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    2023年项目信息管理制度【精选推荐】

    来源:网友投稿 发布时间:2023-02-13 18:18:03

    项目信息管理制度  在发展不断提速的社会中,制度使用的频率越来越高,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括*制定的下面是小编为大家整理的2023年项目信息管理制度【精选推荐】,供大家参考。

    2023年项目信息管理制度【精选推荐】

    项目信息管理制度

      在发展不断提速的社会中,制度使用的频率越来越高,制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括*制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。我敢肯定,大部分人都对拟定制度很是头疼的,下面是小编帮大家整理的项目信息管理制度,欢迎大家分享。

    项目信息管理制度1

      为确保项目部社会治安综合治理的健康发展,加强我工地施工队伍内部治安管理,预防万一,以免在发生突发性事件时束手无策,经项目部研究决定,特制定如下信息管理制度:

      一、*时加强对广大干部职工的社会治安综合治理教育工作,讲解有关突发性事件发生时的应急措施,使职工们做到保持头脑冷静有条不紊。

      二、严格执行公司有关奖罚制度,突发事件一旦发生,工地管理人员都要做好相互协调工作,对工作中没有到位的人员要进行严肃处理其至追究其刑事责任。

      三、综治领导小组职责:一旦发生突发性事件,工地现场负责人要头脑冷静地一方面就地布置处理方案,防止事态恶化,另一方面要及时向分公司综治领导小组报告,性质严重的要立即向有关组织和*机关报告。对于违法犯罪行为要带领职工与犯罪分子作坚决斗争。如是火情,应向消防部门报告,并立即带领义务消防队采取一定的灭火措施。

      四、综治管理人员职责:综治管理人员必须确保通讯方式畅通,及时准确地传递上下级部门的信息。必须坚守岗位,耐心细致地接待电话报警或投诉,对紧急情况报警要果断冷静,一方面迅速采取措施,避免或减少可能的损失,另一方面抓紧时间报告上级领导。

      五、全体职工职责:职工要及时了解突发性事件的基本情况,听从管理人员的指挥,进行有关补救措施。

      六、对发生以下事件最迟需在24小时内报告到上海市进沪施工企业社会治安综合治理联席会议办公室:

      1、发生严重影响社会秩序稳定的不安定因素和突发事件。

      2、发生因内部矛盾激化引起的自杀、凶杀(包括除工伤以外的非正常死亡)案件及政治案件。

      3、发生被盗、被骗损失在万元(含万元)以上的案件。

      4、一个月内连续发生同类案件三起以上的。

      5、其它有关必报案件。

      七、工地实行值班责任制。无论白天还是晚上都有专人值班,值班人员都有电话和BP机,保证一旦出现突发性事件,在三分钟内就能取得相互联系。

      XXX集团有限公司

      XXX项目部

    项目信息管理制度2

      现场监理工程项目信息管理制度

      1信息是工程项目实现三大控制的基础,必须重视和加强信息管理工作。

      2信息管理包括信息采集、信息流程、信息编码、信息处理等各项工作。

      3各现场监理站应指派专人专职(或兼职)负责信息管理工作,监理工作人员均有义务采集并提供各种监理信息。

      4为便于监理信息的存储和处理,应努力使日常业务标准化,报表文件规范化。公司制定统一的信息编码制度,便于存储、处理、检索和应用。大、中型监理项目应实现信息管理微机化。

      5监理工作人员收集的信息,经总监或总监代表审阅认为要价值的,可提交信息管理人员编码、存储,监理工程师可随时调出使用。

      6计算机操作人员应培训上岗,并努力钻研计算机业务,不断开发应用范围。

    项目信息管理制度3

      1为规范档案管理,充分发挥档案作用,更好地为公司各项工作服务,根据《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国档案法实施办法》《企业档案管理规定》和国家档案局颁发的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

      1.2本制度适用于公司系统各单位,公司下属单位可结合实际,制定本单位的档案管理制度。

      1.3公司档案工作实行统一管理、分级负责的原则。公司档案室负责集中管理全公司各种类和载体的档案,各部门负责本部门资料的归档和管理工作,人事部负责人事档案的管理工作。

      1.4公司档案工作应纳入公司管理程序及各部门有关人员岗位责任制。各部门及有关人员按照其岗位职责,负责本岗位在工作中产生的各类载体材料的归档工作。

      1.5部门文书负责对本部门形成的各载体材料进行收集、整理,填写档案移交清单后按要求向公司档案室移交。

      1.6公司全体干部员工都有保护档案的义务和维护档案完整安全的职责,任何人不得拒绝归档,对私自损毁档案和不按要求归档的,应当追究有关部门和责任人的责任。

      2文件材料的归档

      2.1归档范围

      凡公司在各项工作活动(包括筹备、成立、经营、管理及产权变动等)中形成的具有保存价值的文字、图表、声像等各种载体材料应列入归档范围,包括但不限于以下内容:

      2.1.1发文、收文(上下级单位和外单位的来文)。

      2.1.2会议材料:由公司及各部门负责组织召开的各种重要的综合、专业、专题会议材料,包括会议指南、会议讲话、报告、会议交流或讨论材料、会议记录、录音、录像和照片等,以及外出参加会议带回的与本单位有关的文件材料。

      2.1.3各类统计报表、统计资料,生产经营简报、月(周)报。

      2.1.4公司规划、经营分析、财务分析等专题材料。

      2.1.5合同协议文本包括合同协议(正本)、合同审批(会签)表、授权委托书、招投标文件、履行情况记载、纠纷或争议的处理情况记载及有关材料。

      2.1.6调度运行材料包括调度运行报告、图表等文件材料。

      2.1.7科研课题材料包括调研、申报立项研究、试验总结、鉴定报奖、推广应用等材料。

      2.1.8基建项目材料包括公司基本建设项目前期材料、设计、施工、监理、竣工和验收文件图纸等材料,以及使用、维修、改建、扩建等材料。

      2.1.9会计档案包括公司总部财务报表、账簿、凭证、财务移交清单等。

      2.1.10上级视察、对外交流、工作组调研、党政工团等各项业务管理与活动中产生的文件(交流)材料、报告、录音录像及照片等。

      2.1.11上级或其它单位颁发、赠与的奖状、奖杯、奖牌、证书、锦旗,以及上级领导或名人的题词、书画、签名留念册等。

      2.1.12公司及各部门负责印制的对外宣传材料、印刷品、音像制品等。

      2.1.13依靠传播媒体展现的、有保存价值的,以特殊载体或电子形式存在的有保存价值的网站文件、电子邮件、多媒体文件、程序文件、结构性文件等。

      2.1.14电力营销过程中形成的具有保存价值的各种资料和记录。

      2.2归档文件材料来源

      2.2.1公司内部形成的文件材料。

      2.2.2公司所属单位和派出机构(包括境外机构)应报公司的文件材料。

      2.2.3公司引进项目、外购设备等带来的文件材料。

      2.2.4公司投资的全资、控股、参股企业应向公司提交的文件材料。

      2.2.5公司参与的合作项目,合作单位按要求应向公司提交的文件材料

      2.2.6公司执行、办理、接收的外来文件材料及各种载体材料。

      2.2.7公司在营销工作中产生的各种与客户有关的材料等。

      2.3归档文件材料载体

      归档的文件材料载体主要包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。

      2.4归档时间

      2.4.1管理性文件材料一般应在办理完毕后的第二年上半年归档。

      2.4.2科研课题、基建项目、信息化项目文件材料在其项目鉴定、竣工后或财务决算后三个月内归档,周期长的可分阶段、单项归档。

      2.4.3外购设备仪器或引进项目的文件材料在开箱验收或接收后即时登记,安装调试后归档。

      2.4.4公司职工外出参加公务活动形成的文件材料应在活动结束后及时归档。

      2.4.5会计文件材料在会计年度终了后由会计部门整理归档,保管一年后向档案室移交。

      2.4.6审计(纪检)档案由审计和纪检部门负责收集整理,在工作结束后的次年6月前向档案室移交归档。

      2.4.7合同(招投标)文件在合同办理完毕后三个月内向档案室移交归档。

      2.4.8磁带、照片及底片、胶片、实物等形式的文件材料应在工作结束后及时归档。

      2.4.9电子文件逻辑归档实时进行,物理归档与纸质文件归档时间一致。

      2.4.10下列文件材料应随时归档

      2.4.10.1变更、修改、补充的文件材料。

      2.4.10.2公司内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料。

      2.4.10.3公司产权变动过程中形成的文件材料。

      2.4.10.4其他临时活动中形成的文件材料。

      2.5归档要求

      2.5.1 整理归档的文件材料应遵循文件材料形成规律,保持其有机联系,并符合有关标准、规范要求。

      2.5.2归档的文件材料应为原件,因故无原件的可归具有凭证作用的文件材料,文件材料归档后不得更改。

      2.5.3非纸质文件材料应与其文字说明一并归档。外文(或少数民族文字)材料若有汉译文的应与汉译文一并归档,无译文的要译出标题后归档。

      2.5.4具有永久、长期保存价值的电子文件,必须形成一份纸质文件归档。

      2.5.5归档文件材料的载体和字迹应符合耐久性要求。

      2.5.6归档的文件材料一般一式一份。重要的、利用频繁的和有专门需要的可适当增加份数。反映同一内容而形式不同的文件材料应保持其一致性。

      2.5.7公司与其他单位合作完成的项目,公司作为主办单位的保存全套文件材料,公司作为协办单位的保存与承担任务相关的正本文件。有合同、协议规定的,按其要求执行。

      2.5.8各部门文书人员应检查本部门归档文件材料的齐全、完整与准确情况,整理完毕并编制移交清册,由部门或项目负责人签字核准后向档案室移交。重要项目的文件材料移交时应编写归档说明。档案室接收时应全面检查归档文件材料的质量。

      2.5.9交接双方应认真核对移交清册,并履行签字手续,移交清册各留一份以备查考。

      3归档文件的分类和定义

      公司档案分为:A文书档案、B生产运行档案、C会计档案、D工程建设项目档案、F审计档案、G照片档案、H合同档案、K科研档案、R荣誉、实物档案、S传媒电子档案、X信息化项目档案、Y营销客户档案、Z招投标档案。

      3.1文书档案

      文书档案是指企业在各项生产、经营、管理活动中直接形成的有保存价值的各种形式的历史记录。

      3.2生产运行档案

      生产运行档案是指企业在电力生产、调度运行中形成的有保存价值的历史记录。

      3.3会计档案

      会计档案是指会计凭证、会计账簿和会计报告等会计核算专业材料,是记录和反映单位经济业务的重要史料和证据。

      3.4工程建设项目档案

      工程建设项目档案是指从建设准备阶段到项目竣工验收以及运行维护技术改造过程中形成的、具有保存价值的历史记录。

      3.5审计档案

      审计档案是指在各类审计活动中直接形成的,具有保存价值的以纸质、磁质、光盘和其它形式存在的历史记录。

      3.6照片档案

      照片档案是指企业在社会活动中直接形成的以静态图像为主的有保存价值的历史记录。

      3.7合同档案

      合同档案是指企业在各类活动中与自然人、法人或其它组织就设立、变更、终止民事权利义务关系而形成的合同、协议、意向书及其过程纪录。

      3.8科研档案

      科研档案是指在科学技术研究与管理、知识产权管理活动中直接形成的,具有保存价值的文字、图表及声像等各种形式的历史记录。

      3.9荣誉、实物档案

      荣誉、实物档案是指企业在工作活动中形成的具有保存价值的荣誉、纪念品、印信类等实物形式存在的档案。

      3.10传媒电子档案

      传媒电子档案是指企业或者个人在社会活动中形成的、依靠传播媒体展现的、具有保存价值的,以特殊载体或电子形式存在的历史记录。

      3.11信息化项目档案

      信息化项目档案是指电力企业信息化项目建设过程中形成的具有保存价值的资料和文件。

      3.12营销客户档案

      营销客户档案是指在电力营销过程中形成的"具有保存价值的历史记录。

      3.13招投标档案

      招投标档案是指在企业招投标活动中直接形成的具有保存价值的各种文字、数字、符号、图表、声像等各种不同载体的历史记录。

      4归档文件整理

      公司各种类档案根据公司分类表进行分类,按照公司档案基础业务作业指导书进行整理。

      4.1文书档案的整理

      文书档案由公司总文书和部门文书在每年的第一季度将次年的文件材料向档案室移交。档案室汇总后按照公司文书档案分类规定进行分类,再按照《归档文件整理规则》DAT/22-20xx的相关规定,以件为单位进行规范整理。

      4.2生产运行、工程建设、科研、信息化项目档案的整理生产运行、工程建设、科研、信息化项目档案由各职能部门负责收集,保证齐全完整准确后向档案室移交。生产运行、工程建设、科研、信息化项目档案按照《科学技术档案案卷构成的一般要求》和《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》的有关规定进行整理。

      4.3合同、招投标档案的整理

      合同、招投标档案由合同、招投标主管部门负责收集汇总后移交档案室。合同、招投标档案可归入工程的,按照科技档案进行整理。单独归档的按照《归档文件整理规则》DAT/22-20xx相关规定,以件为单位进行整理。

      4.4会计档案的整理

      会计档案由财务部门按照*《会计档案管理办法》(财会字〔1998〕32号)的规定整理,保管一年后,连同会计档案移交清册一并向档案室移交。

      4.5照片档案的整理

      照片档案由各形成的职能部门(包括新闻中心)汇总后向档案室移交,照片档案参照《照片档案管理规范》的相关规定进行整理。

      4.6荣誉、实物档案的整理

      荣誉、实物档案由有关部门或个人在接收到荣誉、实物档案后向档案室移交。荣誉、实物档案按件为单位整理保管。

      4.7审计(纪检)档案由审计和纪检部门负责收集汇总,在工作结束后的次年6月前向档案室移交,审计(纪检)档案按《归档文件整理规则》和《纪检监察机关案件管理办法》的相关规定整理。

      4.8传媒电子档案由形成部门或个人汇总后统一向档案室移交,按照分类不同分别编号进行整理。

      4.9营销客户档案由形成的单位收集、整理、保管。

      5档案的保管及利用

      5.1公司设立专门的档案库房作为档案的保管场所,档案库房应符合有关规定,达到“八防”要求和温湿度标准,并有专门人员管理,定期检查。

      5.2档案库房建立统一的台账,做到账物相符。档案人员应熟悉库藏档案情况,根据利用者需要,通过各种手段积极开发档案信息资源,开展如文件汇编、大事记、组织沿革、深层次编研等各种信息服务工作。

      5.3凡本公司的职工,均可在档案室或公司网络上查阅与本部门业务有关的档案信息资料。

      5.4查阅机要档案、重要档案、重要会议记录必须经部门领导批准,专人负责查阅。会计档案需经财务部门领导批准由财务人员查阅。

      5.5公司各种类档案原则上只能在档案室查阅使用,不得外借,如确因工作需要,需经部门领导批准。借出的档案不准擅自复印,经批准同意借出或复印的档案,不准转借他人和擅自拆卷、私自摘抄,不得带出公司外,更不得划道、填字,涂改、损坏档案。

      5.6外单位人员查阅档案,一律凭单位介绍信,经部门领导批准方可查阅。

      5.7利用档案的人员要填写《档案利用效果登记表》,主动提供档案利用效果,及时反馈档案利用信息。

      5.8档案管理纳入办公自动化系统,利用信息化系统和各种现代化手段,做好档案信息资源的开发利用工作,努力实现档案信息资源的共享,为公司各项工作提供高效与便捷的服务。

      6档案的鉴定和销毁

      6.1根据国家有关部门的规定,公司的各类档案可分为永久、长期、短期三种。会计档案分为3年、5年、10年、15年、20年、25年等。

      6.2文件材料一经立卷归档后,未经批准和办理正式手续,任何人不得擅自销毁。

      6.3对到期档案的鉴定工作,应在公司分管档案负责人的领导下,由档案部门和有关业务部门的人员共同组成鉴定小组,对档案进行鉴定,提出鉴定意见。

      *经鉴定需要销毁的档案必须填写《销毁档案清册》,由公司领导审查批准后到指定场所由两人以上进行监销签字。销毁会计档案,公司负责人要在《会计档案销毁清册》上签署意见。

      7监督指导

      7.1制定公司档案管理标准、制度和规定等。

      7.2对公司各部门文件材料的归档整理移交工作,进行业务指导。

      7.3对公司所属各单位的档案管理工作进行业务指导和监督检查,组织开展业务协作、交流活动。

      7.4组织公司所属各单位的评估工作,促进公司系统档案工作管理水*的提高。

      8附则

      8.1本制度由公司行政部(办公厅)负责解释。

      8.2本制度自颁布之日起施行。

    项目信息管理制度4

      1、必须认真收集施工过程中的各类信息、数据,做到真实、准确地反映施工实际情况。

      2、对收集到的信息要经过浓缩加工,加工后的信息要符合信息管理的实际需要。

      3、对施工过程中的信息分类:

      项目基本状况的信息:工程实体概况;场地与环境概况;参与建设的各单位概况;施工合同等。

      实际工程信息:施工记录信息;施工技术资料信息;工程进度、安全、质量、成本信息;人员、机械、材料使用等信息;合同管理信息;现场管理组织协调信息;项目竣工验收、考核评价信息等 各种指令、决策方面的信息:工程建设指挥部、监理指令,施工企业重大决定、项目的决策等信息。

      4、信息数据经技术管理人员筛选、分类后,经项目经理签认方可上网。

      5、信息技术管理人员将经分析的信息,定期编写报告,供有关领导和部门决策。

      6、信息的发布、贮存必须专人负责、保管,并建立档案,注明有效期和密级。

      7、信息发布后,要做好信息反馈工作和反馈后的处理工作,项目经理必须定期对信息管理工作进行检查考核。

    项目信息管理制度5

      第一章总则

      第一条为了加强公司信息化项目管理,规范信息化项目实施流程,确保实现信息化项目目标,特制定本制度。

      第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或者改建工程项目。

      第三条公司信息化项目按照投资估算额分一般信息化项目、大型信息化项目和重大信息化项目,

      (一)投资估算额小于等于50万元为一般信息化项目;

      (二)投资估算额大于50万元小于等于1000万的为大型信息化项目;

      (三)投资估算额大于1000万元的为重大信息化项目。

      第四条本制度适用于公司涉及信息化项目管理的有关单位及个人。

      第二章信息化项目管理职责划分

      第五条运营改善部职责

      (一)全面负责信息化项目的组织实施工作。

      (二)按照信息规划组织项目预算提报以及项目立项工作。

      (三)按立项通知书要求开展专业工作,负责编制招标技术文件,组织信息化项目招标工作。

      (四)负责信息化项目合同的签订工作。

      (五)负责组织建立业务项目组,并指派专人参与项目建设。

      (六)负责信息化项目资料的归档。

      (七)负责组织项目实施后评价工作。

      (八)负责信息化项目管理制度的修订、培训与检查工作。

      第六条信息化项目申请单位职责

      (一)按立项通知书要求开展专业工作,参与信息化项目招标工作。

      (二)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。

      (三)参加信息化项目实施过程的管理,协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。

      第七条信息化项目其他涉及单位职责

      (一)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。

      (二)参加信息化项目实施过程的管理,协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。

      第八条计财部职责

      (一)负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。

      (二)负责按照项目立项的批复意见及精神,下达公司内部项目立项批准通知书。

      (三)参与信息化项目招标及合同的审查工作。

      (四)负责信息化项目阶段性费用结算及后评价工作。

      第九条设备部职责

      (一)负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。

      (二)按立项通知书要求完成相关专业工作;配合、协调完成信息化项目中施工现场各种计量、自动化、通讯网络节点、数据接口的联接工作。

      第十条党群工作部职责:参加有关招投标工作并对招投标过程进行监督,做好项目宣传工作。

      第十一条人力资源部职责:负责项目培训组织与考核工作。

      第十二条后勤部职责:负责项目实施后勤保障工作。

      第十三条业务项目组职责

      (一)全面负责项目实施各阶段组织协调工作。

      (二)负责组织项目各种业务问题讨论与处理。

      (三)负责组织项目各种实施方案的讨论与确认

      (四)负责组织项目硬件设备的安装、调试与确认。

      (五)负责组织项目阶段性验收工作。

      (六)指派专人兼职项目文档员参与项目文档收、发、归档工作。

      (七)负责组织项目用户测试、系统培训以及权限收集工作。

      (八)负责协调解决项目实施过程中各种后勤保障问题。

      (九)负责项目资金计划提报工作。

      第三章信息化项目立项、招标

      第十四条运营改善部依据《公司项目管理制度》和信息化年度计划分别开展信息化项目立项请示、审批、上报工作。

      第十五条项目审批通过后,由计财部进行项目立项,由运营改善部、项目申请单位依据《中华人民共和国招投标法》以及上级部门要求组织项目招标;涉及企业核心机密的信息化项目依据国家有关规定处理。

