要求,做好计划编制、物品领用和保管工作,

    财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

    人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

    二、审批权限

    购置办公用品、维修配件等、元以下的由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示,相关部室会签后,报总经理审批。

    三、办公用品集中采购的范围

    办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

    四、集中采购程序

    各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标,使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划,经主管部长审核批准后,于每月日送达保卫物业部。

    保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总,并上报主管副总经理审批。

    保卫物业部根据领导批准的内容,对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购,其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

    保卫物业部采购用品后,由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

    五、实施中注意事项

    计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

    购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

    各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品,需写出书面请示,报总经理审批,由保卫物业部负责采购,或由保卫物业部委托该部门自行采购。

    书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

    电脑、耗材、零部件的申请,按照集团京东集办字〔XX〕号执行。

    部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置,保卫物业部委托相关部门自行采购的,自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

    各部部长、门店店长为实物负责人。

    六、具体要求

    各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制,不得虚做冒估超预算。

    按照先审批后购置的原则,未经审批购置的将不予报销。

    当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

    各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

    保卫物业部采购所需用品时,须本着质优价廉的原则,经招标或审批同意,逐步建立资信度高的采购基地,建立互惠合作伙伴关系,长期合作。

    本办法适用于集团所属各企业,机关各部室。

    本办法由保卫物业部负责解释。

    办公管理制度日常管理 第21篇

    第一条因工作需要,各单位可申请领用集团标配的办公机器及办公设备。为了保证办公设备的正常运转,提高办公设备的工作效率和使用寿命,特制定本制度。

    第二条办公设备申领流程

    一、新员工经入职培训后,凭单位人事部门签发的《人员录用审批表》(见“集团人事招聘制度”),到单位办公室申领相应的办公设备。

    二、单位办公室信息技术员负责检查办公设备库存,充足可直接发放;
    如不足,设备管理员则做好登记,对外进行采购。

    三、设备到库后,单位办公室的信息技术人员应认真验收设备后,登记《办公设备初始表》(附表1)、《办公设备状态变更表》(附表2)、《办公设备状态表》(附表3)。

    四、设备发放时,信息技术员与或领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常,领用人需填写《办公设备领用单》(附表4),以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

    第三条办理设备归还流程

    一、离岗员工持单位人事部门签发的《员工离岗/职通知函》到单位办公室办理办公设备归还手续。信息技术员核对《办公设备状态表》,查找离岗人员的全部领用情况,收回设备。

    二、领用人和信息技术员在共同检查所归还设备,在无损坏、无缺少配件、无欠费情况下,领用人需在《办公设备归还单》上签字确认。如有损坏、缺少配件、欠费的,应按价格赔偿、支付所缺的配件价格(配件价格由供应商提供)、还清欠费后,设备管理员才可签字确认,并经由单位办公室负责人盖章审核后,方可继续办理离岗手续。

    三、领用人和信息技术员当场将电子设备做返厂设置,如返厂设置失败,信息技术员不得在《离岗通知函》上签字。

    四、办公设备归还人、信息技术员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

    第四条办公设备采购流程

    一、各单位办公室负责设备的采购、登记、发放与运维工作。各单位根据自身需要向集团指定供应商处进行采购。

    二、设备发放时,信息技术员与领用人共同检查设备状态是否完好与配件是否齐全。若无异常,领用人需填写《办公设备领用单》,以明确保管责任。设备管理员需填写《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》。

    第五条机器设备管理流程

    一、办公设备台账与盘点

    1、《办公设备初始表》:当设备购入并出库后,管理责任即移交至使用单位,就开始登记此表。表格反映了固定资产在最初移交到信息中心时的状态,表格中的数据一旦生成则不允许修改。

    2、《办公设备状态变更表》:记录每一次固定资产相关状态属性变化情况,是记录设备资产变化的流水账,从而触发《办公设备状态表》的修改。由各单位办公室的信息技术员填写。

    3、《办公设备状态表》:表格反映了固定资产的最新状态,表格中的数据不得随意修改,修改的唯一依据是《办公设备状态变更表》。由各单位的信息技术员填写。

    4、《办公设备领用表》:表格记录了各经营性单位领用办公设备的实际情况。由各单位信息技术员填写。

    5、《办公设备初始表》、《办公设备状态变更表》、《办公设备状态表》、《办公设备领用表》的原件各单位进行存档。

    二、盘点

    1、根据各单位的发放及统计台账,各单位办公室应当于每季度末对办公设备进行局部盘点,集团行政管理中心每年年终对各单位办公设备进行全局盘点。

    2、盘点内容:核对机器设备使用情况是否正常,是否有损坏或缺配件,及所使用的设备跟领用时是否一致,是否有丢失。

    3、在规定的使用年限期间,因个人原因造成办公设备毁损、丢失、被盗等,所造成的经济损失由个人承担。

    4、信息技术员根据盘点情况,对于毁损、丢失、及配少配件情况,向上级部门汇报,经集团行政管理中心最终确认,再交由单位财务部门划价。

    办公管理制度日常管理 第22篇

    为了更有效地管理和使用我村的计算机、传真机等办公设备,保证各设备的正常使用及安全,使现代办公设备在工作中充分发挥作用,特制定本制度。

    (一)设备范围

    办公设备,包括茶杯、煮水器、文件柜、档案柜、扩音器、远程教育设备、计算机及附属设备、电话机、复印机、数码照相机、办公桌椅等用于办公、培训的所有设备。

    (二)设备管理

    所有设备由村委会主任负责统一管理,各设备使用人负责使用设备的日常管理。

    办公设备一律经办公室负责登记造册备案,其备案表由办公室存档。

    (三)设备使用

    3.1计算机等办公设备使用人负责计算机等办公设备的正确使用和日常维护与保养,使其经常处于良好状态。

    3.2本部门借用办公设备,需填写设备使用申请表,并由负责人签字批准。在使用过程中,应严格按章操作,保证设备的正常运行,并按时归还。

    3.3外部门工作人员借用办公设备,需填写设备使用申请表,并经该设备负责人和村委会主任签字批准后,方可借用。

    3.4离职的村“两委”干部,按照定对其使用设备进行处理(本单位购买的设备应当归还)。

    (四)设备维修

    设备发生故障时,由负责人报办公室统一安排维修。保修期外设备原则上委托供货单位负责维修

    制度从2015年1月1日开始执行。

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