      第十六条对于需要招标的信息化项目,由运营改善部编制招标技术文件,并组织发标工作。

      第十七条招标过程中把握的原则,投标人应具备信息化项目实施能力与资质,公开招标投标人不得少于3家;邀请招标投标人不得少于3家,其他招标方式按照国家相关规定执行。

      第十八条自招标文件开始发出之日到投标人提交投标文件截至时间控制在二十日以上;对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的,应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。

      第十九条评标工作由运营改善部、项目申请单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由运营改善部、项目申请单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,技术、经济等方面不得少于2/3,成员总人数为5人以上的单数。

      第二十条评标委员会在党群工作部监督下完成对投标文件的综合评定后,提出综合评标意见,确定候选单位,公布评标结果。

      第二十一条项目实施方确定后,运营改善部经请示主管经理后签订项目实施合同。

      第二十二条对于客户化开发的系统,项目实施合同须明确界定源代码归公司所有。

      第二十三条项目实施合同签订前项目实施方须提供详细的《公司XX信息化项目实施服务合同工作说明书》,该说明书包含且不仅限于:

      (一)项目实施范围

      (二)项目实施前提条件

      (三)项目进度安排

      (四)项目团队结构、人员分工管理

      (五)项目支持服务与质量保证

      (六)项目变更管理

      (七)项目验收要求

      第四章信息化项目实施准备

      第二十四条信息化项目合同签订后,运营改善部、项目申请单位组织召开项目启动会,建立业务项目组,业务项目组成员应包括:

      (一)信息化项目申请单位主管领导为业务项目经理;

      (二)运营改善部主管领导为业务项目副经理;

      (三)涉及单位主管领导为业务项目副经理;

      (四)申请单位、涉及单位以及运营改善部骨干专业为组员;

      (五)项目维护相关人员为组员;

      (六)运营改善部项目管理相关专业为组员;

      (七)项目实施包含硬件采购以及网络铺设的业务项目组组员还包括运营改善部相关硬件专业以及硬件涉及单位相关专业。

      第二十五条对于重大信息化项目要求业务项目组成员脱产进行项目建设。

      第二十六条业务项目组及项目实施方办公环境安全保密措施由运营改善部安全专业组织设计。

      第二十七条项目实施方撰写《公司XX信息化项目项目实施章程》,并向业务项目组汇报确认,该章程包含且不仅限于:

      (一)项目整体概述

      (二)项目组织机构

      (三)项目实施里程碑计划

      (四)项目实施策略及方法论

      (五)项目文档管理

      (六)项目问题管理

      (七)项目计划管理

      (八)项目保密管理

      第五章信息化项目需求调研

      第二十八条由项目实施方按照《公司XX信息化项目XX周双周滚动计划》(模板见附件一)牵头组织业务需求调研工作,调研确定的业务流程图由项目实施方绘制,业务流程图必须经过业务项目组确认。

      第二十九条需求调研过程中牵涉到跨部门、跨专业的业务问题由业务项目组综合组织讨论确认。

      第三十条业务问题讨论过程中形成的结论采用《公司XX信息化项目XX会议纪要》形式发布(模板见附件二)。

      第三十一条项目实施方综合整理需求调研情况,形成详细的《公司XX信息化项目需求规格说明书》,该说明书应包含且不仅限于:

      (一)需求范围

      (二)业务流程

      (三)功能需求

      (四)性能需求

      (五)运行需求

      第三十二条《公司XX信息化项目需求规格说明书》必需经过业务项目组讨论确认,并由涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导审核签字认可。

      第六章信息化项目设计

      第三十三条项目实施方在确认的《公司XX信息化项目需求规格说明书》的基础上,对该信息化项目进行概要设计和详细设计,制定《公司XX信息化项目概要设计说明书》和《公司XX信息化项目详细设计说明书》。《公司XX信息化项目概要设计说明书》包含且不仅限于:

      (一)项目概述

      (二)需求描述

      (三)架构描述

      (四)业务组件定义

      《公司XX信息化项目详细设计说明书》包含且不仅限于:

      (一)项目概述

      (二)数据设计

      (三)组件设计

      (四)用户接口设计

      (五)事务类型及其管理

      (六)错误处理

      (七)限制、局限、约束

      第三十四条《公司XX信息化项目概要设计说明书》、《公司XX信息化项目详细设计说明书》应符合公司的整体信息化发展规划需要,满足长期规划,强调标准统一与业务系统间的纵向贯通与横向集成。

      第七章信息化项目开发管理

      第三十五条信息化项目开发应满足信息系统安全保护等级要求。

      第三十六条信息化项目开发过程中,项目实施方面临的各种业务问题通过专题会、协调会方式讨论研究解决,讨论形成的方案通过《公司XX信息化项目XX会议纪要》形式发布。

      第三十七条对于项目实施过程中涉及使用的软、硬件工具由项目实施方负责进行培训。

      第三十八条项目实施牵涉到与第三方系统接口的,由业务项目组协调第三方系统供应商共同协商解决。

      第三十九条项目实施牵涉有硬件购置或者网络铺设的,由业务项目组相关硬件专业组织对设备进行到货验收和安装调试验收。

      第八章信息化项目测试管理

      第四十条在完成信息化项目的各项功能后,由项目实施方进行内部测试,内部测试完成后由业务项目组与项目实施方制定该项目的用户系统测试方案,并组织系统功能测试。测试情况通过《公司XX信息化项目测试报告》以及《公司XX信息化项目问题跟踪表》(模板见附三)进行发布。《公司XX信息化项目测试报告》应包含且不仅限于:

      (一)测试概述

      (二)测试环境

      (三)测试过程

      (四)测试结果

      (五)测试评价

      第四十一条对于测试中发现的各种问题,由项目实施方详细记录《公司XX信息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划,对于测试中业务提出的变更需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理。

      第九章信息化项目权限收集与配置

      第四十二条信息化项目用户测试的同时,由项目实施方设计系统权限收集模板,由业务项目组下发用户单位进行权限收集以及权限模板的填写。

      第四十三条业务项目组收集各单位用户权限收集模板,汇总转交项目实施方,由项目实施方进行用户权限批导入,导入完成后由业务项目组通知用户权限测试。

      第十章信息化项目培训管理

      第四十四条项目实施方制定系统操作手册,并编制项目培训计划,大型和重大信息化项目由人力资源部组织系统培训,一般信息化项目由运营改善部与项目申请单位组织系统培训,系统培训后由培训组织方组织考核,对于考核不合格者不允许上岗操作。

      第四十五条用户培训中所提的问题由项目实施方记录《公司XX信息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划;对于用户所提的需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理。

      第十一章信息化项目上线及试运行管理

      第四十六条信息化项目完成既定的设计、开发、测试、培训任务后由项目实施方编写《公司XX信息化项目上线策略》,该策略包含且不仅限于:

      (一)上线组织体系及职责

      (二)上线业务范围

      (三)上线准备工作情况

      (四)上线时间及工作安排

      (五)上线支持流程及问题处理

      (六)上线应急预案

      (七)人员联络方式

      (八)后勤保障措施

      第四十七条由项目实施方设计期初数据导入模板,由业务项目组组织期初数据收集,由项目实施方清空生产机数据后导入期初数据,并锁定生产机。

      第四十八条系统上线试运行前,由项目实施方解锁生产机,由项目业务组通知涉及单位系统上线试运行。试运行期间,项目实施方7*24小时支持系统业务开展,试运行问题通过《公司XX信息化项目问题跟踪表》跟踪处理,各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理。

      第十二章信息化项目验收及后评价管理

      第四十九条依据项目实施合同,业务项目组与项目实施方分阶段共同组织项目验收工作,项目验收分软件验收和硬件验收。

      第五十条项目软件验收材料由项目实施方准备,准备材料包含且不仅限于:

      项目启动阶段:《公司XX信息化项目实施章程》、《公司XX信息化项目里程碑计划》、《公司XX信息化项目组织机构及通讯录》。

      项目需求阶段:《公司XX信息化项目需求规格说明书》。

      项目上线阶段:《公司XX信息化项目概要设计说明书》、《公司XX信息化项目详细设计说明书》、《公司XX信息化项目数据接口文档》、《公司XX信息化项目培训计划》、《公司XX信息化项目测试报告》、《公司XX信息化项目上线策略》、《公司XX信息化项目问题跟踪表》。

      项目终验阶段:《公司XX信息化项目实施总结》、《公司XX信息化项目双周滚动计划》、《公司XX信息化项目会议纪要》。

      第五十一条项目软件验收过程中,首先由项目实施方向业务项目组兼职文档员提交项目验收材料以及《公司XX信息化项目验收报告》(模板见附件四),经项目组审核通过后,由项目实施方持《公司XX信息化项目验收报告》按照项目涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导先后顺序签字确认验收,对于不具备验收条件的由项目实施方依据审核意见进行整改。

      第五十二条项目硬件验收由业务项目组以及项目实施方共同组织,首先项目实施方提交所有随硬件采购的软件及授权,经业务项目组硬件专业核实无误后由项目实施方持《公司XX信息化项目设备到货安装调试验收报告》(模板见附件五)到业务项目组硬件专业以及业务项目经理处签字确认验收。对于公司自采的项目硬件,由业务项目组组织相关专业与供应商进行到货验收。设备安装、保存在项目涉及单位管辖区域的,由项目涉及单位负责设备的保管。

      第五十三条项目最终验收前,由项目实施方与项目维护方做好项目维护交接,交接完成后,由业务项目组组织对项目实施情况与《公司XX信息化项目实施服务合同工作说明书》中KPI指标进行审定验收。

      第五十四条项目阶段性验收后,由业务项目组依据合同向计财部提出项目资金计划,由计财部安排项目资金。

      第五十五条项目最终验收后由运营改善部组织项目涉及单位依据《公司项目管理制度》要求进行项目评价。

      第十三章信息化项目需求变更

      第五十六条对于已经确认的需求,后续系统设计、开发、测试过程中因业务、技术等各方面原因需要变更的,由变更方提出《公司XX信息化项目需求变更申请表》,经过变更方领导签字后提交业务项目组综合评审确认,确认无误后由业务项目经理签字后提交给项目实施方。

      第五十七条项目实施方收到需求变更申请后,进行技术、成本、计划的评估,评估可行的,由项目实施方项目经理签字确认生效,同时更改与该需求变更所涉及的所有验收文档。

      第五十八条对于项目实施方评估有异议的需求变更申请,由项目实施方组织相关项目实施人员与业务项目组综合讨论协商解决。

      第十四章信息化项目文档管理

      第五十九条所有信息化项目文档按照《公司文件体系管理制度》要求编制、管理。

      第六十条项目实施方提供给业务项目组的文档必须经过项目实施方项目经理签字确认。

      第六十一条所有项目公开发布文档必须经过业务项目经理签字确认,并由业务项目组兼职文档员整理收集。

      第六十二条项目最终验收后由业务项目组兼职文档员将所有项目过程文档提交运营改善部项目管理专业归档保存。

      第十五章信息化项目质保期管理

      第六十三条项目实施方与项目维护单位分别安排专业技术人员7*24小时参与项目质保期问题处理,做好项目实施到维护的过渡,质保期内系统应用问题通过《公司XX信息化项目问题跟踪表》进行跟踪解决。

      第六十四条信息化项目质保期中各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理。

      第六十五条如项目质保期问题较多,质保期内无法全面解决,业务项目组与项目实施方共同商议后续解决方案,商议不妥的按照合同条款处理。

      第十六章奖励与考核

      第六十六条信息化项目奖励申请原则:

      (一)按照项目阶段要求,完成项目建设,并取得预期效果,对相关单位给予一次性奖励。

      (二)对项目实施过程中有突出贡献的单位或个人给予单独奖励。

      第六十七条信息化项目实施过程中出现下列问题时,对涉及的单位和个人提出考核意见:

      (一)项目实施过程中未按要求配合项目工作,影响项目实施进度或质量,对相关责任单位每次处罚500-20xx元,对主要责任人每次处罚100-1000元。

      (二)由于项目实施方原因影响项目建设或者未达到项目预期目标的,按合同条款处理。

    项目信息管理制度6

      建设集团公司项目信息登记管理制度

      浙中建[20xx]第7号文

      各部门、办事处、分公司、项目部:

      为了规范公司项目招投标管理,经公司会议研究决定,所有项目实行报备制度,由总裁办公室统一管理,并规范如下:

      一、项目登记流程:

      1、拟跟踪的项目须在总裁办进行项目信息登记,所有项目信息登记后才为有效信息。由经营部总经理处进行登记。

      2、进行项目信息登记时,首先到总经理处查询项目状态,在经查询无人登记之后,将项目信息录入公司项目管理数据库中,并给登记人员相关回执。

      3、项目信息登记必须详细,见附件《项目登记表》要求。

      4、若项目名称信息登记出现异议,以总裁办登记资料详细者优先。

      5、对于集团性质的战略合作伙伴,任何业务人员只能登记该合作伙伴的某一具体项目,否则为无效登记。

      二、项目数量管理要求:

      1、每名副总裁名下最多可登记40个项目信息。

      2、每名总经理名下最多可登记30个项目信息。

      3、每名高级经理名下最多可登记20个项目信息。

      4、非公司正式编制的合作方最多可登记10个项目信息。

      三、项目登记制度为排他性制度,公司保护已登记人员的项目跟踪优先权,后登记人员想参与已登记人员的项目,须按如下方法处理:

      1、新登记人员应主动与原登记人员自行协商合作事宜。如能协商一致,则把该项目的登记人员改为合作登记。

      2、如协商无法达成合作意向,则由副总裁或总经理进行协商。

      3、如若副总裁或总经理协商不成功,则以谁先获取标书作为由谁跟进此项目的标准,另一方自动退出。

      四、公司每年年初和年终中各进行一次项目信息库清查工作。对于超过一年以上且无合理解释的在途跟踪项目给予删减,项目删减前将通知登记人员和其主管领导,并报公司领导批准后执行。

      五、项目信息库清查调整按以下规定执行。

      1、项目信息登记人超过所规定数量,业务人员自行调整更换,调整出来的信息,进入公司的公共项目信息库。

      2、如有员工或合作伙伴所登记项目超过限制数量,总裁办通知其本人进行项目登记的调整,如果十个工作日内未按总裁办要求进行调整,总裁办有权自行对其所登记的项目进行调整。

      3、其他人员跟踪公共项目信息库中项目并中标者,从中标人员提成中扣出一万元作为信息费奖励给最初登记人员。

      六、此前所发布的项目信息登记管理制度废止。本规定自二零一四年一月八日起执行。

      建设集团有限公司

      二零一四年一月八日

    项目信息管理制度7

      第一章总则

      第一条为落实全区信息化项目建设管理规定,加强信息化项目的规划和管理,规范项目建设活动,减少资源浪费和重复建设,促进全区信息化工作快速、协调、有序、健康发展,结合我区实际情况,制定本办法。

      第二条本办法所称信息化项目,是指项目资金10万元以上构成系统的,以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络建设(含楼宇综合布线和机房建设)、信息应用系统建设、信息资源开发和信息网络设备购置等新建、扩建或改建的工程项目。*信息化重点建设项目必须进行申报。

      第三条区直各部门、单位的信息化项目建设,需要区、镇财政资金配套的其他信息化项目均适用本办法。

      第二章组织管理

      第四条区信息化工作领导小组是全区信息化工作的领导、协调机构。区信息化工作领导小组办公室设在区经济和信息化局(以下简称“区经信局”)。

      第五条区经信局是本区信息化项目建设的主管部门,承担区信息化领导小组办公室的日常工作,具体负责全区信息化项目的统筹、规划、初审、综合协调,组织可行性论证以及监督和管理工作。

      第六条区财政、发改、保密部门,在各自职责范围内,依法做好信息化项目建设的相关管理工作。

      第三章项目申报

      第七条信息化项目申报

      (一)每年7月底前(即制定年度预算之前)向区经信局报送下一年度*投资信息化重点建设项目,填写《市吴中区*投资信息化重点建设项目申报表》(附件1);

      (二)区经信局对项目进行初步评估;

      (三)初步评估合格,由申报单位提交有关可行性研究报告及技术设计方案(报告大纲见附件2),如是设备或软件采购,需附采购明细,区经信局会同区财政局组织有关部门和相关专家对项目进行复评;

      (四)经复评合格的项目由区经信局报请区信息化工作领导小组审核,并按有关程序报经区*有关会议审议批准后,区财政局将项目资金列入年度财政预算。

      第八条未列入年度信息化建设计划的项目,原则上不安排财政资金。特殊需要(根据上级部门要求实施的项目或应急项目)的需经区*有关会议审议批准后,到区经信局办理相关手续,由区财政追加预算。

      第九条属于国家、省、市统筹安排并拨付资金建设的信息化项目,使用单位在向上级有关单位办理申报手续后,需将相关项目资料报送区经信局备案。需区财政配套资金的项目,按本办法第七条之规定程序办理。

      第十条区直各部门、单位通过其他渠道筹集资金且不需要区财政资金配套进行信息化项目建设的,相关单位需到区经信局办理备案手续。一次性购买办公自动化设备或单机版软件产品超过10万元人民币的,相关单位需到区经信局办理备案手续。

      第四章项目评审

      第十一条项目评审坚持科学性、独立性、公正性和客观性原则。参加项目评审的专家及相关人员必须严格保守被评审项目的技术秘密和商业秘密,未经项目建设单位同意不得将被评审项目的有关文件、资料和数据以任何方式对外提供,不得利用评审项目的非公开技术、商业信息为自己或他人谋取利益。违者造成项目建设单位损失的,依法追究其法律责任。

      第十二条项目评审范围及方式

      (一)对于总投资50万元以上项目,由经信局召集组织专家评审会,评审会专家3~5人(应包括信息技术专家、监理专家、财务专家),由经信局通过专家数据库抽取确定。经信局、发改局、财政局、监察局和项目建设主管单位派员参加评审会。

      (二)对于总投资50万元(含)以下项目,由经信局召集,发改局、财政局和项目建设主管单位进行会审。

      第十三条评审主要内容

      (一)符合我区信息化发展总体规划;

      (二)采用的技术成果在国内本行业技术领域中具有较高水*,建设方案切实可行;

      (三)对相关产业发展或本领域信息化建设具有带动作用,有较好的经济和社会效益;

      (四)为国民经济和社会发展服务,具有较强的实用性,能解决信息化发展的实际问题;

      (五)项目建设单位明确,建设资金合理;

      (六)遵守信息化项目建设有关标准、规范、要求。

      第十四条评审组给出评审建议、结论并确定是否要再次评审。项目建设单位须根据评审意见,对项目的原设计方案进行修改和完善并将修改后的设计方案报经信局备案。

      第十五条项目评审的费用,参照现行市经信部门标准实施,在区转型升级专项资金中列支。

      第五章项目建设

      第十六条信息化项目建设应当按照公开、*等、竞争、择优的原则,依法进行招标、投标。属于*采购范围的要实行*统一采购。

      第十七条为规范建设行为,保证工程质量,凡总投资在50万元以上的项目,应实行项目监理制。其余项目根据需要参照执行。监理单位不得参与工程建设,工程建设单位不得参与工程监理。

      第十八条从事信息化项目建设、设计开发、服务的单位,应当按照规定,取得国家或省、市、区行业主管部门进行相关资质认证,并经过区经信局(信息化办)确认备案。注册地和纳税地在本行政区域的单位优先。

      第十九条在进行信息化项目设计、建设时,必须同时进行信息化安全系统的方案设计和建设,必须保证和满足信息化系统安全运行的需要。

      第二十条信息化项目质量应符合国家标准,符合信息化项目建设合同的要求,严格按照设计方案及实施方案进行,未经区信息化工作领导小组同意,不得随意改变项目建设内容及相关技术标准。

      第六章项目验收

      第二十一条信息化项目竣工后,50万元以下的项目,由建设单位组织验收,验收通过后将验收资料送区经信局备案,区经信局会同区财政局视情况抽查。50万元以上的项目,由建设单位提出申请,区信息化工作领导小组办公室牵头组织相关单位及有关专家组成验收组联合进行验收。

      第二十二条验收应当以国家标准、行业标准、地方标准和建设过程中有效的技术资料为依据。验收内容应包括系统建成后三个月的运行情况及相关数据资料。

      第二十三条未经验收或者验收不合格的项目,不得交付使用单位使用。对未通过验收的项目,应按验收组提出的意见及时整改,经整改完善后再次提出验收申请,直至验收合格,方可投入使用。

      第二十四条项目验收合格后,支付项目财政预算的90%费用;正式投入使用一年以上的信息化建设项目评价通过后,付清余款。

      第七章项目评价

      第二十五条信息化项目建设实行后评价制度。区经信局制定年度新建信息化项目评价计划,组织有关专家和相关部门实施。

      第二十六条正式投入使用一年以上的信息化建设项目可列入后评价项目。

      第二十七条信息化项目后评价主要的内容为:项目运行和维护情况、项目建设质量、施工方售后服务情况、项目社会和经济效益、项目建设存在的问题等。

      第二十八条财政预算安排300万元(含300万)以上的专项支出,纳入财政绩效预算管理。

      第二十九条全区信息化建设项目年度计划执行和完成情况,由区经信局向区*报告。对违反本办法规定程序和要求的,由区经信局提出处理意见报区*审定。

      第八章涉及国家秘密的信息化项目管理

      第三十条涉及国家秘密的信息化项目,按照《市涉密工程保密管理暂行办法》组织实施。

      第九章附则

      第三十一条本办法自发布之日起实施,有效期至20xx年12月31日。以前有关规定如与本办法不符,以本办法为准。

      第三十二条本办法由吴中区经信局负责解释、修订。涉及国家秘密的信息化项目管理由吴中区机要*负责解释。


    项目信息管理制度扩展阅读


    项目信息管理制度(扩展1)

    ——信息管理制度10篇

    信息管理制度1

      第一章总则

      第一条为作好信息管理,加快我校信息化建设步伐,提高信息资源的运作成效,结合具体情况,制定本制度。

      第二条本管理制度中关于信息的定义:

      1、行政信息:在我校内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、*级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理,各别属于机密的信息则不允许非核心人员私自传送和带走。

      2、市场信息:对于学员文件、来往传真、电话、档案;应用的电话记录、报价、合同、方案设计、等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理表现为学员信息、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。

      第三条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上,严格执行保密纪律,以提高我校效益和管理效率,服务于全校总体的经营管理为宗旨。

      第四条信息管理工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针,细致到位,准确快速,在学校经营管理中降低信息传达的失误失真延迟,有力辅助行政管理和经营决策的执行。

      第五条总校及下属各工作点、机构的信息工作,都必须执行本制度。

      第二节信息管理机构与相关人员

      第六条学校信息室,以及各信息机构配备专职或兼职信息人员。

      第七条各科部依据《行政管理条例》负责相关行政信息的日常管理。信息管理根据业务工作需要,配备必要的电脑技术人员、文员。

      第八条学校信息室负责我校整个系统的信息管理工作,负责所有信息的汇总和档案管理。对全系统的信息管理工作负责。

      第九条各科部负责人主要负责行政信息的管理。

      第十条学校信息室信息专员,主要负责市场信息的系统化、专业化管理。企业信息专员分为行政信息和市场信息两个岗位。

      企业信息专员主要职责如下:

      1、执行总经理办公会议的决议,参与编制总经理办公室主持的信息管理制度。(行政信息专员)

      2、在业务中心总监指挥下,负责市场经营中各类信息的采集、处理、传达,执行中存在的问题提出改进措施。(市场信息专员)

      3、与行政部联合处理日常工作中关联到业务机构的行政工作。(行政信息专员)

      4、辅助指导我校其他各部门业务的信息统筹处理。(行政信息专员、市场信息专员)

      5、对集团总经理负责并报告工作。

      6、学校信息室日常负责监察我校全系统的业务信息管理和活动;负责搞好全系统业务人员关于市场经营信息的培训工作,不断提高业务人员的业务素质和业务水*;

      第十一条各级领导必须切实保障信息中心人员依照本办法行使职权和履行职责。

      第十二条信息管理人员在工作中,必须坚持原则,照章办事。对于违反保密制度和其他行政制度的事项,要及时向上级领导报告,接受指示后执行具体处理。

      第十三条集团公司支持信息管理人员坚持原则,按信息制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的信息管理人员进行打击报复。学校对敢于坚持原则的信息管理人员予以表扬或奖励。

      第十四条信息管理人员力求稳定,不随便调动。信息管理人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断有关工作。被撤销、合并单位的信息管理人员,必须会同有关人员编制信息文件资料移交清单和造册,办理交接手续。

      第三节行政信息管理

      第十五条按照行政信息的定义,行政信息主要产生、传递、应用于学校行政活动中。

      第十六条行政信息管理主要依据学校相关文件中的下列规定进行:

      1、文件收发规定;

      2、文件、档案、资料的管理规定;

      3、信息管理中心管理规定;

      4、学校印章、介绍信管理规定;

      5、学校值班管理制度;

      6、保密制度。

      第四节市场信息管理

      第十七条依照市场信息的定义,市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。

      第十八条市场信息来源分类:业务(客户)信息、非业务市场信息。

      第十九条信息中心市场信息专员直接在业务中心总监的指挥下,主要负责以下业务信息工作:

      1、负责学校网站的建设、维护、更新和对外信息发布,并开展网络商务系列工作。

      2、负责业务(客户)信息的接受、整理、初步分析和传呈业务中心总监,建立、保管客户档案并不断维护;

      3、在业务中心总监的指挥下,负责与客户的电话、电子邮件的信息交流,负责与客户文件资料函件的撰写、整理、内部报批、外部发送;

      4、指导、协助各市场机构对业务信息的收集,督促各市场机构将业务信息及时、准确呈报到学校,整理、分析各市场机构业务信息形成客户分类档案,并及时将重要的信息报告给业务中心总监;

      5、负责定期撰写学校业务市场分析报告,协助学校业务决策;

      6、监察、收集、整理竞争对手情报资料;收集、整理、分析行业性文章、资料;

      7、负责直接业务情报、业务信息的整理。

      8、上级安排的其他工作。

      第二十一条行政信息专员在各级行政负责人的指挥下,主要负责以下非业务信息工作:

      1、负责日常打印、复印等文字文件电脑处理工作和负责电脑、传真机、复印机等设备的使用、管理和维护;

      2、负责学校非市场事务的洽谈和管理、日常信息交流;

      3、接收、整理、呈报、发送非直接业务单位(如媒体机构)的信息文件资料;

      4、学校内部一般性业务管理文件的"拟稿;

      5、各种与行政管理有关的信息资料工作;

      6、上级交办的其他工作。

      第二十二条信息人员必须严格遵守学校制度中下列具体规定:

      1、文件收发规定;

      2、文件、档案、资料的管理规定;

      3、信息中心管理规定;

      4、安全保密制度。

      第五节其它

      第二十三条信息管理人员必须认识到,没有脱离具体行政活动、业务活动而独立的信息工作,所以信息管理的最终目的,检验信息管理工作的成效标准,是业务工作、行政工作的效果和执行效率。

    信息管理制度2

      为了及时掌握药品质量信息,进一步提高药品质量更好地为保障人民身体健康服务。企业精神在药房得到认真贯彻,特制订本制度。

      一、质量信息主要以商店质量员为主,负责收集上级质量主管部门及国家药品监督管理部门下达的有关质量方面的文件,及时传达文件精神及有关质量信息,布置质量工作计划。

      二、质量信息的类别内容:

      1、在库养护检查,出库复核检查。发现药品外观质量有疑问时。填写质量信息反馈单上报企业质量管理部门。

      2、接受顾客来信来访并做好记录,及时将处理结果告诉顾客及上级主管部门。

      3、做好药品监督管理部门规定的药品的停售和反馈工作。

      4、将药检所抽检药品化验结果汇总归档。

      三、属于个别、少量、局部的药品质量问题,由质量员处理,大批量的严重的药品质量问题上报企业有关负责人。

    信息管理制度3

      第一章 总则

      第一条 为加强公司计算机和信息系统(包括涉密信息系统和非涉密信息系统)

      安全保密管理,确保国家秘密及商业秘密的安全,根据国家有关保密法规标准和中核集团公司有关规定,制定本规定。

      第二条 本规定所称涉密信息系统是指由计算机及其相关的配套设备、设施构成的,按照一定的应用目标和规定存储、处理、传输涉密信息的系统或网络,包括机房、网络设备、软件、网络线路、用户终端等内容。

      第三条 涉密信息系统的建设和应用要本着“预防为主、分级负责、科学管理、保障安全”的方针,坚持“谁主管、谁负责,谁使用、谁负责”和“控制源头、归口管理、加强检查、落实制度”的原则,确保涉密信息系统和国家秘密信息安全。

      第四条 涉密信息系统安全保密防护必须严格按照国家保密标准、规定和集团公司文件要求进行设计、实施、测评审查与审批和验收;未通过国家审批的涉密信息系统,不得投入使用。

      第五条 本规定适用于公司所有计算机和信息系统安全保密管理工作。

      第二章 管理机构与职责

      第六条 公司法人代表是涉密信息系统安全保密第一责任人,确保涉密信息系统安全保密措施的落实,提供人力、物力、财力等条件保障,督促检查领导责任制落实。

      第七条 公司保密委员会是涉密信息系统安全保密管理决策机构,其主要职责:

      (一)建立健全安全保密管理制度和防范措施,并监督检查落实情况;

      (二)协调处理有关涉密信息系统安全保密管理的重大问题,对重大失泄密事件进行查处。

      第八条 成立公司涉密信息系统安全保密领导小组,保密办、科技信息部(信息化)、党政办公室(密码)、财会部、人力资源部、武装保卫部和相关业务部门、单位为成员单位,在公司党政和保密委员会领导下,组织协调公司涉密信息系统安全保密管理工作。

      第九条 保密办主要职责:

      (一)拟定涉密信息系统安全保密管理制度,并组织落实各项保密防范措施;

      (二)对系统用户和安全保密管理人员进行资格审查和安全保密教育培训,审查涉密信息系统用户的职责和权限,并备案;

      (三)组织对涉密信息系统进行安全保密监督检查和风险评估,提出涉密信息系统安全运行的保密要求;

      (四)会同科技信息部对涉密信息系统中介质、设备、设施的授权使用的审查,建立涉密信息系统安全评估制度,每年对涉密信息系统安全措施进行一次评审;

      (五)对涉密信息系统设计、施工和集成单位进行资质审查,对进入涉密信息系统的安全保密产品进行准入审查和规范管理,对涉密信息系统进行安全保密性能检测;

      (六)对涉密信息系统中各应用系统进行定密、变更密级和解密工作进行审核;

      (七)组织查处涉密信息系统失泄密事件。

      第十条

      科技信息部、财会部主要职责是:

      (一)组织、实施涉密信息系统的规划、设计、建设,制定安全保密防护方案;

      (二)落实涉密信息系统安全保密策略、运行安全控制、安全验证等安全技术措施;每半年对涉密信息系统进行风险评估,提出整改措施,经涉密信息系统安全保密领导

      小组批准后组织实施,确保安全技术措施有效、可靠;

      (三)落实涉密信息系统中各应用系统进行用户权限设置及介质、设备、设施的授权使用、保管以及维护等安全保密管理措施;

      (四)配备涉密信息系统管理员、安全保密管理员和安全审计员,并制定相应的职责; “三员”角色不得兼任,权限设置相互独立、相互制约;“三员”应通过安全保密培训持证上岗;

      (五)落实计算机机房、配线间等重要部位的安全保密防范措施及网络的安全管理,负责日常业务数据及其他重要数据的备份管理;

      (六)配合保密办对涉密信息系统进行安全检查,对存在的隐患进行及时整改;

      (七)制定应急预案并组织演练,落实应急措施,处理信息安全突发事件。

      第十一条 党政办公室主要职责:

      按照国家密码管理的相关要求,落实涉密信息系统中普密设备的管理措施。

      第十二条 相关业务部门、单位主要职责:涉密信息系统的使用部门、单位要严格遵守保密管理规定,教育员工提高安全保密意识,落实涉密信息系统各项安全防范措施;准确确定应用系统密级,制定并落实相应的二级保密管理制度。

      第十三条 涉密信息系统配备系统管理员、安全保密管理员、安全审计员,其职责是:

      (一)系统管理员负责系统中软硬件设备的运行、管理与维护工作,确保信息系统的安全、稳定、连续运行。系统管理员包括网络管理员、数据库管理员、应用系统管理员。

      (二)安全保密管理员负责安全技术设备、策略实施和管理工作,包括用户帐号管理以及安全保密设备和系统所产生日志的审查分析。

      (三)安全审计员负责安全审计设备安装调试,对各种系统操作行为进行安全审计跟踪分析和监督检查,以及时发现违规行为,并每月向涉密信息系统安全保密领导小组办公室汇报一次情况。

      第三章 系统建设管理

      第十四条 规划和建设涉密信息系统时,按照涉密信息系统分级保护标准的规定,同步规划和落实安全保密措施,系统建设与安全保密措施同计划、同预算、同建设、同验收。

      第十五条 涉密信息系统规划和建设的安全保密方案,应由具有“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质”的机构编制或自行编制,安全保密方案必须经上级保密主管部门审批后方可实施。

      第十六条 涉密信息系统规划和建设实施时,应由具有“涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质”的机构实施或自行实施,并与实施方签署保密协议,项目竣工后必须由保密办和科技信息部共同组织验收。

      第十七条 对涉密信息系统要采取与密级相适应的保密措施,配备通过国家保密主管部门指定的测评机构检测的安全保密产品。涉密信息系统使用的软件产品必须是正版软件。

      第四章 信息管理

      第一节 信息分类与控制

      第十八条 涉密信息系统的密级,按系统中所处理信息的最高密级设定,严禁处理高于涉密信息系统密级的涉密信息。

      第十九条 涉密信息系统中产生、存储、处理、传输、归档和输出的文件、数据、图纸等信息及其存储介质应按要求及时定密、标密,并按涉密文件进行管理。电子文件密级标识应与信息主体不可分离,密级标识不得篡改。涉密信息系统中的涉密信息总量每半年进行一次分类统计、汇总,并在保密办备案。

      第二十条 涉密信息系统应建立安全保密策略,并采取有效措施,防止涉密信息被非授权访问、篡改,删除和丢失;防止高密级信息流向低密级计算机。涉密信息远程传输必须采取密码保护措施。

      第二十一条 向涉密信息系统以外的单位传递涉密信息,一般只提供纸质文件,确需提供涉密电子文档的,按信息交换及中间转换机管理规定执行。

      第二十二条 清除涉密计算机、服务器等网络设备、存储介质中的涉密信息时,必须使用符合保密标准、要求的工具或软件。

      第二节 用户管理与授权

      第二十三条 根据本部门、单位使用涉密信息系统的密级和实际工作需要,确定人员知悉范围,以此作为用户授权的依据。

      第二十四条 用户清单管理

      (一)科技信息部管理“研究试验堆燃料元件数字化信息系统”和“中核集团涉密广域网”用户清单;财会部管理“财务会计核算网”用户清单;

      (二)新增用户时,由用户本人提出书面申请,经本部门、单位审核,科技信息部、保密办审批后,由科技信息部备案并统一建立用户;“财务会计核算网”的用户由财会部统一建立;

      (三)删除用户时,由用户本人所在部门、单位书面通知科技信息部,核准后由安全保密管理员即时将用户在涉密信息系统内的所有帐号、权限废止;“财务会计核算网”密办审核,公司分管领导审批。开通、审批坚持“工作必须”的原则。

      第六十四条 国际互联网计算机实行专人负责、专机上网管理,严禁存储、处理、传递涉密信息和内部敏感信息。接入互联网的计算机须建立使用登记制度。

      第六十五条 上网信息实行“谁上网谁负责”的保密管理原则,信息上网必须经过严格审查和批准,坚决做到“涉密不上网,上网不涉密”。对上网信息进行扩充或更新,应重新进行保密审查。

      第六十六条 任何部门、单位和个人不得在电子邮件、电子公告系统、聊天室、网络新闻组、博客等上发布、谈论、传递、转发或抄送国家秘密信息。

      第六十七条 从国际互联网或其它公众信息网下载程序和软件工具等转入涉密系统,经科技信息部审批后,按照信息交换及中间转换机管理规定执行。

      第九章 便携式计算机管理

      第六十八条 便携式计算机(包括涉密便携式计算机和非涉密便携式计算机)实行 “谁拥有,谁使用,谁负责”的保密管理原则,使用者须与公司签定保密承诺书。

      第六十九条 涉密便携式计算机根据工作需要确定密级,粘贴密级标识,按照涉密设备进行管理,保密办备案后方可使用。

      第七十条 便携式计算机应具备防病毒、防非法外联和身份认证(设置开机密码口令)等安全保密防护措施。

      第七十一条 禁止使用涉密便携式计算机上国际互联网和非涉密网络;严禁涉密便携式计算机与涉密信息系统互联。

      第七十二条 涉密便携式计算机不得处理绝密级信息。未经保密办审批,严禁在涉密便携式计算机中存储涉密信息。处理、存储涉密信息应在涉密移动存储介质上进行,并与涉密便携式计算机分离保管。

      第七十三条 禁止使用私有便携式计算机处理办公信息;严禁非涉密便携式计算机存储、处理涉密信息;严禁将涉密存储介质接入非涉密便携式计算机使用。

      第七十四条 公司配备专供外出携带的涉密便携式计算机和涉密存储介质,按照 “集中管理、审批借用”的原则进行管理,建立使用登记制度。外出携带的涉密便携式计算机须经保密办检查后方可带出公司,返回时须进行技术检查。

      第七十五条 因工作需要外单位携带便携式计算机进入公司办公区域,需办理保密审批手续。

      第十章 应急响应管理

      第七十六条 为有效预防和处置涉密信息系统安全突发事件,及时控制和消除涉密信息系统安全突发事件的危害和影响,保障涉密信息系统的安全稳定运行,科技信息部和财会部应分别制定相应应急响应预案,经公司涉密信息系统安全保密领导小组审批后实施。

      第七十七条 应急响应预案用于涉密信息系统安全突发事件。突发事件分为系统运行安全事件和泄密事件,根据事件引发原因分为灾害类、故障类或攻击类三种情况。

      (一)灾害事件:根据实际情况,在保障人身安全前提下,保障数据安全和设备安

      (二)故障或攻击事件:判断故障或攻击的来源与性质,关闭影响安全与稳定的网络设备和服务器设备,断开信息系统与攻击来源的网络物理连接,跟踪并锁定攻击来源的IP地址或其它网络用户信息,修复被破坏的信息,恢复信息系统。按照事件发生的性质分别采用以下方案:1、病毒传播:及时寻找并断开传播源,判断病毒的类型、性质、可能的危害范围。为避免产生更大的损失,保护计算机,必要时可关闭相应的端口,寻找并公布病毒攻击信息,以及杀毒、防御方法;

      2、外部入侵:判断入侵的来源,评价入侵可能或已经造成的危害。对入侵未遂、未造成损害的,且评价威胁很小的外部入侵,定位入侵的IP地址,及时关闭入侵的端口,限制入侵的IP地址的访问。对于已经造成危害的,应立即采用断开网络连接的方法,避免造成更大损失和带来的影响;

      3、内部入侵:查清入侵来源,如IP地址、所在区域、所处办公室等信息,同时断开对应的交换机端口,针对入侵方法调整或更新入侵检测设备。对于无法制止的多点入侵和造成损害的,应及时关闭被入侵的服务器或相应设备;

      4、网络故障:判断故障发生点和故障原因,能够迅速解决的尽快排除故障,并优先保证主要应用系统的运转;

      5、其它未列出的不确定因素造成的事件,结合具体的情况,做出相应的处理。不能处理的及时咨询,上报公司信息安全领导小组。

      第七十八条 按照信息安全突发事件的性质、影响范围和造成的损失,将涉密信息系统安全突发事件分为特别重大事件(I级)、重大事件(II级)、较大事件(III级)和一般事件(IV级)四个等级。

      (一)一般事件由科技信息部(或财会部)依据应急响应预案进行处置;

      (二)较大事件由科技信息部(或财会部)、保密办依据应急响应预案进行处置,及时向公司信息安全领导小组报告并提请协调处置;

      (三)重大事件启动应急响应预案,对突发事件进行处置,及时向公司党政报告并提请协调处置;

      (四)特别重大事件由公司报请中核集团公司对信息安全突发事件进行处置。

      第七十九条 发生突发事件(如涉密数据被窃取或信息系统瘫痪等)应按如下应急响应的基本步骤、基本处理办法和流程进行处理:

      (一)上报科技信息部和保密办;

      (二)关闭系统以防止造成数据损失;

      (三)切断网络,隔离事件区域;

      (四)查阅审计记录寻找事件源头;

      (五)评估系统受损程度;

      (六)对引起事件漏洞进行整改;

      (七)对系统重新进行风险评估;

      (八)由保密办根据风险评估结果并书面确认安全后,系统方能重新运行;

      (九)对事件类型、响应、影响范围、补救措施和最终结果进行详细的记录;

      (十)依照法规制度对责任人进行处理。

      第八十条 科技信息部、财会部应会同保密办每年组织一次应急响应预案演练,检验应急响应预案各环节之间的通信、协调、指挥等是否快速、高效,并对其效果进行评估,以使用户明确自己的角色和责任。应急响应相关知识、技术、技能应纳入信息安全保密培训内容,并记录备案。

      第十一章 人员管理

      第八十一条 各部门、单位每年应组织开展不少于1次的全员信息安全保密知识技能教育与培训,并记录备案。

      第八十二条

      涉密人员离岗、离职,应及时调整或取消其访问授权,并将其保管的涉密设备、存储介质全部清退并办理移交手续。

      第八十三条 承担涉密信息系统日常管理工作的系统管理员、安全保密管理员、安全审计管理员应按重要涉密人员管理。

      第十二章 督查与奖惩

      第八十四条 公司每年应对涉密信息系统安全保密状况、安全保密制度和措施的落实情况进行一次自查,并接受国家和上级单位的指导和监督。涉密信息系统每两年接受一次上级部门开展的安全保密测评或保密检查,检查结果存档备查。

      第八十五条 检查涉密计算机和信息系统的保密检查工具和涉密信息系统所使用的安全保密、漏洞检查(取证)软件等,应覆盖保密检查的项目,并通过国家*的检测。安全保密检查工具应及时升级或更新,确保检查时使用最新版本。

      第八十六条 各部门、单位应将员工遵守涉密计算机及信息系统安全保密管理制度的情况,纳入保密自查、考核的重要内容。对违反本规定造成失泄密的当事人及有关责任人,按公司保密责任考核及奖惩规定执行。

      第十三章 附 则

      第八十七条 本规定由保密办负责解释与修订。

      第八十八条 本规定自发布之日起实施。原《计算机磁(光)介质保密管理规定)[制度编号:(厂1908号)]、《涉密计算机信息系统保密管理规定》[制度编号:(20xx)厂1911号]、《涉密计算机采购、维修、变更、报废保密管理规定》[制度编号:(20xx)厂1925号]、《国际互联网信息发布保密管理规定》[制度编号:(20xx)厂1926号]、《涉密信息系统信息保密管理规定》[制度通告:(20xx)0934号]、《涉密信息系统安全保密管理规定》[制度通告:(20xx)0935号]同时废止。

    信息管理制度4

      第1章 总则

      第1条 为防止客户信息泄露,确保信息完整和安全,科学、高效地保管和利用客户信息,特制定本制度。

      第2条 本制度适用于客户信息相关人员的工作。

      第3条 客户的分类如下。

      1. 一般客户:与企业有业务往来的经销单位及个人。

      2. 特殊客户:与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。

      第2章 客户信息归档

      第4条 客户开发专员每发展、接触一个新客户,均应及时在客户信息专员处建立客户档案,客户档案应标准化、规范化。

      第5条 客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。

      第6条 为方便查找,应为客户档案设置索引。

      第7条 客户档案按客户服务部的要求分类摆放,按从左至右、自上而下的顺序排列。

      第8条 客户信息的载体(包括纸张、磁盘等)应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料,如碳素墨水或蓝黑墨水,避免使用圆珠笔、铅笔等。

      第3章 客户信息统计报表

      第9条 客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理,编制客户信息统计报表。

      第10条 其他部门若因工作需要,要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表,须经客户服务部经理的审查同意,并经总经理批准。

      第11条 客户信息统计报表如有个别项需要修改时,应报总经理批准,由客户服务部备案,不必再办理审批手续。

      第12条 客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要,统一印刷、保管及发放。

      第13条 为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性,客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查,审查后方可报发。

      第4章 客户档案的检查

      第14条 每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查,做好检查记录。

      第15条 发现客户档案字迹变色或材料破损要及时修复。

      第16条 定期检查客户档案的保管环境,防潮、防霉等工作一定要做好。

      第5章 客户信息的使用

      第17条 建立客户档案查阅权限制度,未经许可,任何人不得随意查阅客户档案。

      第18条 查阅客户档案的具体规定如下。

      1. 由申请查阅者提交查阅申请,在申请中写明查阅的对象、目的、理由、查阅人概况等情况。

      2. 由申请查阅者所在单位(部门)盖章,负责人签字。

      3. 由客户服务部对查阅申请进行审核,若理由充分、手续齐全,则予以批准。

      4. 非本企业人员查阅客户档案,必须持介绍信或工作证进行登记和审核,查阅密级文件须经客户服务部经理批准。

      第19条 客户资料外借的具体规定如下。

      1. 任何处室和个人不得以任何借口分散保管客户资料和将客户资料据为己有。

      2. 借阅者提交借阅申请,内容与查阅申请相似。

      3. 借阅申请由借阅者所在单位(部门)盖章,负责人签字。

      4. 信息管理专员对借阅申请进行审核、批准。

      5. 借阅者把借阅的资料的名称、份数、借阅时间、理由等在客户资料外借登记册上填写清楚,并签字确认,客户资料借阅时间不得超过三天。

      第20条 借阅者归还客户资料时,及时在客户资料外借登记册上注销。

      第6章 客户信息的保密

      第21条 客户服务部各级管理人员和信息管理人员要相互配合,自觉遵守客户信息保密制度。

      第22条 凡属“机密”、“绝密”的客户资料,登记造册时,必须在检索工具备注栏写上“机密”、“绝密”字样,必须单独存放、专人管理,其他人员未经许可不得查阅。

      第23条 各类重要的文件、资料必须采取以下保密措施。

      1. 非经总经理或客户信息主管批准,不得复制和摘抄。

      2. 其收发、传递和外出携带由指定人员负责,并采取必要的安全措施。

      第24条 企业相关人员在对外交往与合作中如果需要提供客户资料时,应事先获得客户信息主管和客户服务部经理的批准。

      第25条对保管期满,失去保存价值的客户资料要按规定销毁,不得当作废纸出售。

      第26条 客户信息管理遵循“三不准”规定,其具体内容如下。

      1. 不准在私人交往中泄露客户信息。

      2. 不准在公共场所谈论客户信息。

      3. 不准在普通电话、明码电报和私人通信中泄露客户信息。

      第27条 企业工作人员发现客户信息已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施,并及时报告客户信息主管及客户服务部经理。相关人员接到报告后,应立即处理。

      第7章 附则

      第28条 本制度由客户服务部负责解释、修订和补充。

      第29条 本制度呈报总经理审批后,自颁布之日起执行。

    信息管理制度5

      为加强起重机械设备管理,提高设备的完好率,强化设备的使用、维修、保养及检测工作,特制定本制度。

      一、设备的基础管理

      ⒈起重设备要进行统一编号,分类建帐立卡,每年至少要对实物清查盘点一次,保持帐、卡、物相符。

      ⒉起重机械设备要建立技术经济档案。内容包括:原始技术资料和交接验收凭证:历次大修理、改造记录;运转时间记录;事故记录及其他有关资料。

      ⒊起重机械设备实行统一报表制度,按规定编报各项统计报表,并定期组织统计分析,提出改进起重机械设备管理、使用、经营、维修的分析报告。

      二、起重设备的采购管理

      起重设备采购必须坚持登记备案管理制度,购买经省登记备案的产品,做到三证(登记备案证、产品合格证、产品许可证)齐全。

      三、起重设备的租凭管理

      ⒈起重机械设备由公司供应,项目部都要关心爱护正确使用,及时维修、保养,不违章作业,不超荷使用,不带病操作,发现故障及时由专业人员到施工现场按照修理规范标准要求进行修理,确保各项设备完好率达到,杜绝重大设备事故的发生。

      ⒉由公司提供的起重等机械设备有偿使用,机械费公司收取总价的,架杆,架板按低于当地市场价租凭收取。钢模板采用合同租赁的形式,每*方米每天租金元,工地用完码垛整齐,报公司设备科验收后停收租金。机械费返还给项目部的,按设备使用维护的情况而定,维护保养差的按返还。项目部丢失的设备原价赔偿,不允许自己购买次品补充,一经查出,予以没收,并仍按原价赔偿。

      ⒊公司设备科定期或不定期到各工地检查起重机械使用情况,发现不安全因素或带病作业的起重机械,口头或书面通知项目部限期整改,并由当事人认可签定,起重机械化设备属正常磨损,公司负担维修费用,使用不当、损坏,由项目部负担。工程附属工程建成完工后,五日内机械设备交回公司,如不交者按租赁收费,项目部承担的零星工程所用公司设备直接和项目部结算。

      ⒋未经公司负责人同意,项目部私自购置的起重设备及零星工具,其价款由项目部全部负担,设备归公司所有。

      ⒌停工后,对所有机械设备都要除垢、除污,刷新上油,能送公司设备科的全部送还,不能送公司的由项目部自己办理,由设备科派人验收。

      为了使起重机械设备安全可靠,经常保持良好状态,特制定以下规定:

      四、起重设备的安装管理

      物料提升机和塔式起重机安装前,由工程技术人员作出施工组织设计,安装严格按照施工组织设计进行,并必须选择有拆装资质的队伍施工。小型设备安装必须符合《建筑施工安装检查标准》规定。

      五、起重设备的使用管理

      ⒈起重机械设备使用必须坚持“安全第一,预防为主”的方针。任何单位和个人不得违章指挥、违章使用、违章操作起重机械设备。

      ⒉起重机械设备保证机组人员相对稳定,做到定人、定机、定岗位职责的“三定制度”,且做到持证上岗。

      ⒊起重机械设备必须在设备明显处挂“合格准用牌”和操作人员姓名,塔机还应挂“十不吊牌”。

      ⒋起重机械设备人员必须严格遵守机械设备产品说明书及《建筑机械使用安全技术规程》(―)及国家、行业有关规程、规定。做好“十字作业”(清洁、润滑、调整、紧固、防腐)。

      ⒌机组人员每天必须做好“日检”及交接班工作,并认真真实填写好“日检记录”交接班记录和运转记录并存档。

      ⒍国家明令淘汰的起重机械设备必须报废,磨损严重,基础件已损坏,在进行大修已不能达到使用和安全也应报废,使用年以上的必须报废。

      六、设备的维修、保养管理

      (一)塔式起重机的保养和修理

      ⒈日常保养:

      ①经常保持各机构的清洁,及时清扫灰尘;

      ②检查各减速器的油量,如低于规定油面高度应及时加油;

      ③检查各减速器的透气塞是否能自由排气,若阻塞,及时疏通;

      ④检查各制运器的效能,如不灵敏可靠应及时调整;

      ⑤检查各连接处的螺栓,如有松动和脱落应及时紧固和增补;

      ⑥检查各种安全装置,如发现失灵情况应及时调整;

      ⑦检查各部位钢丝绳和滑轮,如发现过度磨损情况及时处理;

      ⑧检查各润滑部位的润滑情况,及时添加润滑脂。

      ⒉小修(塔机工作小时以后进行)

      ①进行日常保养的各项工作;

      ②拆检清洗减速机制齿轮,调整齿侧间隙;

      ③清洗开式传动的齿轮,调整后涂抹润滑脂;

      ④检查和调整回转支承装置;

      ⑤检查和调整制动器和安全装置;

      ⑥检查吊钩,滑轮和钢丝绳的磨损情况,必要时进行调整、修复和更改。

      ⒊中修(塔机工作小时以后进行)

      ①进行小修的各项工作;

      ②修复或更改各联轴器的损坏件;

      ③修复或更改制动瓦;

      ④更换钢丝绳,滑轮等;

      ⑤检查回转支承部分各连接螺栓,必要时更换,注意更换时高强螺栓;

      ⑥除锈、油漆。

      ⒋大修(塔机工作小时以后进行)

      ①进行小修和中修的各项工作;

      ②修复或更换制动轮、制动器等;

      ③修复或更换减速机总成;

      ④修复或更换回转支承总成。

      七、塔机的检测管理

      塔机安装完毕后,公司设备部门及时组织安装单位和使用单位进行检测验收和试转试验,达到标准要求的方可使用。其检测标准应按《塔机起重机安全技术规程》中有关规定执行。

    信息管理制度6

      第一章总则

      第一条为加强公司信息化建设,规范公司信息化管理,降低公司管理成本,提高工作效率和管理水*,特制定本制度。

      第二条本制度适用于公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作,指导公司的网络使用管理和维护工作,规范设备和耗材采购配置引进流程,为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案。

      第三条公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。

      第四条本办法适用于职能管理系统信息化管理工作,生产技术系统信息化管理参照执行。

      第二章管理分工及职责

      第五条公司成立信息化管理小组(以下简称信息小组),负责建立健全公司信息化管理体系,组织制定和实施公司信息化管理的规章制度;审查《信息化工程方案》,审核《信息化设备的配置计划》,监督、检查、指导公司各部门信息化建设、运行维护及管理工作。

      第六条办公室是公司信息化管理常设机构。负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程,承办公司信息化设备的采购、调配与回收,组织信息化设备的安装、调试及技术支持,负责公司办公自动化系统(以下简称0a系统)建设、运营、维护和信息资源管理工作,统筹公司信息安全管理,组织公司信息化管理的知识培训。

      第七条公司各部门分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作。

      第八条公司各使用部门应指定专人负责本部门信息化管理工作。

      第三章软硬件管理

      第九条公司因工作需添置计算机及其他设备,应先根据项目情况和公司计划管理规定编写《信息化配置需求计划》,计划应详细说明使用目的、使用软件情况、配置计算机及外设数量、设备设施配置标准。提交到办公室审核后,履行公司及中煤龙化公司采购计划审批程序。

      第十条需求计划经批准后,公司权限内采购依据公司管理分工和采购规定,硬件设施采购由办公室负责办理,软件由申请部门会同办公室办理,所有信息化设备设施的型号、性能数据、厂商、供货商、购买日期等详细数据及软件信息,各使用部门均应以书面的形式提供给办公室备案。

      第十一条各使用部门应加强信息化设备设施(含软件)的管理,落实专责制,严禁私自处置。

      第十二条公司各使用部门负责本部门计算机及辅助设施的日常维护工作,确保设备在使用期内正常使用。

      第十三条计算机及辅助设施在使用中由于人为原因造成损坏,损失由当事人所在的科室进行赔偿或由当事人赔偿。

      第十四条公司各个科室因工作需要,添加或更换设备,应向办公室提交《信息化配置申请》,经办公室审核后,由总经理审批后,办公室负责组织购置或进行调剂。

      第十五条公司各部室的计算机及辅助设施变更后,办公室应登记备案。

      第十六条公司计算机设备的日常维修工作由办公室负责,维修和更换部件相关费用列入申请部门费用。

      第十七条办公室应维护计算机及设备的注册信息和分布信息,确保每一设备的信息真实可查。

      第十八条信息设备的淘汰、报废由使用部门提出申请,办公室审核,经公司主管领导审批后,办公室负责淘汰或报废设备的回收、处置。

      第十九条公司信息设备耗材由办公室统一采购、发放。办公室应根据公司耗材储备情况和各个部室的需求情况,在每个季度初拟定《耗材采购季度计划》,按公司规定程序审批后,组织采购和发放工作。耗材供应应及时、充足,保证经营管理需要。

      办公室应根据各部门消耗情况,核定耗材定额,并根据实际需求及时调整。办公室应指定专人负责耗材管理,耗材管理人员应按部门、品类设置耗材使用台账,详细登记各部门耗材使用情况,并根据定额定期考核。

      第四章0a系统管理

      第二十条办公室是公司oa系统归口管理部门,负责公司oa系统资源分配,系统日常维护和管理。公司oa系统管理执行《中煤龙化公司办公自动化管理办法》规定。

      第二十一条办公室应指定专人负责对计算机设备、服务器要定期对其操作系统和文件进行检查,经常查杀病毒,保障设备正常运行。负责服务器运行日志记录工作。

      第五章网络管理

      第二十二条办公室负责公司内部局域网的网络通畅,网络共享和网络安全。

      第二十三条办公室负责搭建公司的远程访问*台,确保*台7x24的不间断的网络服务。对网络数据流进行安全过滤,应用防火墙和安全策略进行入侵监测和病毒监测。

      第六章数据及申报管理

      第二十四条信息管理人员应定期对公司数据进行异地备份,并保证备份数据安全,确保数据丢失后,可以通过备份还原数据。养成时时备份数据的习惯。

      第二十五条办公室应协助各部门设计备份策略,综合使用日志备份、差异备份和完全备份来维护数据库的数据安全,以便数据损坏后可以成功的恢复数据。

      第二十六条公司各信息系统使用部门负责权限内数据信息的收集、审核、汇总、整理、审批和按时申报工作。

      第七章安全管理

      第二十七条信息系统管理人员应加强密码管理,并定期更换。系统登录密码不得相互泄漏。

      第二十八条操作人员操作完毕应及时退出应用程序,以防他人非法进入系统。

      第二十九条涉密文件以纸质方式发送,不得以电子公文形式在网上传递。对网上处理信息应执行“上网不涉密、涉密不上网”制度,坚决杜绝发生泄密、盗取信息等现象。

      第三十条公司全体工作人员对信息化设备有管理和维护的责任。来访人员或非本部门人员未经许可,不得操作公司设备,时刻注意防火、防水、防盗。下班之后操作人员应按照正确程序关闭办公自动化设备及电源,要及时关闭门窗,防止失窃。

      第三十一条信息化设备的具体使用者为该设备的第一责任人。对于每台计算机中保存的文件、资料等保密信息,第一责任人负保密责任。严禁操作人员私自利用工作便利及非法手段调阅非共享信息。

      第三十二条操作人员应有强烈的病毒防范意识,使用u盘、光盘及网络信息准用存储设备时,首先须对其进行杀毒操作,确认其未带病毒后才可在系统上使用。定期进行杀毒处理,发现计算机遭受计算机病毒感染时应立即隔离,尽快杀毒。工作数据要经常做备份,检查、杀毒后备用。

      第三十三条任何个人不得从事下列危害信息系统安全的活动:

      (一)未经允许,进入信息系统或使用公司信息系统资源;

      (二)未经允许,对信息系统功能进行删除、修改或者增加;

      (三)未经允许,对信息系统中存储、处理或者传输的数据或应用程序进行删除、修改或者增加;

      (四)故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序;

      (五)任意方式对数据的恶意操作,如篡改、删除、转移等。

      (六)未经授权查阅其他人的电子邮件,冒用他人名义发送电子邮件。

      违反本规定,公司将视情节和公司奖惩相关规定追究责任人责任。

      第八章附则

      第三十四条本办法由公司办公室负责解释。

      第三十五条本办法自发布之日起施行。

    信息管理制度7

      第1章总则

      第1条为防止客户信息泄露,确保信息完整和安全,科学、高效地保管和利用客户信息,特制定本制度。

      第2条本制度适用于客户信息相关人员的工作。

      第3条客户的分类如下。

      1.一般客户:与企业有业务往来的经销单位及个人。

      2.特殊客户:与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。

      第2章客户信息归档

      第4条客户开发专员每发展、接触一个新客户,均应及时在客户信息专员处建立客户档案,客户档案应标准化、规范化。

      第5条客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。

      第6条为方便查找,应为客户档案设置索引。

      第7条客户档案按客户服务部的要求分类摆放,按从左至右、自上而下的顺序排列。

      第8条客户信息的载体(包括纸张、磁盘等)应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料,如碳素墨水或蓝黑墨水,避免使用圆珠笔、铅笔等。

      第3章客户信息统计报表

      第9条客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理,编制客户信息统计报表。

      第10条其他部门若因工作需要,要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表,须经客户服务部经理的审查同意,并经总经理批准。

      第11条客户信息统计报表如有个别项需要修改时,应报总经理批准,由客户服务部备案,不必再办理审批手续。

      第12条客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要,统一印刷、保管及发放。

      第13条为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性,客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查,审查后方可报发。

      第4章客户档案的检查

      第14条每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查,做好检查记录。

      第15条发现客户档案字迹变色或材料破损要及时修复。

      第16条定期检查客户档案的保管环境,防潮、防霉等工作一定要做好。

      第5章客户信息的使用

      第17条建立客户档案查阅权限制度,未经许可,任何人不得随意查阅客户档案。

      第18条查阅客户档案的具体规定如下。

      1.由申请查阅者提交查阅申请,在申请中写明查阅的对象、目的、理由、查阅人概况等情况。

      2.由申请查阅者所在单位(部门)盖章,负责人签字。

      3.由客户服务部对查阅申请进行审核,若理由充分、手续齐全,则予以批准。

      4.非本企业人员查阅客户档案,必须持介绍信或工作证进行登记和审核,查阅密级文件须经客户服务部经理批准。

      第19条客户资料外借的具体规定如下。

      1.任何处室和个人不得以任何借口分散保管客户资料和将客户资料据为己有。

      2.借阅者提交借阅申请,内容与查阅申请相似。

      3.借阅申请由借阅者所在单位(部门)盖章,负责人签字。

      4.信息管理专员对借阅申请进行审核、批准。

      5.借阅者把借阅的资料的名称、份数、借阅时间、理由等在客户资料外借登记册上填写清楚,并签字确认,客户资料借阅时间不得超过三天。

      第20条借阅者归还客户资料时,及时在客户资料外借登记册上注销。

      第6章客户信息的保密

      第21条客户服务部各级管理人员和信息管理人员要相互配合,自觉遵守客户信息保密制度。

      第22条凡属“机密”、“绝密”的客户资料,登记造册时,必须在检索工具备注栏写上“机密”、“绝密”字样,必须单独存放、专人管理,其他人员未经许可不得查阅。

      第23条各类重要的文件、资料必须采取以下保密措施。

      1.非经总经理或客户信息主管批准,不得复制和摘抄。

      2.其收发、传递和外出携带由指定人员负责,并采取必要的安全措施。

      第24条企业相关人员在对外交往与合作中如果需要提供客户资料时,应事先获得客户信息主管和客户服务部经理的批准。

      第25条对保管期满,失去保存价值的客户资料要按规定销毁,不得当作废纸出售。

      第26条客户信息管理遵循“三不准”规定,其具体内容如下。

      1.不准在私人交往中泄露客户信息。

      2.不准在公共场所谈论客户信息。

      3.不准在普通电话、明码电报和私人通信中泄露客户信息。

      第27条企业工作人员发现客户信息已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施,并及时报告客户信息主管及客户服务部经理。相关人员接到报告后,应立即处理。

      第7章附则

      第28条本制度由客户服务部负责解释、修订和补充。

      第29条本制度呈报总经理审批后,自颁布之日起执行。

    信息管理制度8

      一、总则

      为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法。

      二、客户界定

      公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。

      公司有关的律师、、广告、公关、银行、保险、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。

      三、客户信息管理

      公司营销部(、信息部)负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。

      公司建立客户档案,指定专人负责,规定统一格式、内容,并编制客户一览表供查阅。

      四、客户档案的建立

      1.每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头。

      2.客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。

      3.客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改。

      4.客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入客户档案。

      5.积累客户年度业绩和财务状况报告。

      五、公司各部门与客户接触的,均须报告所辖部门(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。

      六、员工调离公司时,不得将客户资料带走,其主管部门将其客户资料接收、整理、归档。

      七、建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。

      八、客户管理

      接待客户,按公司对外接待办法处理,对重要的客户按贵宾级别接待。

      与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。

      对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系报告制。

      负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。

      九、附则

      本办法由营销部(信息部)解释、补充,经总经理批准颁行。

    信息管理制度9

      第一章:总则

      第一条

      为了使企业在管理上跟上时代的发展,适应信息社会及网络经济下的市场竞争环境,运用先进的管理手段提高工厂的工作及管理效率,必须借助于网络及计算机等现代化的环境及工具,这就要求企业本身要注重信息化的发展,而信息化的健康发展就必须有一个好的管理制度来保障,籍以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境,因此,特制定《X公司信息化工作管理制度》。

      第二条

      信息化工程是一个长期的系统管理工程,必须做好系统测试、运行及维护工作,系统持续改善。

      第二章:信息化工作管理

      第三条

      严格按工厂发展规划及年度信息化发展计划开展工作。

      4、按工厂年度宣传计划,协助宣传部门搞好企业信息化宣传材料的准备工作,针对不同层次做到由浅入深,趣味多变。

      5、按工厂年度教育培训计划,协助教育部门搞好教材、教师、教学环境的准备工作。

      6、搞好企业信息化发展的外部环境,与各级*及组织保持良好的关系,尽力争取经济政策上的支持。

      7、搞好企业各应用系统的选型、采购工作,其中软件的选型要从企业实际需求出发,多比较,强调软件原厂商及实施商的技术实力与发展软件产品的适应性,追求软件的性价比。实施时,与软件原厂商、实施商、技术依托单位保持密切联系,多交流思想认识,克服各种阻力。另外发挥各业务部门的主观能动性,以业务部门为主,树立服务的思想。硬件的采购到货比三家,追求性价比、实用性、安全性及扩充性等等。我订有效合同,搞好验收等把关工作。

      8、系统的软、硬件维护、管理及调配由信息中心组织实施,归口管理,维护工作做到系统的正常运行,管理工作做到账物一致,调配工作做到按需分配,充分发挥系统软、硬件的效率。

      9、办好企业网站,维护企业网页,同时对与internet的连接把好安全关(防火墙)。

      10、搞好企业内部网的防毒作用,网络用机严禁私接光软驱,私自安装软件,尤其是游戏软件。

      11、严禁拆换网络计算机及相关设备的零部件。

      12、把好企业上internet关,各部门确因工作需上网查询、发布信息、收发电子邮件,填写申请书,需经厂领导或信息中心主任批准后方可进行。

      13、信息中心搞好网络管理工作,企业内部网必须把好用户及密码的关,合理分配IP地址,搞好虚网划分及管理。

      14、各部门对硬件设备的使用,必须必须按相关设备操作规程进行,严禁带电拨插计算机及相关设备,不得私拉网线,软件的使用严格按操作指南进行,不得任意删改系统文件及别人的文件。

      15、各单位计算机信息系统的保密管理应实行单位领导负责制,由各单位主管领导负责,并指定人员真心专管,制订相应的管理制度,对涉密的计算机要经严格审查,并由经岗位保密培训的人员专门负责,其计算机要设置口令。

      16、网络及其他单元系统用机的软件安装及维护必须由信息中心相关管理人员确认以后进行。

      17、信息系统的开发由信息中心主持进行,尽量减少信息化孤岛,开发的*台应结合网络系统实际来定,避免孤立行事,将开发纳入信息化发展正常渠道,对于有难度的开发由信息中心确认后可派专人进行。

      18、信息中心人员应指导、教授业务部门人员有关系统的应用,保证业务部门人员能正确使用系统。

      19.IT人员搞好自己理论学习工作,*常有时间多看书,多交流,作好学*结。

      20、信息中心搞好全厂计算机及相关设备(软、硬件)的调研、选型、采购、实施、管理、维护(修)、调配等工作。

      21、信息处理中心负责解答业务部门在使用网络及计算机过程中碰到的任何问题并协助处理好问题,搞好工厂宣讲工作,提高企业员工对工厂的认识。

      22、定期进行设备的清查工作,尤其是设备调配之后,保证配置的完整性并作好封记,更新管理账目。

      23、计算机及相关设备采购严格按需求或计划进行,验收时严格按合同设备配置清单执行,认真作好验收记录,对不合格品负责退换。

      24、信息中心负责设备的入库或转固定资产工作,任何采购件必须转固定资产或入库,只有这样后才能持相关票据到财务处报账,任何领用品必须开增值税发票,增增税发票及入库单办理账务。

      第三章:内部电脑安全管理

      随着企业生产节奏的加快和办公现代化,我厂使用电脑的车间、处室越来越多,现有电脑安装部位普遍存在防范措施薄弱,安全隐患突出。而近期以来,地区高校内部和有关电脑经营公司均相继发生电脑被窃案件,给国家和集体财产造成了很大的损失。从案件性质分析,电脑已经成为犯罪分子重点侵袭的目标。因此,为安全使用电脑,防止各类案件的发生,结合工厂情况,特重申加强内部电脑安全管理的通知如下:

      一、凡配有电脑部门的领导要从思想上重视电脑部位的安全管理,必须建立健全必要的安全管理制度,认真落实安全防范措施,并负责对使用和管理电脑人员的教育管理工作。

      二、电脑管理和使用人员必须保持高度的警惕性,严格执行各项管理制度,完善电脑台帐,电脑软件未经领导批准,不得擅自带出和外借,自觉做好保密、防盗和防病毒工作,更不得用电脑从事任何违法活动。

      三、电脑室内必须加强对火种、电源的管理,不得擅自动明火,禁止存放易燃易爆物品,使用电源必须保证安全,人员离开后应切断电源。

      四、电脑部位的安全防护措施必须完善,应做到人员离开后能够关窗锁门。

      五、严格外来人员管理,未经同意不得擅自进入电脑室或操作电脑。

      六、此通知下发后,各部门要对电脑部位进行认真检查,重点检查安全管理制度是否健全,管理人员是否落实,防范措施是否完善,对存在的隐患要立即进行整改,杜绝各类案件的发生。

    信息管理制度10

      (1)为确保进、销、调、存过程中的药品质量信息反馈跨畅,根据《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》,特制定本制度。

      (2)质量管理部为质量信息管理中心,负责质量信息的传递、汇总、处理。

      (3)质量信息应包括以下内容:

      ①国家和行业有关药品质量管理的法律、法规、政策等。

      ②供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况。

      ③同行竞争对手的质量措施、质量水*、质量效益等。

      ④企业内部经营环节中与质量有关的数据、资料、记录、报表、文件等,(包括药品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面)。

      ⑤药品监督检查公布的与本部门相关的质量信息。

      ⑥消费者的质量查询、质量反映和质量投诉等。

      (4)质量信息的收集原则为准确、及时、适用、经济。

      (5)质量信息的收集方法:

      ①企业内部信息

      A、通过统计报定期反映各类与质量相关的信息;

      B、通过质量分析会、工作汇报会等会议收集与质量相关的信息;

      C、通过各部门填报质量信息反馈单及相关记录实现质量信息传递;

      D、通过多种方式收集职工意见、建议,了解质量信息。

      ②企业外部消息

      A、通过问卷、座谈会、电话访问等调查方式收集信息

      B、通过现场观察与咨询来了解相关信息;

      C、通过人际关系网络收集质量信息;

      D、通过现有信息的分析处理获得所需的质量信息。

      (6)质量信息的处理由企业领导决策,质管组负责组织传递并督促执行。

      (7)建立完善的质量信息反馈系统,对异常、突发的质量信息要以书面形式10小时内迅速向企业经理反馈,确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利用。

      (8)员工应相互协调、配合,将质量信息报质量管理部,再由质量管理部分析汇总报报企业负责人审阅,然后将处理意见以信息反馈单的方式传递至员工,此过程文字资料由质量管理部备份,存档。

      (9)如因工作失误造成质量信息未按要求及时、准确反馈,连续出现两次者,将在季度质量考核中处罚。


    项目信息管理制度(扩展2)

    ——信息管理制度10篇

    信息管理制度1

      为了及时掌握药品质量信息,进一步提高药品质量更好地为保障人民身体健康服务。企业精神在药房得到认真贯彻,特制订本制度。

      一、质量信息主要以商店质量员为主,负责收集上级质量主管部门及国家药品监督管理部门下达的有关质量方面的文件,及时传达文件精神及有关质量信息,布置质量工作计划。

      二、质量信息的类别内容:

      1、在库养护检查,出库复核检查。发现药品外观质量有疑问时。填写质量信息反馈单上报企业质量管理部门。

      2、接受顾客来信来访并做好记录,及时将处理结果告诉顾客及上级主管部门。

      3、做好药品监督管理部门规定的药品的停售和反馈工作。

      4、将药检所抽检药品化验结果汇总归档。

      三、属于个别、少量、局部的药品质量问题,由质量员处理,大批量的严重的药品质量问题上报企业有关负责人。

    信息管理制度2

      第一章:总则

      第一条

      为了使企业在管理上跟上时代的发展,适应信息社会及网络经济下的市场竞争环境,运用先进的管理手段提高工厂的工作及管理效率,必须借助于网络及计算机等现代化的环境及工具,这就要求企业本身要注重信息化的发展,而信息化的健康发展就必须有一个好的管理制度来保障,籍以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境,因此,特制定《X公司信息化工作管理制度》。

      第二条

      信息化工程是一个长期的系统管理工程,必须做好系统测试、运行及维护工作,系统持续改善。

      第二章:信息化工作管理

      第三条

      严格按工厂发展规划及年度信息化发展计划开展工作。

      4、按工厂年度宣传计划,协助宣传部门搞好企业信息化宣传材料的准备工作,针对不同层次做到由浅入深,趣味多变。

      5、按工厂年度教育培训计划,协助教育部门搞好教材、教师、教学环境的准备工作。

      6、搞好企业信息化发展的外部环境,与各级*及组织保持良好的关系,尽力争取经济政策上的支持。

      7、搞好企业各应用系统的选型、采购工作,其中软件的选型要从企业实际需求出发,多比较,强调软件原厂商及实施商的技术实力与发展软件产品的适应性,追求软件的性价比。实施时,与软件原厂商、实施商、技术依托单位保持密切联系,多交流思想认识,克服各种阻力。另外发挥各业务部门的主观能动性,以业务部门为主,树立服务的思想。硬件的采购到货比三家,追求性价比、实用性、安全性及扩充性等等。我订有效合同,搞好验收等把关工作。

      8、系统的软、硬件维护、管理及调配由信息中心组织实施,归口管理,维护工作做到系统的正常运行,管理工作做到账物一致,调配工作做到按需分配,充分发挥系统软、硬件的效率。

      9、办好企业网站,维护企业网页,同时对与internet的连接把好安全关(防火墙)。

      10.搞好企业内部网的防毒作用,网络用机严禁私接光软驱,私自安装软件,尤其是游戏软件。

      11.严禁拆换网络计算机及相关设备的零部件。

      12.把好企业上internet关,各部门确因工作需上网查询、发布信息、收发电子邮件,填写申请书,需经厂领导或信息中心主任批准后方可进行。

      13.信息中心搞好网络管理工作,企业内部网必须把好用户及密码的关,合理分配IP地址,搞好虚网划分及管理。

      14.各部门对硬件设备的使用,必须必须按相关设备操作规程进行,严禁带电拨插计算机及相关设备,不得私拉网线,软件的使用严格按操作指南进行,不得任意删改系统文件及别人的文件。

      15.各单位计算机信息系统的保密管理应实行单位领导负责制,由各单位主管领导负责,并指定人员真心专管,制订相应的管理制度,对涉密的计算机要经严格审查,并由经岗位保密培训的人员专门负责,其计算机要设置口令。

      16.网络及其他单元系统用机的软件安装及维护必须由信息中心相关管理人员确认以后进行。

      17.信息系统的开发由信息中心主持进行,尽量减少信息化孤岛,开发的*台应结合网络系统实际来定,避免孤立行事,将开发纳入信息化发展正常渠道,对于有难度的开发由信息中心确认后可派专人进行。

      18.信息中心人员应指导、教授业务部门人员有关系统的应用,保证业务部门人员能正确使用系统。

      19.IT人员搞好自己理论学习工作,*常有时间多看书,多交流,作好学*结。

      20.信息中心搞好全厂计算机及相关设备(软、硬件)的调研、选型、采购、实施、管理、维护(修)、调配等工作。

      21.信息处理中心负责解答业务部门在使用网络及计算机过程中碰到的任何问题并协助处理好问题,搞好工厂宣讲工作,提高企业员工对工厂的认识。

      22.定期进行设备的清查工作,尤其是设备调配之后,保证配置的完整性并作好封记,更新管理账目。

      23.计算机及相关设备采购严格按需求或计划进行,验收时严格按合同设备配置清单执行,认真作好验收记录,对不合格品负责退换。

      24.信息中心负责设备的入库或转固定资产工作,任何采购件必须转固定资产或入库,只有这样后才能持相关票据到财务处报账,任何领用品必须开增值税发票,增增税发票及入库单办理账务。

      第三章:内部电脑安全管理

      随着企业生产节奏的加快和办公现代化,我厂使用电脑的车间、处室越来越多,现有电脑安装部位普遍存在防范措施薄弱,安全隐患突出。而近期以来,地区高校内部和有关电脑经营公司均相继发生电脑被窃案件,给国家和集体财产造成了很大的损失。从案件性质分析,电脑已经成为犯罪分子重点侵袭的目标。因此,为安全使用电脑,防止各类案件的发生,结合工厂情况,特重申加强内部电脑安全管理的通知如下:

      一、凡配有电脑部门的领导要从思想上重视电脑部位的安全管理,必须建立健全必要的安全管理制度,认真落实安全防范措施,并负责对使用和管理电脑人员的教育管理工作。

      二、电脑管理和使用人员必须保持高度的警惕性,严格执行各项管理制度,完善电脑台帐,电脑软件未经领导批准,不得擅自带出和外借,自觉做好保密、防盗和防病毒工作,更不得用电脑从事任何违法活动。

      三、电脑室内必须加强对火种、电源的管理,不得擅自动明火,禁止存放易燃易爆物品,使用电源必须保证安全,人员离开后应切断电源。

      四、电脑部位的安全防护措施必须完善,应做到人员离开后能够关窗锁门。

      五、严格外来人员管理,未经同意不得擅自进入电脑室或操作电脑。

      六、此通知下发后,各部门要对电脑部位进行认真检查,重点检查安全管理制度是否健全,管理人员是否落实,防范措施是否完善,对存在的隐患要立即进行整改,杜绝各类案件的发生。

    信息管理制度3

      质量是企业生命,质量信息则是维持企业生命的血液,质量信息工作是全面质量管理的重要组成部分。为保证我厂质量信息畅通和信息资源的有效利用,特制定本制度。

      一、信息的管理机构

      1、供销科为企业质量信息的管理部门,负责全厂各种质量信息的收集,分析、反馈和处理工作。

      2、各车间、科室的质量信息工作由各单位指定专人负责,从而组成我厂质量信息的管理网络,保证我厂质量信息的畅通。

      二、质量信息管理(一)质量信息管理的主要任务

      1、全面、及时、准确地收集各种质量信息。

      2、对质量信息进行比较,分析、加工、整理后按规定程序进行传递的反馈。

      3、利用各种质量信息,准确地反映和预测影响产品质量的主要因素,供领导决策。

      4、掌握用户使用产品的情况,收集国内外同类产品的质量水*和发展动态。

      (二)质量信息的处理

      1、供销科按照质量信息管理规定填写质量信息反馈单,汇总到质检科,对反馈来的信息进行调查,核实,剔除不真实部分,以保证质量信息的准确性。为做好这项工作各科室要设专职或兼职质量信息员并建立质量信息台帐。

      2、质检科经过对质量信息分析后,确定由责任部门进厂处理,责任部门要填写信息记录单,并将处理情况反馈给质检科并结案归档。

      3、为了促进质量信息的正常运运行和有效利用,对开展质量信息处理不当,耽误信息传递的给予批评和处罚。

    信息管理制度4

      为加强起重机械设备管理,提高设备的完好率,强化设备的使用、维修、保养及检测工作,特制定本制度。

      一、设备的基础管理

      ⒈起重设备要进行统一编号,分类建帐立卡,每年至少要对实物清查盘点一次,保持帐、卡、物相符。

      ⒉起重机械设备要建立技术经济档案。内容包括:原始技术资料和交接验收凭证:历次大修理、改造记录;运转时间记录;事故记录及其他有关资料。

      ⒊起重机械设备实行统一报表制度,按规定编报各项统计报表,并定期组织统计分析,提出改进起重机械设备管理、使用、经营、维修的分析报告。

      二、起重设备的采购管理

      起重设备采购必须坚持登记备案管理制度,购买经省登记备案的产品,做到三证(登记备案证、产品合格证、产品许可证)齐全。

      三、起重设备的租凭管理

      ⒈起重机械设备由公司供应,项目部都要关心爱护正确使用,及时维修、保养,不违章作业,不超荷使用,不带病操作,发现故障及时由专业人员到施工现场按照修理规范标准要求进行修理,确保各项设备完好率达到,杜绝重大设备事故的发生。

      ⒉由公司提供的起重等机械设备有偿使用,机械费公司收取总价的,架杆,架板按低于当地市场价租凭收取。钢模板采用合同租赁的形式,每*方米每天租金元,工地用完码垛整齐,报公司设备科验收后停收租金。机械费返还给项目部的,按设备使用维护的情况而定,维护保养差的按返还。项目部丢失的设备原价赔偿,不允许自己购买次品补充,一经查出,予以没收,并仍按原价赔偿。

      ⒊公司设备科定期或不定期到各工地检查起重机械使用情况,发现不安全因素或带病作业的起重机械,口头或书面通知项目部限期整改,并由当事人认可签定,起重机械化设备属正常磨损,公司负担维修费用,使用不当、损坏,由项目部负担。工程附属工程建成完工后,五日内机械设备交回公司,如不交者按租赁收费,项目部承担的零星工程所用公司设备直接和项目部结算。

      ⒋未经公司负责人同意,项目部私自购置的起重设备及零星工具,其价款由项目部全部负担,设备归公司所有。

      ⒌停工后,对所有机械设备都要除垢、除污,刷新上油,能送公司设备科的全部送还,不能送公司的由项目部自己办理,由设备科派人验收。

      为了使起重机械设备安全可靠,经常保持良好状态,特制定以下规定:

      四、起重设备的安装管理

      物料提升机和塔式起重机安装前,由工程技术人员作出施工组织设计,安装严格按照施工组织设计进行,并必须选择有拆装资质的队伍施工。小型设备安装必须符合《建筑施工安装检查标准》规定。

      五、起重设备的使用管理

      ⒈起重机械设备使用必须坚持“安全第一,预防为主”的方针。任何单位和个人不得违章指挥、违章使用、违章操作起重机械设备。

      ⒉起重机械设备保证机组人员相对稳定,做到定人、定机、定岗位职责的“三定制度”,且做到持证上岗。

      ⒊起重机械设备必须在设备明显处挂“合格准用牌”和操作人员姓名,塔机还应挂“十不吊牌”。

      ⒋起重机械设备人员必须严格遵守机械设备产品说明书及《建筑机械使用安全技术规程》(―)及国家、行业有关规程、规定。做好“十字作业”(清洁、润滑、调整、紧固、防腐)。

      ⒌机组人员每天必须做好“日检”及交接班工作,并认真真实填写好“日检记录”交接班记录和运转记录并存档。

      ⒍国家明令淘汰的起重机械设备必须报废,磨损严重,基础件已损坏,在进行大修已不能达到使用和安全也应报废,使用年以上的必须报废。

      六、设备的维修、保养管理

      (一)塔式起重机的保养和修理

      ⒈日常保养:

      ①经常保持各机构的清洁,及时清扫灰尘;

      ②检查各减速器的油量,如低于规定油面高度应及时加油;

      ③检查各减速器的透气塞是否能自由排气,若阻塞,及时疏通;

      ④检查各制运器的效能,如不灵敏可靠应及时调整;

      ⑤检查各连接处的螺栓,如有松动和脱落应及时紧固和增补;

      ⑥检查各种安全装置,如发现失灵情况应及时调整;

      ⑦检查各部位钢丝绳和滑轮,如发现过度磨损情况及时处理;

      ⑧检查各润滑部位的润滑情况,及时添加润滑脂。

      ⒉小修(塔机工作小时以后进行)

      ①进行日常保养的各项工作;

      ②拆检清洗减速机制齿轮,调整齿侧间隙;

      ③清洗开式传动的齿轮,调整后涂抹润滑脂;

      ④检查和调整回转支承装置;

      ⑤检查和调整制动器和安全装置;

      ⑥检查吊钩,滑轮和钢丝绳的磨损情况,必要时进行调整、修复和更改。

      ⒊中修(塔机工作小时以后进行)

      ①进行小修的各项工作;

      ②修复或更改各联轴器的损坏件;

      ③修复或更改制动瓦;

      ④更换钢丝绳,滑轮等;

      ⑤检查回转支承部分各连接螺栓,必要时更换,注意更换时高强螺栓;

      ⑥除锈、油漆。

      ⒋大修(塔机工作小时以后进行)

      ①进行小修和中修的各项工作;

      ②修复或更换制动轮、制动器等;

      ③修复或更换减速机总成;

      ④修复或更换回转支承总成。

      七、塔机的检测管理

      塔机安装完毕后,公司设备部门及时组织安装单位和使用单位进行检测验收和试转试验,达到标准要求的方可使用。其检测标准应按《塔机起重机安全技术规程》中有关规定执行。

    信息管理制度5

      第一章总则

      第一条为作好信息管理,加快我校信息化建设步伐,提高信息资源的运作成效,结合具体情况,制定本制度。

      第二条本管理制度中关于信息的定义:

      1、行政信息:在我校内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、*级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理,各别属于机密的信息则不允许非核心人员私自传送和带走。

      2、市场信息:对于学员文件、来往传真、电话、档案;应用的电话记录、报价、合同、方案设计、等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理表现为学员信息、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。

      第三条信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上,严格执行保密纪律,以提高我校效益和管理效率,服务于全校总体的经营管理为宗旨。

      第四条信息管理工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针,细致到位,准确快速,在学校经营管理中降低信息传达的失误失真延迟,有力辅助行政管理和经营决策的执行。

      第五条总校及下属各工作点、机构的信息工作,都必须执行本制度。

      第二节信息管理机构与相关人员

      第六条学校信息室,以及各信息机构配备专职或兼职信息人员。

      第七条各科部依据《行政管理条例》负责相关行政信息的日常管理。信息管理根据业务工作需要,配备必要的电脑技术人员、文员。

      第八条学校信息室负责我校整个系统的信息管理工作,负责所有信息的汇总和档案管理。对全系统的信息管理工作负责。

      第九条各科部负责人主要负责行政信息的管理。

      第十条学校信息室信息专员,主要负责市场信息的系统化、专业化管理。企业信息专员分为行政信息和市场信息两个岗位。

      企业信息专员主要职责如下:

      1、执行总经理办公会议的决议,参与编制总经理办公室主持的信息管理制度。(行政信息专员)

      2、在业务中心总监指挥下,负责市场经营中各类信息的采集、处理、传达,执行中存在的问题提出改进措施。(市场信息专员)

      3、与行政部联合处理日常工作中关联到业务机构的行政工作。(行政信息专员)

      4、辅助指导我校其他各部门业务的信息统筹处理。(行政信息专员、市场信息专员)

      5、对集团总经理负责并报告工作。

      6、学校信息室日常负责监察我校全系统的业务信息管理和活动;负责搞好全系统业务人员关于市场经营信息的培训工作,不断提高业务人员的业务素质和业务水*;

      第十一条各级领导必须切实保障信息中心人员依照本办法行使职权和履行职责。

      第十二条信息管理人员在工作中,必须坚持原则,照章办事。对于违反保密制度和其他行政制度的`事项,要及时向上级领导报告,接受指示后执行具体处理。

      第十三条集团公司支持信息管理人员坚持原则,按信息制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的信息管理人员进行打击报复。学校对敢于坚持原则的信息管理人员予以表扬或奖励。

      第十四条信息管理人员力求稳定,不随便调动。信息管理人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断有关工作。被撤销、合并单位的信息管理人员,必须会同有关人员编制信息文件资料移交清单和造册,办理交接手续。

      第三节行政信息管理

      第十五条按照行政信息的定义,行政信息主要产生、传递、应用于学校行政活动中。

      第十六条行政信息管理主要依据学校相关文件中的下列规定进行:

      1、文件收发规定;

      2、文件、档案、资料的管理规定;

      3、信息管理中心管理规定;

      4、学校印章、介绍信管理规定;

      5、学校值班管理制度;

      6、保密制度。

      第四节市场信息管理

      第十七条依照市场信息的定义,市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。

      第十八条市场信息来源分类:业务(客户)信息、非业务市场信息。

      第十九条信息中心市场信息专员直接在业务中心总监的指挥下,主要负责以下业务信息工作:

      1、负责学校网站的建设、维护、更新和对外信息发布,并开展网络商务系列工作。

      2、负责业务(客户)信息的接受、整理、初步分析和传呈业务中心总监,建立、保管客户档案并不断维护;

      3、在业务中心总监的指挥下,负责与客户的电话、电子邮件的信息交流,负责与客户文件资料函件的撰写、整理、内部报批、外部发送;

      4、指导、协助各市场机构对业务信息的收集,督促各市场机构将业务信息及时、准确呈报到学校,整理、分析各市场机构业务信息形成客户分类档案,并及时将重要的信息报告给业务中心总监;

      5、负责定期撰写学校业务市场分析报告,协助学校业务决策;

      6、监察、收集、整理竞争对手情报资料;收集、整理、分析行业性文章、资料;

      7、负责直接业务情报、业务信息的整理。

      8、上级安排的其他工作。

      第二十一条行政信息专员在各级行政负责人的指挥下,主要负责以下非业务信息工作:

      1、负责日常打印、复印等文字文件电脑处理工作和负责电脑、传真机、复印机等设备的使用、管理和维护;

      2、负责学校非市场事务的洽谈和管理、日常信息交流;

      3、接收、整理、呈报、发送非直接业务单位(如媒体机构)的信息文件资料;

      4、学校内部一般性业务管理文件的拟稿;

      5、各种与行政管理有关的信息资料工作;

      6、上级交办的其他工作。

      第二十二条信息人员必须严格遵守学校制度中下列具体规定:

      1、文件收发规定;

      2、文件、档案、资料的管理规定;

      3、信息中心管理规定;

      4、安全保密制度。

      第五节其它

      第二十三条信息管理人员必须认识到,没有脱离具体行政活动、业务活动而独立的信息工作,所以信息管理的最终目的,检验信息管理工作的成效标准,是业务工作、行政工作的效果和执行效率。

    信息管理制度6

      第一节、总则

      第一条、为加强信息管理,加快集团公司信息化建设步伐,提高信息资源的运作成效,结合集团公司具体情况,制定本制度。

      第二条、本管理制度中关于信息的定义:

      1、行政信息:集团公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、*级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。

      2、市场信息:集团公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案;集团公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。

      第三条、信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上,严格执行保密纪律,以提高企业效益和管理效率,服务于企业总体的经营管理为宗旨。

      第四条、信息管理工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针,细致到位,准确快速,在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟,有力辅助行政管理和经营决策的执行。

      第五条、集团公司及全资下属集团公司(含51%股权的全资、内联企业)、机构的信息工作,都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

      第二节、信息管理机构与相关人员

      第六条、集团公司设立集团信息中心,集团公司下属独立核算的公司、企业设置独立的信息机构。非独立核算的单位配备专职或兼职信息人员。

      第七条各企业行政部依据《行政管理条例》负责相关行政信息的日常管理;实业公司销售中心办公室独立负责市场信息管理。

      下属独立核算的公司、企业参照集团公司设立信息经理或专门信息管理的人员。

      信息管理根据业务工作需要,配备必要的电脑技术人员、文员。

      第八条、集团信息中心负责集团公司整个系统的信息管理工作,负责所有信息的汇总和档案管理。对全系统的信息管理工作负责。

      第九条、依据《行政管理条例》,各企业行政负责人主要负责行政信息的管理。

      第十条、集团信息中心设企业信息专员,主要负责市场信息的系统化、专业化管理。企业信息专员分为行政信息和市场信息两个岗位。

      企业信息专员主要职责如下:

      1、执行集团公司总经理办公会议的决议,参与编制总经理办公室主持的信息管理制度。(行政信息专员)

      2、在销售中心总监指挥下,负责市场经营中各类信息的采集、处理、传达,执行中存在的问题提出改进措施。(市场信息专员)

      3、与行政部联合处理日常工作中关联到业务机构的行政工作。(行政信息专员)

      4、辅助指导集团公司其他各部门业务的信息统筹处理。(行政信息专员、市场信息专员)

      5、对集团总经理负责并报告工作。

      6、集团信息中心日常负责监察集团全系统的业务信息管理和活动;负责搞好全系统业务人员关于市场经营信息的培训工作,不断提高业务人员的业务素质和业务水*;

      第十一条、各级领导必须切实保障信息中心人员依照本办法行使职权和履行职责。

      第十二条、信息管理人员在工作中,必须坚持原则,照章办事。对于违反保密制度和其他行政制度的事项,要及时向上级领导报告,接受指示后执行具体处理。

      第十三条、集团公司支持信息管理人员坚持原则,按信息制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的信息管理人员进行打击报复。集团公司对敢于坚持原则的信息管理人员予以表扬或奖励。

      第十四条、信息管理人员力求稳定,不随便调动。信息管理人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断有关工作。被撤销、合并单位的信息管理人员,必须会同有关人员编制信息文件资料移交清单和造册,办理交接手续。

      第三节、行政信息管理

      第十五条、按照行政信息的定义,行政信息主要产生、传递、应用于集团公司行政活动中。

      第十六条、行政信息管理主要依据集团公司《行政管理纲要》中下列规定进行:

      1、文件收发规定;

      2、文件、档案、资料的管理规定;

      3、信息管理中心管理规定;

      4、集团公司印章、介绍信管理规定;

      5、集团公司值班管理制度;

      6、保密制度。

      第十七条、考虑集团公司业务竞争的特殊性质,行政信息管理不再涉及集团公司营销类(客户)信息、技术类信息和

      财务类信息。

      第四节、市场信息管理

      第十八条、依照市场信息的定义,市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。

      第十九条、市场信息来源分类:业务(客户)信息、非业务市场信息。

      1、业务(客户)信息:客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件;公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件;客户公司公开的资料;市场人员收集的客户秘密资料;销售中心情报人员传呈的报告、资料;针对客户的分析报告等。

      2、非业务市场信息:网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料;竞争对手资料、文件、报告;公开的技术性资料;外围媒体、机构传送到集团公司的电子邮件、函件、资料;公司内部业务分析文件、报告;其他与市场业务经营和管理有关的资料。

      第二十条、信息中心市场信息专员直接在销售中心总监的指挥下,主要负责以下业务信息工作:

      1、负责集团网站的建设、维护、更新和对外信息发布,并开展网络商务系列工作。

      2、负责业务(客户)信息的接受、整理、初步分析和传呈销售中心总监,建立、保管客户档案并不断维护;

      3、在销售中心总监的指挥下,负责与客户的电话、电子邮件的信息交流,负责与客户文件资料函件的撰写、整理、内部报批、外部发送;

      4、负责按照《区域市场管理办法》的规定,指导、协助各市场机构对业务信息的收集,督促各市场机构将业务信息及时、准确呈报到集团公司,整理、分析各市场机构业务信息形成客户分类档案,并及时将重要的信息报告给销售中心总监;

      5、负责定期撰写公司业务市场分析报告,协助公司销售决策;

      6、监察、收集、整理竞争对手情报资料;收集、整理、分析行业性文章、资料;

      7、负责直接业务情报、业务信息的整理。

      8、上级安排的其他工作。

      第二十一条、行政信息专员在各级行政负责人的指挥下,主要负责以下非业务信息工作:

      1、负责日常打印、复印等文字文件电脑处理工作和负责电脑、传真机、复印机等设备的使用、管理和维护;

      2、负责公司非市场事务的洽谈和管理、日常信息交流;

      3、接收、整理、呈报、发送非直接业务单位(如媒体机构)的信息文件资料;

      4、集团公司内部一般性业务管理文件的拟稿;

      5、各种与行政管理有关的信息资料工作;

      6、上级交办的其他工作。

      第二十二条、信息人员必须严格遵守集团公司制度中下列具体规定:

      1、文件收发规定;

      2、文件、档案、资料的管理规定;

      3、信息中心管理规定;

      4、安全保密制度。

      第五节、其它

      第二十三条、信息管理人员必须认识到,没有脱离具体行政活动、业务活动而独立的信息工作,所以信息管理的最终目的,检验信息管理工作的成效标准,是业务工作、行政工作的效果和执行效率。

      第二十四条、本信息管理办法由集团公司董事会颁布、解释、修改,集团信息中心和各级企业行政管理部门负责执行。

    信息管理制度7

      第一章总则

      第一条为加强公司信息化建设,规范公司信息化管理,降低公司管理成本,提高工作效率和管理水*,特制定本制度。

      第二条本制度适用于公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作,指导公司的网络使用管理和维护工作,规范设备和耗材采购配置引进流程,为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案。

      第三条公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。

      第四条本办法适用于职能管理系统信息化管理工作,生产技术系统信息化管理参照执行。

      第二章管理分工及职责

      第五条公司成立信息化管理小组(以下简称信息小组),负责建立健全公司信息化管理体系,组织制定和实施公司信息化管理的规章制度;审查《信息化工程方案》,审核《信息化设备的配置计划》,监督、检查、指导公司各部门信息化建设、运行维护及管理工作。

      第六条办公室是公司信息化管理常设机构。负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程,承办公司信息化设备的采购、调配与回收,组织信息化设备的安装、调试及技术支持,负责公司办公自动化系统(以下简称0a系统)建设、运营、维护和信息资源管理工作,统筹公司信息安全管理,组织公司信息化管理的知识培训。

      第七条公司各部门分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作。

      第八条公司各使用部门应指定专人负责本部门信息化管理工作。

      第三章软硬件管理

      第九条公司因工作需添置计算机及其他设备,应先根据项目情况和公司计划管理规定编写《信息化配置需求计划》,计划应详细说明使用目的、使用软件情况、配置计算机及外设数量、设备设施配置标准。提交到办公室审核后,履行公司及中煤龙化公司采购计划审批程序。

      第十条需求计划经批准后,公司权限内采购依据公司管理分工和采购规定,硬件设施采购由办公室负责办理,软件由申请部门会同办公室办理,所有信息化设备设施的型号、性能数据、厂商、供货商、购买日期等详细数据及软件信息,各使用部门均应以书面的形式提供给办公室备案。

      第十一条各使用部门应加强信息化设备设施(含软件)的管理,落实专责制,严禁私自处置。

      第十二条公司各使用部门负责本部门计算机及辅助设施的日常维护工作,确保设备在使用期内正常使用。

      第十三条计算机及辅助设施在使用中由于人为原因造成损坏,损失由当事人所在的科室进行赔偿或由当事人赔偿。

      第十四条公司各个科室因工作需要,添加或更换设备,应向办公室提交《信息化配置申请》,经办公室审核后,由总经理审批后,办公室负责组织购置或进行调剂。

      第十五条公司各部室的计算机及辅助设施变更后,办公室应登记备案。

      第十六条公司计算机设备的日常维修工作由办公室负责,维修和更换部件相关费用列入申请部门费用。

      第十七条办公室应维护计算机及设备的注册信息和分布信息,确保每一设备的信息真实可查。

      第十八条信息设备的淘汰、报废由使用部门提出申请,办公室审核,经公司主管领导审批后,办公室负责淘汰或报废设备的回收、处置。

      第十九条公司信息设备耗材由办公室统一采购、发放。办公室应根据公司耗材储备情况和各个部室的需求情况,在每个季度初拟定《耗材采购季度计划》,按公司规定程序审批后,组织采购和发放工作。耗材供应应及时、充足,保证经营管理需要。

      办公室应根据各部门消耗情况,核定耗材定额,并根据实际需求及时调整。办公室应指定专人负责耗材管理,耗材管理人员应按部门、品类设置耗材使用台账,详细登记各部门耗材使用情况,并根据定额定期考核。

      第四章0a系统管理

      第二十条办公室是公司oa系统归口管理部门,负责公司oa系统资源分配,系统日常维护和管理。公司oa系统管理执行《中煤龙化公司办公自动化管理办法》规定。

      第二十一条办公室应指定专人负责对计算机设备、服务器要定期对其操作系统和文件进行检查,经常查杀病毒,保障设备正常运行。负责服务器运行日志记录工作。

      第五章网络管理

      第二十二条办公室负责公司内部局域网的网络通畅,网络共享和网络安全。

      第二十三条办公室负责搭建公司的远程访问*台,确保*台7x24的不间断的网络服务。对网络数据流进行安全过滤,应用防火墙和安全策略进行入侵监测和病毒监测。

      第六章数据及申报管理

      第二十四条信息管理人员应定期对公司数据进行异地备份,并保证备份数据安全,确保数据丢失后,可以通过备份还原数据。养成时时备份数据的习惯。

      第二十五条办公室应协助各部门设计备份策略,综合使用日志备份、差异备份和完全备份来维护数据库的数据安全,以便数据损坏后可以成功的恢复数据。

      第二十六条公司各信息系统使用部门负责权限内数据信息的收集、审核、汇总、整理、审批和按时申报工作。

      第七章安全管理

      第二十七条信息系统管理人员应加强密码管理,并定期更换。系统登录密码不得相互泄漏。

      第二十八条操作人员操作完毕应及时退出应用程序,以防他人非法进入系统。

      第二十九条涉密文件以纸质方式发送,不得以电子公文形式在网上传递。对网上处理信息应执行“上网不涉密、涉密不上网”制度,坚决杜绝发生泄密、盗取信息等现象。

      第三十条公司全体工作人员对信息化设备有管理和维护的责任。来访人员或非本部门人员未经许可,不得操作公司设备,时刻注意防火、防水、防盗。下班之后操作人员应按照正确程序关闭办公自动化设备及电源,要及时关闭门窗,防止失窃。

      第三十一条信息化设备的具体使用者为该设备的第一责任人。对于每台计算机中保存的文件、资料等保密信息,第一责任人负保密责任。严禁操作人员私自利用工作便利及非法手段调阅非共享信息。

      第三十二条操作人员应有强烈的病毒防范意识,使用u盘、光盘及网络信息准用存储设备时,首先须对其进行杀毒操作,确认其未带病毒后才可在系统上使用。定期进行杀毒处理,发现计算机遭受计算机病毒感染时应立即隔离,尽快杀毒。工作数据要经常做备份,检查、杀毒后备用。

      第三十三条任何个人不得从事下列危害信息系统安全的活动:

      (一)未经允许,进入信息系统或使用公司信息系统资源;

      (二)未经允许,对信息系统功能进行删除、修改或者增加;

      (三)未经允许,对信息系统中存储、处理或者传输的数据或应用程序进行删除、修改或者增加;

      (四)故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序;

      (五)任意方式对数据的恶意操作,如篡改、删除、转移等。

      (六)未经授权查阅其他人的电子邮件,冒用他人名义发送电子邮件。

      违反本规定,公司将视情节和公司奖惩相关规定追究责任人责任。

      第八章附则

      第三十四条本办法由公司办公室负责解释。

      第三十五条本办法自发布之日起施行。

    信息管理制度8

      一、总则

      为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法。

      二、客户界定

      公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。

      公司有关的律师、、广告、公关、银行、保险、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。

      三、客户信息管理

      公司营销部(、信息部)负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。

      公司建立客户档案,指定专人负责,规定统一格式、内容,并编制客户一览表供查阅。

      四、客户档案的建立

      1.每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头。

      2.客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。

      3.客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改。

      4.客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入客户档案。

      5.积累客户年度业绩和财务状况报告。

      五、公司各部门与客户接触的,均须报告所辖部门(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。

      六、员工调离公司时,不得将客户资料带走,其主管部门将其客户资料接收、整理、归档。

      七、建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。

      八、客户管理

      接待客户,按公司对外接待办法处理,对重要的客户按贵宾级别接待。

      与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。

      对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系报告制。

      负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。

      九、附则

      本办法由营销部(信息部)解释、补充,经总经理批准颁行。

    信息管理制度9

      第1章总则

      第1条为防止客户信息泄露,确保信息完整和安全,科学、高效地保管和利用客户信息,特制定本制度。

      第2条本制度适用于客户信息相关人员的工作。

      第3条客户的分类如下。

      1、一般客户:与企业有业务往来的经销单位及个人。

      2、特殊客户:与企业有合作关系的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险等个人及机构。

      第2章客户信息归档

      第4条客户开发专员每发展、接触一个新客户,均应及时在客户信息专员处建立客户档案,客户档案应标准化、规范化。

      第5条客户服务部负责企业所有客户信息、客户信息报表的汇总、整理。

      第6条为方便查找,应为客户档案设置索引。

      第7条客户档案按客户服务部的要求分类摆放,按从左至右、自上而下的顺序排列。

      第8条客户信息的载体(包括纸张、磁盘等)应选用质量好、便于长期保管的材料。信息书写应选用耐久性强、不易褪色的材料,如碳素墨水或蓝黑墨水,避免使用圆珠笔、铅笔等。

      第3章客户信息统计报表

      第9条客户服务部信息管理人员对客户信息进行分析、整理,编制客户信息统计报表。

      第10条其他部门若因工作需要,要求客户服务部提供有关客户信息资料的定期统计报表,须经客户服务部经理的审查同意,并经总经理批准。

      第11条客户信息统计报表如有个别项需要修改时,应报总经理批准,由客户服务部备案,不必再办理审批手续。

      第12条客户服务部编制的各种客户信息资料定期统计报表必须根据实际业务工作需要,统一印刷、保管及发放。

      第13条为确保客户信息统计报表中数据资料的正确性,客户信息主管、客户服务部经理应对上报或分发的报表进行认真审查,审查后方可报发。

      第4章客户档案的检查

      第14条每半年对客户档案的保管状况进行一次全面检查,做好检查记录。

      第15条发现客户档案字迹变色或材料破损要及时修复。

      第16条定期检查客户档案的保管环境,防潮、防霉等工作一定要做好。

      第5章客户信息的使用

      第17条建立客户档案查阅权限制度,未经许可,任何人不得随意查阅客户档案。

      第18条查阅客户档案的具体规定如下。

      1、由申请查阅者提交查阅申请,在申请中写明查阅的对象、目的、理由、查阅人概况等情况。

      2、由申请查阅者所在单位(部门)盖章,负责人签字。

      3、由客户服务部对查阅申请进行审核,若理由充分、手续齐全,则予以批准。

      4、非本企业人员查阅客户档案,必须持介绍信或工作证进行登记和审核,查阅密级文件须经客户服务部经理批准。

      第19条客户资料外借的具体规定如下。

      1、任何处室和个人不得以任何借口分散保管客户资料和将客户资料据为己有。

      2、借阅者提交借阅申请,内容与查阅申请相似。

      3、借阅申请由借阅者所在单位(部门)盖章,负责人签字。

      4、信息管理专员对借阅申请进行审核、批准。

      5、借阅者把借阅的资料的名称、份数、借阅时间、理由等在客户资料外借登记册上填写清楚,并签字确认,客户资料借阅时间不得超过三天。

      第20条借阅者归还客户资料时,及时在客户资料外借登记册上注销。

      第6章客户信息的保密

      第21条客户服务部各级管理人员和信息管理人员要相互配合,自觉遵守客户信息保密制度。

      第22条凡属“机密”、“绝密”的客户资料,登记造册时,必须在检索工具备注栏写上“机密”、“绝密”字样,必须单独存放、专人管理,其他人员未经许可不得查阅。

      第23条各类重要的文件、资料必须采取以下保密措施。

      1、非经总经理或客户信息主管批准,不得复制和摘抄。

      2、其收发、传递和外出携带由指定人员负责,并采取必要的安全措施。

      第24条企业相关人员在对外交往与合作中如果需要提供客户资料时,应事先获得客户信息主管和客户服务部经理的批准。

      第25条对保管期满,失去保存价值的客户资料要按规定销毁,不得当作废纸出售。

      第26条客户信息管理遵循“三不准”规定,其具体内容如下。

      1、不准在私人交往中泄露客户信息。

      2、不准在公共场所谈论客户信息。

      3、不准在普通电话、明码电报和私人通信中泄露客户信息。

      第27条企业工作人员发现客户信息已经泄露或者可能泄露时,应当立即采取补救措施,并及时报告客户信息主管及客户服务部经理。相关人员接到报告后,应立即处理。

      第7章附则

      第28条本制度由客户服务部负责解释、修订和补充。

      第29条本制度呈报总经理审批后,自颁布之日起执行。

    信息管理制度10

      (1)为确保进、销、调、存过程中的药品质量信息反馈跨畅,根据《药品管理法》和《药品经营质量管理规范》,特制定本制度。

      (2)质量管理部为质量信息管理中心,负责质量信息的传递、汇总、处理。

      (3)质量信息应包括以下内容:

      ①国家和行业有关药品质量管理的法律、法规、政策等。

      ②供货单位的人员、设备、工艺、制度等生产质量保证能力情况。

      ③同行竞争对手的质量措施、质量水*、质量效益等。

      ④企业内部经营环节中与质量有关的数据、资料、记录、报表、文件等,(包括药品质量、环境质量、服务质量、工作质量各个方面)。

      ⑤药品监督检查公布的与本部门相关的质量信息。

      ⑥消费者的质量查询、质量反映和质量投诉等。

      (4)质量信息的收集原则为准确、及时、适用、经济。

      (5)质量信息的收集方法:

      ①企业内部信息

      A、通过统计报定期反映各类与质量相关的信息;

      B、通过质量分析会、工作汇报会等会议收集与质量相关的信息;

      C、通过各部门填报质量信息反馈单及相关记录实现质量信息传递;

      D、通过多种方式收集职工意见、建议,了解质量信息。

      ②企业外部消息

      A、通过问卷、座谈会、电话访问等调查方式收集信息

      B、通过现场观察与咨询来了解相关信息;

      C、通过人际关系网络收集质量信息;

      D、通过现有信息的分析处理获得所需的质量信息。

      (6)质量信息的处理由企业领导决策,质管组负责组织传递并督促执行。

      (7)建立完善的质量信息反馈系统,对异常、突发的质量信息要以书面形式10小时内迅速向企业经理反馈,确保质量信息的及时畅通传递和准确有效利用。

      (8)员工应相互协调、配合,将质量信息报质量管理部,再由质量管理部分析汇总报报企业负责人审阅,然后将处理意见以信息反馈单的方式传递至员工,此过程文字资料由质量管理部备份,存档。

      (9)如因工作失误造成质量信息未按要求及时、准确反馈,连续出现两次者,将在季度质量考核中处罚。


    项目信息管理制度(扩展3)

    ——信息管理制度10篇

    信息管理制度1

      为了及时掌握药品质量信息,进一步提高药品质量更好地为保障人民身体健康服务。企业精神在药房得到认真贯彻,特制订本制度。

      一、质量信息主要以商店质量员为主,负责收集上级质量主管部门及国家药品监督管理部门下达的有关质量方面的文件,及时传达文件精神及有关质量信息,布置质量工作计划。

      二、质量信息的类别内容:

      1、在库养护检查,出库复核检查。发现药品外观质量有疑问时。填写质量信息反馈单上报企业质量管理部门。

      2、接受顾客来信来访并做好记录,及时将处理结果告诉顾客及上级主管部门。

      3、做好药品监督管理部门规定的药品的停售和反馈工作。

      4、将药检所抽检药品化验结果汇总归档。

      三、属于个别、少量、局部的药品质量问题,由质量员处理,大批量的严重的药品质量问题上报企业有关负责人。

    信息管理制度2

      第一章:总则

      第一条

      为了使企业在管理上跟上时代的发展,适应信息社会及网络经济下的市场竞争环境,运用先进的管理手段提高工厂的工作及管理效率,必须借助于网络及计算机等现代化的环境及工具,这就要求企业本身要注重信息化的发展,而信息化的健康发展就必须有一个好的管理制度来保障,籍以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境,因此,特制定《X公司信息化工作管理制度》。

      第二条

      信息化工程是一个长期的系统管理工程,必须做好系统测试、运行及维护工作,系统持续改善。

      第二章:信息化工作管理

      第三条

      严格按工厂发展规划及年度信息化发展计划开展工作。

      4、按工厂年度宣传计划,协助宣传部门搞好企业信息化宣传材料的准备工作,针对不同层次做到由浅入深,趣味多变。

      5、按工厂年度教育培训计划,协助教育部门搞好教材、教师、教学环境的准备工作。

      6、搞好企业信息化发展的外部环境,与各级*及组织保持良好的关系,尽力争取经济政策上的支持。

      7、搞好企业各应用系统的选型、采购工作,其中软件的选型要从企业实际需求出发,多比较,强调软件原厂商及实施商的技术实力与发展软件产品的适应性,追求软件的性价比。实施时,与软件原厂商、实施商、技术依托单位保持密切联系,多交流思想认识,克服各种阻力。另外发挥各业务部门的主观能动性,以业务部门为主,树立服务的思想。硬件的采购到货比三家,追求性价比、实用性、安全性及扩充性等等。我订有效合同,搞好验收等把关工作。

      8、系统的软、硬件维护、管理及调配由信息中心组织实施,归口管理,维护工作做到系统的正常运行,管理工作做到账物一致,调配工作做到按需分配,充分发挥系统软、硬件的效率。

      9、办好企业网站,维护企业网页,同时对与internet的连接把好安全关(防火墙)。

      10.搞好企业内部网的防毒作用,网络用机严禁私接光软驱,私自安装软件,尤其是游戏软件。

      11.严禁拆换网络计算机及相关设备的零部件。

      12.把好企业上internet关,各部门确因工作需上网查询、发布信息、收发电子邮件,填写申请书,需经厂领导或信息中心主任批准后方可进行。

      13.信息中心搞好网络管理工作,企业内部网必须把好用户及密码的关,合理分配IP地址,搞好虚网划分及管理。

      14.各部门对硬件设备的使用,必须必须按相关设备操作规程进行,严禁带电拨插计算机及相关设备,不得私拉网线,软件的使用严格按操作指南进行,不得任意删改系统文件及别人的文件。

      15.各单位计算机信息系统的保密管理应实行单位领导负责制,由各单位主管领导负责,并指定人员真心专管,制订相应的管理制度,对涉密的计算机要经严格审查,并由经岗位保密培训的人员专门负责,其计算机要设置口令。

      16.网络及其他单元系统用机的软件安装及维护必须由信息中心相关管理人员确认以后进行。

      17.信息系统的开发由信息中心主持进行,尽量减少信息化孤岛,开发的*台应结合网络系统实际来定,避免孤立行事,将开发纳入信息化发展正常渠道,对于有难度的开发由信息中心确认后可派专人进行。

      18.信息中心人员应指导、教授业务部门人员有关系统的应用,保证业务部门人员能正确使用系统。

      19.IT人员搞好自己理论学习工作,*常有时间多看书,多交流,作好学*结。

      20.信息中心搞好全厂计算机及相关设备(软、硬件)的调研、选型、采购、实施、管理、维护(修)、调配等工作。

      21.信息处理中心负责解答业务部门在使用网络及计算机过程中碰到的任何问题并协助处理好问题,搞好工厂宣讲工作,提高企业员工对工厂的认识。

      22.定期进行设备的清查工作,尤其是设备调配之后,保证配置的完整性并作好封记,更新管理账目。

      23.计算机及相关设备采购严格按需求或计划进行,验收时严格按合同设备配置清单执行,认真作好验收记录,对不合格品负责退换。

      24.信息中心负责设备的入库或转固定资产工作,任何采购件必须转固定资产或入库,只有这样后才能持相关票据到财务处报账,任何领用品必须开增值税发票,增增税发票及入库单办理账务。

      第三章:内部电脑安全管理

      随着企业生产节奏的加快和办公现代化,我厂使用电脑的车间、处室越来越多,现有电脑安装部位普遍存在防范措施薄弱,安全隐患突出。而近期以来,地区高校内部和有关电脑经营公司均相继发生电脑被窃案件,给国家和集体财产造成了很大的损失。从案件性质分析,电脑已经成为犯罪分子重点侵袭的目标。因此,为安全使用电脑,防止各类案件的发生,结合工厂情况,特重申加强内部电脑安全管理的通知如下:

      一、凡配有电脑部门的领导要从思想上重视电脑部位的安全管理,必须建立健全必要的安全管理制度,认真落实安全防范措施,并负责对使用和管理电脑人员的教育管理工作。

      二、电脑管理和使用人员必须保持高度的警惕性,严格执行各项管理制度,完善电脑台帐,电脑软件未经领导批准,不得擅自带出和外借,自觉做好保密、防盗和防病毒工作,更不得用电脑从事任何违法活动。

      三、电脑室内必须加强对火种、电源的管理,不得擅自动明火,禁止存放易燃易爆物品,使用电源必须保证安全,人员离开后应切断电源。

      四、电脑部位的安全防护措施必须完善,应做到人员离开后能够关窗锁门。

      五、严格外来人员管理,未经同意不得擅自进入电脑室或操作电脑。

      六、此通知下发后,各部门要对电脑部位进行认真检查,重点检查安全管理制度是否健全,管理人员是否落实,防范措施是否完善,对存在的隐患要立即进行整改,杜绝各类案件的发生。

    信息管理制度3

      (1)网络信息是指通过网络发布、传递及存储在网络设备中的信息。

      (2)学校网络使用的Internet域名由市电教网络中心统一规划和管理。

      (5)学校的各类信息系统实行分级安全管理,不同的用户根据不同的授权获得授权范围的信息。

      (6)学校的Internet电子邮件服务仅限于与工作有关的通信业务,不得通过电子邮件传输涉密信息

      (7)学校的"Internet信息服务主要用于与学校教学、科研和管理工作有关的通信业务,用户应控制查阅娱乐性的内容和调阅下载大量占用网络通信流量的影视和音乐等多媒体信息。

      (8)任何人不得利用学校网络提供的各种信息服务从事危害*、泄露国家秘密等犯罪活动,不得制作、查阅、复制和传播危害*、妨碍社会治安和淫秽*的信息。

      (9)为了确保学校网络传输的信息符合有关规定,确保学校的公共财产不被滥用,信息处在必要时可采取技术手段,对用户使用的信息流量和网络资源进行配额管理,对用户的电子邮件和Internet查询的信息进行过滤。

    信息管理制度4

      质量是企业生命,质量信息则是维持企业生命的血液,质量信息工作是全面质量管理的重要组成部分。为保证我厂质量信息畅通和信息资源的有效利用,特制定本制度。

      一、信息的管理机构

      1、供销科为企业质量信息的管理部门,负责全厂各种质量信息的收集,分析、反馈和处理工作。

      2、各车间、科室的质量信息工作由各单位指定专人负责,从而组成我厂质量信息的管理网络,保证我厂质量信息的畅通。

      二、质量信息管理(一)质量信息管理的主要任务

      1、全面、及时、准确地收集各种质量信息。

      2、对质量信息进行比较,分析、加工、整理后按规定程序进行传递的反馈。

      3、利用各种质量信息,准确地反映和预测影响产品质量的主要因素,供领导决策。

      4、掌握用户使用产品的情况,收集国内外同类产品的质量水*和发展动态。

      (二)质量信息的处理

      1、供销科按照质量信息管理规定填写质量信息反馈单,汇总到质检科,对反馈来的信息进行调查,核实,剔除不真实部分,以保证质量信息的准确性。为做好这项工作各科室要设专职或兼职质量信息员并建立质量信息台帐。

      2、质检科经过对质量信息分析后,确定由责任部门进厂处理,责任部门要填写信息记录单,并将处理情况反馈给质检科并结案归档。

      3、为了促进质量信息的正常运运行和有效利用,对开展质量信息处理不当,耽误信息传递的给予批评和处罚。

    信息管理制度5

      1、必须认真收集施工过程中的各类信息、数据,做到真实、准确地反映施工实际情况。

      2、对收集到的信息要经过浓缩加工,加工后的信息要符合信息管理的实际需要。

      3、对施工过程中的信息分类:

      项目基本状况的信息:工程实体概况;场地与环境概况;参与建设的各单位概况;施工合同等。

      实际工程信息:施工记录信息;施工技术资料信息;工程进度、安全、质量、成本信息;人员、机械、材料使用等信息;合同管理信息;现场管理组织协调信息;项目竣工验收、考核评价信息等 各种指令、决策方面的信息:工程建设指挥部、监理指令,施工企业重大决定、项目的决策等信息。

      4、信息数据经技术管理人员筛选、分类后,经项目经理签认方可上网。

      5、信息技术管理人员将经分析的信息,定期编写报告,供有关领导和部门决策。

      6、信息的发布、贮存必须专人负责、保管,并建立档案,注明有效期和密级。

      7、信息发布后,要做好信息反馈工作和反馈后的处理工作,项目经理必须定期对信息管理工作进行检查考核。

    信息管理制度6

      第一节、总则

      第一条、为加强信息管理,加快集团公司信息化建设步伐,提高信息资源的运作成效,结合集团公司具体情况,制定本制度。

      第二条、本管理制度中关于信息的定义:

      1、行政信息:集团公司系统内部目的为行政传达的一切文字资料、电子邮件、文件、传真。具体信息管理表现为上传下达、*级传送的行文管理、资料管理、档案管理。归属于日常行政管理。

      2、市场信息:集团公司业务销售的客户文件、来往传真、电话、客户档案;集团公司业务应用的电话记录、报价、合同、方案设计、投标书等原始资料、电子资料、文件、报告等。具体信息管理表现为客户沟通、文字记录、资料收集分析、业务文件编写等。归属于业务经营管理。

      第三条、信息管理工作必须在加强宏观控制和微观执行的基础上,严格执行保密纪律,以提高企业效益和管理效率,服务于企业总体的经营管理为宗旨。

      第四条、信息管理工作要贯彻“提高效率就是增加企业效益”的方针,细致到位,准确快速,在企业经营管理中降低信息传达的失误失真延迟,有力辅助行政管理和经营决策的执行。

      第五条、集团公司及全资下属集团公司(含51%股权的全资、内联企业)、机构的信息工作,都必须执行本制度。其他中外合资合作及内联企业参照本制度执行。

      第二节、信息管理机构与相关人员

      第六条、集团公司设立集团信息中心,集团公司下属独立核算的公司、企业设置独立的信息机构。非独立核算的单位配备专职或兼职信息人员。

      第七条各企业行政部依据《行政管理条例》负责相关行政信息的日常管理;实业公司销售中心办公室独立负责市场信息管理。

      下属独立核算的公司、企业参照集团公司设立信息经理或专门信息管理的人员。

      信息管理根据业务工作需要,配备必要的电脑技术人员、文员。

      第八条、集团信息中心负责集团公司整个系统的信息管理工作,负责所有信息的汇总和档案管理。对全系统的信息管理工作负责。

      第九条、依据《行政管理条例》,各企业行政负责人主要负责行政信息的管理。

      第十条、集团信息中心设企业信息专员,主要负责市场信息的系统化、专业化管理。企业信息专员分为行政信息和市场信息两个岗位。

      企业信息专员主要职责如下:

      1、执行集团公司总经理办公会议的决议,参与编制总经理办公室主持的信息管理制度。(行政信息专员)

      2、在销售中心总监指挥下,负责市场经营中各类信息的采集、处理、传达,执行中存在的问题提出改进措施。(市场信息专员)

      3、与行政部联合处理日常工作中关联到业务机构的行政工作。(行政信息专员)

      4、辅助指导集团公司其他各部门业务的信息统筹处理。(行政信息专员、市场信息专员)

      5、对集团总经理负责并报告工作。

      6、集团信息中心日常负责监察集团全系统的业务信息管理和活动;负责搞好全系统业务人员关于市场经营信息的培训工作,不断提高业务人员的业务素质和业务水*;

      第十一条、各级领导必须切实保障信息中心人员依照本办法行使职权和履行职责。

      第十二条、信息管理人员在工作中,必须坚持原则,照章办事。对于违反保密制度和其他行政制度的事项,要及时向上级领导报告,接受指示后执行具体处理。

      第十三条、集团公司支持信息管理人员坚持原则,按信息制度办事。严禁任何人对敢于坚持原则的信息管理人员进行打击报复。集团公司对敢于坚持原则的信息管理人员予以表扬或奖励。

      第十四条、信息管理人员力求稳定,不随便调动。信息管理人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断有关工作。被撤销、合并单位的信息管理人员,必须会同有关人员编制信息文件资料移交清单和造册,办理交接手续。

      第三节、行政信息管理

      第十五条、按照行政信息的定义,行政信息主要产生、传递、应用于集团公司行政活动中。

      第十六条、行政信息管理主要依据集团公司《行政管理纲要》中下列规定进行:

      1、文件收发规定;

      2、文件、档案、资料的管理规定;

      3、信息管理中心管理规定;

      4、集团公司印章、介绍信管理规定;

      5、集团公司值班管理制度;

      6、保密制度。

      第十七条、考虑集团公司业务竞争的特殊性质,行政信息管理不再涉及集团公司营销类(客户)信息、技术类信息和

      财务类信息。

      第四节、市场信息管理

      第十八条、依照市场信息的定义,市场信息主要产生、传达、应用在市场业务经营管理中。

      第十九条、市场信息来源分类:业务(客户)信息、非业务市场信息。

      1、业务(客户)信息:客户购买公司产品的电话、传真、函件、电子邮件;公司、客户之间业务沟通电话、传真、文件、函件、电子邮件;客户公司公开的资料;市场人员收集的客户秘密资料;销售中心情报人员传呈的报告、资料;针对客户的分析报告等。

      2、非业务市场信息:网络、报刊、杂志和各种信息渠道收集的行业性文章、资料;竞争对手资料、文件、报告;公开的技术性资料;外围媒体、机构传送到集团公司的电子邮件、函件、资料;公司内部业务分析文件、报告;其他与市场业务经营和管理有关的资料。

      第二十条、信息中心市场信息专员直接在销售中心总监的指挥下,主要负责以下业务信息工作:

      1、负责集团网站的建设、维护、更新和对外信息发布,并开展网络商务系列工作。

      2、负责业务(客户)信息的接受、整理、初步分析和传呈销售中心总监,建立、保管客户档案并不断维护;

      3、在销售中心总监的指挥下,负责与客户的电话、电子邮件的信息交流,负责与客户文件资料函件的撰写、整理、内部报批、外部发送;

      4、负责按照《区域市场管理办法》的规定,指导、协助各市场机构对业务信息的收集,督促各市场机构将业务信息及时、准确呈报到集团公司,整理、分析各市场机构业务信息形成客户分类档案,并及时将重要的信息报告给销售中心总监;

      5、负责定期撰写公司业务市场分析报告,协助公司销售决策;

      6、监察、收集、整理竞争对手情报资料;收集、整理、分析行业性文章、资料;

      7、负责直接业务情报、业务信息的整理。

      8、上级安排的其他工作。

      第二十一条、行政信息专员在各级行政负责人的指挥下,主要负责以下非业务信息工作:

      1、负责日常打印、复印等文字文件电脑处理工作和负责电脑、传真机、复印机等设备的使用、管理和维护;

      2、负责公司非市场事务的洽谈和管理、日常信息交流;

      3、接收、整理、呈报、发送非直接业务单位(如媒体机构)的信息文件资料;

      4、集团公司内部一般性业务管理文件的拟稿;

      5、各种与行政管理有关的信息资料工作;

      6、上级交办的其他工作。

      第二十二条、信息人员必须严格遵守集团公司制度中下列具体规定:

      1、文件收发规定;

      2、文件、档案、资料的管理规定;

      3、信息中心管理规定;

      4、安全保密制度。

      第五节、其它

      第二十三条、信息管理人员必须认识到,没有脱离具体行政活动、业务活动而独立的信息工作,所以信息管理的最终目的,检验信息管理工作的成效标准,是业务工作、行政工作的效果和执行效率。

      第二十四条、本信息管理办法由集团公司董事会颁布、解释、修改,集团信息中心和各级企业行政管理部门负责执行。

    信息管理制度7

      第一章总则

      第一条为加强公司信息化建设,规范公司信息化管理,降低公司管理成本,提高工作效率和管理水*,特制定本制度。

      第二条本制度适用于公司信息化硬件、软件、耗材、系统、数据和安全等管理工作,指导公司的网络使用管理和维护工作,规范设备和耗材采购配置引进流程,为公司的信息化系统健全完善和数据安全工作提供切实有效的方案。

      第三条公司信息化管理实行统一管理、分项负责、责任到人的管理机制。

      第四条本办法适用于职能管理系统信息化管理工作,生产技术系统信息化管理参照执行。

      第二章管理分工及职责

      第五条公司成立信息化管理小组(以下简称信息小组),负责建立健全公司信息化管理体系,组织制定和实施公司信息化管理的规章制度;审查《信息化工程方案》,审核《信息化设备的配置计划》,监督、检查、指导公司各部门信息化建设、运行维护及管理工作。

      第六条办公室是公司信息化管理常设机构。负责组织拟定公司信息化管理规章制度和管理流程,承办公司信息化设备的采购、调配与回收,组织信息化设备的安装、调试及技术支持,负责公司办公自动化系统(以下简称0a系统)建设、运营、维护和信息资源管理工作,统筹公司信息安全管理,组织公司信息化管理的知识培训。

      第七条公司各部门分别负责权限内信息化设备设施的日常使用、维护管理和软件系统维护及信息收集、汇总、整理、申报及信息安全管理工作。

      第八条公司各使用部门应指定专人负责本部门信息化管理工作。

      第三章软硬件管理

      第九条公司因工作需添置计算机及其他设备,应先根据项目情况和公司计划管理规定编写《信息化配置需求计划》,计划应详细说明使用目的、使用软件情况、配置计算机及外设数量、设备设施配置标准。提交到办公室审核后,履行公司及中煤龙化公司采购计划审批程序。

      第十条需求计划经批准后,公司权限内采购依据公司管理分工和采购规定,硬件设施采购由办公室负责办理,软件由申请部门会同办公室办理,所有信息化设备设施的型号、性能数据、厂商、供货商、购买日期等详细数据及软件信息,各使用部门均应以书面的形式提供给办公室备案。

      第十一条各使用部门应加强信息化设备设施(含软件)的管理,落实专责制,严禁私自处置。

      第十二条公司各使用部门负责本部门计算机及辅助设施的日常维护工作,确保设备在使用期内正常使用。

      第十三条计算机及辅助设施在使用中由于人为原因造成损坏,损失由当事人所在的科室进行赔偿或由当事人赔偿。

      第十四条公司各个科室因工作需要,添加或更换设备,应向办公室提交《信息化配置申请》,经办公室审核后,由总经理审批后,办公室负责组织购置或进行调剂。

      第十五条公司各部室的计算机及辅助设施变更后,办公室应登记备案。

      第十六条公司计算机设备的日常维修工作由办公室负责,维修和更换部件相关费用列入申请部门费用。

      第十七条办公室应维护计算机及设备的注册信息和分布信息,确保每一设备的信息真实可查。

      第十八条信息设备的淘汰、报废由使用部门提出申请,办公室审核,经公司主管领导审批后,办公室负责淘汰或报废设备的回收、处置。

      第十九条公司信息设备耗材由办公室统一采购、发放。办公室应根据公司耗材储备情况和各个部室的需求情况,在每个季度初拟定《耗材采购季度计划》,按公司规定程序审批后,组织采购和发放工作。耗材供应应及时、充足,保证经营管理需要。

      办公室应根据各部门消耗情况,核定耗材定额,并根据实际需求及时调整。办公室应指定专人负责耗材管理,耗材管理人员应按部门、品类设置耗材使用台账,详细登记各部门耗材使用情况,并根据定额定期考核。

      第四章0a系统管理

      第二十条办公室是公司oa系统归口管理部门,负责公司oa系统资源分配,系统日常维护和管理。公司oa系统管理执行《中煤龙化公司办公自动化管理办法》规定。

      第二十一条办公室应指定专人负责对计算机设备、服务器要定期对其操作系统和文件进行检查,经常查杀病毒,保障设备正常运行。负责服务器运行日志记录工作。

      第五章网络管理

      第二十二条办公室负责公司内部局域网的网络通畅,网络共享和网络安全。

      第二十三条办公室负责搭建公司的远程访问*台,确保*台7x24的不间断的网络服务。对网络数据流进行安全过滤,应用防火墙和安全策略进行入侵监测和病毒监测。

      第六章数据及申报管理

      第二十四条信息管理人员应定期对公司数据进行异地备份,并保证备份数据安全,确保数据丢失后,可以通过备份还原数据。养成时时备份数据的习惯。

      第二十五条办公室应协助各部门设计备份策略,综合使用日志备份、差异备份和完全备份来维护数据库的数据安全,以便数据损坏后可以成功的恢复数据。

      第二十六条公司各信息系统使用部门负责权限内数据信息的收集、审核、汇总、整理、审批和按时申报工作。

      第七章安全管理

      第二十七条信息系统管理人员应加强密码管理,并定期更换。系统登录密码不得相互泄漏。

      第二十八条操作人员操作完毕应及时退出应用程序,以防他人非法进入系统。

      第二十九条涉密文件以纸质方式发送,不得以电子公文形式在网上传递。对网上处理信息应执行“上网不涉密、涉密不上网”制度,坚决杜绝发生泄密、盗取信息等现象。

      第三十条公司全体工作人员对信息化设备有管理和维护的责任。来访人员或非本部门人员未经许可,不得操作公司设备,时刻注意防火、防水、防盗。下班之后操作人员应按照正确程序关闭办公自动化设备及电源,要及时关闭门窗,防止失窃。

      第三十一条信息化设备的具体使用者为该设备的第一责任人。对于每台计算机中保存的文件、资料等保密信息,第一责任人负保密责任。严禁操作人员私自利用工作便利及非法手段调阅非共享信息。

      第三十二条操作人员应有强烈的病毒防范意识,使用u盘、光盘及网络信息准用存储设备时,首先须对其进行杀毒操作,确认其未带病毒后才可在系统上使用。定期进行杀毒处理,发现计算机遭受计算机病毒感染时应立即隔离,尽快杀毒。工作数据要经常做备份,检查、杀毒后备用。

      第三十三条任何个人不得从事下列危害信息系统安全的活动:

      (一)未经允许,进入信息系统或使用公司信息系统资源;

      (二)未经允许,对信息系统功能进行删除、修改或者增加;

      (三)未经允许,对信息系统中存储、处理或者传输的数据或应用程序进行删除、修改或者增加;

      (四)故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序;

      (五)任意方式对数据的恶意操作,如篡改、删除、转移等。

      (六)未经授权查阅其他人的电子邮件,冒用他人名义发送电子邮件。

      违反本规定,公司将视情节和公司奖惩相关规定追究责任人责任。

      第八章附则

      第三十四条本办法由公司办公室负责解释。

      第三十五条本办法自发布之日起施行。

    信息管理制度8

      第一章 总则

      第一条为加强客户信息资料的管理,打击销售误导、侵占挪用保险金、假保单、假机构等违法违规行为,切实维护投保人、被保险人合法权益,根据《保险法》等有关法律法规,以及《广东人身保险客户信息资料真实性管理办法(试行)》,制定本实施细则。

      第二条本细则所称“客户信息资料”,特指在公司核心业务系统中记载的,投保人、被保险人的姓名、性别、出生日期、证件号码、银行账号、联系地址、电话等信息资料。

      第三条本细则所称“真实性”,是指客户个人的身份资料、银行账号、联系信息等准确无误,完整有效,没有虚假、错误和无效的信息。

      第四条本细则适用于公司承保的保险期限为一年期及以上的个人人身保险业务,包括分红险、投连险、万能险、普通寿险、意外险和健康险。

      第二章 系统管理

      第五条公司核心业务系统和银保通系统应具备客户关键资料完整性控制功能。即在客户信息、保单资料录入系统时,若投保人和被保险人关键信息资料不完整,系统自动核保应不予通过,需让客户补充告知有关资料后方能承保。

      客户关键信息资料应至少包括:

      (1)投保人的姓名、性别、出生日期、证件号码、联系地址、电话;

      (2)被保险人的姓名、性别、出生日期、证件号码(未成年被保险人除外)。

      第六条公司核心业务系统和银保通系统应具备客户身份检验功能。即在客户信息、保单资料录入系统时,系统应对客户性别、出生日期、身份证号码等关键字段设置必要的校验,确保其身份证号码符合身份证编码规则,性别、出生日期与身份证号码无逻辑错误。否则系统自动核保将不予通过,需让客户补正有关资料后方能承保。

      第七条公司核心业务系统应具备可疑客户提示功能。客户服务部应根据核心业务系统在T+1个工作日内自动生成的"可疑客户信息资料问题件清单,在犹豫期回访前完成可疑调查和资料的修正录入工作。

      客户信息资料的可疑线索包括“同一电话、同一银行账号在2个不同客户的信息资料中重复出现”。

      第八条客户服务部和业务支持部应指定专人负责收集、了解核心业务系统和银保通系统的使用情况,并在分析有关情况后形成汇总意见及时向总公司反馈。

      第三章 销售管理

      第九条培训部应负责将投保单的规范填写要求纳入营销员、银保专管员以及代理机构(包括专业和兼业代理机构,下同)等渠道销售人员的日常培训中,设计制作专门的培训教材与培训课件,安排不少于2个课时的培训课程,并定期组织相关内容的专项测试,强调客户资料真实的重要性和必要性。

      客户服务部应协助培训部完成有关投保单规范填写要求教材课件的设计制作。

      第十条营销员、银保专管员应通过培训部组织的有关投保单规范填写要求的专项测试才能具备销售资格。

      第十一条营销员、银保专管员以及代理机构应当在实际销售过程中引导客户如实完整地填写身份信息、银行账号和联系地址、电话等投保信息,在向公司递交投保单前认真核对客户资料的真实性。

      严禁营销员、银保专管员以及代理机构以本人、本机构(或机构员工)、亲属等的地址和电话替代客户个人资料,或通过其他方式提供客户不实资料。

      除非特殊情形并依循公司内部的调查审批程序,严禁从非投保人以外的银行账户扣划缴纳保险费。

      严禁利用客户的身份资料私自设立并控制客户银行账号行为。

      严禁代签名行为。

      第十二条公司客服柜台应放置“请您认真填写投保单,提供真实完整的个人资料”提示牌,引导客户主动提供固定电话、移动电话和电子邮箱等多种联系方式。

      客户服务部应充分利用电话回访、客户咨询、保单保全、给付理赔以及举办客户关怀活动等方式,进行客户信息资料的核实、补正,并提醒客户及时办理信息变更。

      第十三条客户服务部负责通过系统提示、电话回访以及其他途径发现生成的可疑客户信息资料问题件清单的获取、整理和分发工作,并督促各销售渠道管理部门进行问题件的情况调查、核实、证据收集及后续变更等工作。

      销售渠道管理部门收到客户服务部分发的问题件清单后,应立即由渠道内勤在3个工作日内完成可疑排查,同时将问题件清单及时提供给各业务团队负责人。渠道内勤可以联系业务人员告知其可疑情况,也可以自己单独处理。各业务团队负责人应督导业务人员协助渠道内勤完成可疑排查。

      渠道内勤应在犹豫期内及时完成可疑排查,以实现犹豫期内客户真实资料的及时补录。渠道内勤在进行可疑排查时应按照申请办理保全业务的相关手续取得客户的有关证明材料和亲笔签名确认,必要时还要取得来自合作机构和业务人员的有关情况说明,以及其他可以排除可疑的必要证明(包括由渠道内勤亲笔签署的调查情况报告)。

      分公司合规和客户服务部对可疑排查进行指导和监督,并对排查结果进行检验核实。客户服务部可以根据渠道内勤的调查需要,综合考虑调查成本采取电话回访、会晤等方式帮助支持渠道内勤进行可疑排查,必要时也可以亲自开展可疑排查。

      对电话回访发现的可疑排查应同时执行公司有关电话回访的操作管理规程。

      第十四条对一年内被投诉并经查实有销售误导行为 2 次及以上的营销员、银保专管员或代理机构,客户服务部应对其销售的保单客户资料进行重新核查,必要时进行客户再次回访,防止客户资料不真实及销售误导问题。客户服务部应对有关情况予以记录存档,并告知分公司合规和销售渠道管理部门。

      销售渠道管理部门应根据渠道业务人员基本管理办法对以本人、所负责机构(或机构员工)、亲属等的地址和电话替代客户个人资料,或通过其他方式提供客户不实资料的业务人员采取相应的处罚措施,并纳入考核。销售渠道管理部门应将有关处罚情况告知分公司合规,并记录存档。

      第四章 查询提示

      第十五条销售渠道管理部门和客户服务部应宣传推广公司提供的电话、网络、柜台等查询服务方式,鼓励客户主动核实保单信息的真实性。

      第十六条营销员、银保专管员和代理机构应主动向客户提示告知纸质保险合同和保险合同送达回执上以黑体加粗字体提示的保单信息查询电话、查询网站以及服务网点地址,并引导其阅读“为确保您的保单权益,请及时拔打本公司服务电话、登陆网站或到柜台进行查询,核实保单信息”。

      第十七条除总公司24小时客服热线外,分公司客户服务部应有专人负责回答客户的电话查询。回答电话查询应先核实查询人的身份,在确认查询人为我公司人身保险保单的投保人、被保险人和受益人后方能提供查询服务。所提供的电话查询服务范围包括保单资料、保障利益、缴费情况、赔案(给付)信息等。

      相关工作流程和操作标准应执行总公司电话中心的电话查询服务有关指引。

      第十八条客户服务部应定期收集、了解、汇总保单信息网上查询*台的使用情况,并及时向总公司反馈,确保客户可通过我公司网站进行注册,提供保单资料、保障利益、缴费情况、赔案(给付)信息等查询服务。分公司IT应提供必要的支持。

      第十九条公司客服柜台提供查询服务时应先核实客户的身份,客户凭本人身份证和保险合同可查询保单、赔案(给付)、保全等相关信息。同时在工作中应遵守“以客为尊”的接待礼仪。

      第二十条客户服务部应定期收集、了解公司向投保人发送的保单生效时间、续期保费缴费时间、保费到账、索赔资料审核结果、保险金领取、保单重大变更等信息告知情况,并及时反馈给总公司,帮助客户及时、准确地收到总公司的告知信息。

      第二十一条提供查询服务应严格遵守公司的个人隐私和商业秘密保护制度,防止任何第三方人员在未经保单投保人、被保险人或受益人同意的情况下,非法获取客户的保单及赔案(给付)信息用于非法用途。法律法规另有规定的情形除外。

      第五章 监督管理

      第二十二条销售渠道管理部门应严格执行渠道业务人员基本管理办法,将客户资料信息真实性纳入营销员和银保专管员的考核中,综合运用薪酬(佣金/工资)、级别晋升、解除合同等多种手段,对提供不完整或虚假客户资料的营销员和银保专管员进行约束和惩罚。对提供虚假客户资料的营销员、银保专管员应及时报告分公司合规,并按季度汇总相关情况提交综合办公室,由综合办公室上报广东保监局和广东省保险行业协会。

      第二十三条销售渠道管理部门应加强对代理机构销售保单的客户资料真实性管理,做好日常沟通协调工作。对拒绝提供客户真实资料或故意提供客户虚假资料的代理机构要及时报告分公司合规,并按季度汇总相关情况提交综合办公室,由综合办公室负责上报广东保监局和广东省保险行业协会。

      第二十四条分公司合规有权对其所发现的营销员、银保专管员和代理机构的不诚信行为提出批评整改意见,并提交分公司合规委员会评议。

      第六章 附则

      第二十五条各有关部门应按照本细则要求梳理内部工作流程,明确业务操作标准。

      第二十六条各有关部门应对本细则施行前客户信息资料真实性管理情况进行自我检查,并实时关注向客户提供电话、网络、柜台查询服务和手机短信通知服务的实际效果,及时发现问题,整改完善。

      第二十七条本细则施行后,不执行或执行不到位,引发重大风险的,将依据公司责任追究管理办法予以处理。

      第二十八条本细则由综合办公室负责解释。

      第二十九条本细则自颁发之日起施行。

    信息管理制度9

      第一章总则

      第一条为加强客户信息资料的管理,打击销售误导、侵占挪用保险金、假保单、假机构等违法违规行为,切实维护投保人、被保险人合法权益,根据《保险法》等有关法律法规,以及《广东人身保险客户信息资料真实性管理办法(试行)》,制定本实施细则。

      第二条本细则所称“客户信息资料”,特指在公司核心业务系统中记载的,投保人、被保险人的姓名、性别、出生日期、证件号码、银行账号、联系地址、电话等信息资料。

      第三条本细则所称“真实性”,是指客户个人的身份资料、银行账号、联系信息等准确无误,完整有效,没有虚假、错误和无效的信息。

      第四条本细则适用于公司承保的保险期限为一年期及以上的个人人身保险业务,包括分红险、投连险、万能险、普通寿险、意外险和健康险。

      第二章系统管理

      第五条公司核心业务系统和银保通系统应具备客户关键资料完整性控制功能。即在客户信息、保单资料录入系统时,若投保人和被保险人关键信息资料不完整,系统自动核保应不予通过,需让客户补充告知有关资料后方能承保。

      客户关键信息资料应至少包括:

      (1)投保人的姓名、性别、出生日期、证件号码、联系地址、电话;

      (2)被保险人的姓名、性别、出生日期、证件号码(未成年被保险人除外)。

      第六条公司核心业务系统和银保通系统应具备客户身份检验功能。即在客户信息、保单资料录入系统时,系统应对客户性别、出生日期、身份证号码等关键字段设置必要的校验,确保其身份证号码符合身份证编码规则,性别、出生日期与身份证号码无逻辑错误。否则系统自动核保将不予通过,需让客户补正有关资料后方能承保。

      第七条公司核心业务系统应具备可疑客户提示功能。客户服务部应根据核心业务系统在T+1个工作日内自动生成的可疑客户信息资料问题件清单,在犹豫期回访前完成可疑调查和资料的修正录入工作。

      客户信息资料的可疑线索包括“同一电话、同一银行账号在2个不同客户的信息资料中重复出现”。

      第八条客户服务部和业务支持部应指定专人负责收集、了解核心业务系统和银保通系统的使用情况,并在分析有关情况后形成汇总意见及时向总公司反馈。

      第三章销售管理

      第九条培训部应负责将投保单的规范填写要求纳入营销员、银保专管员以及代理机构(包括专业和兼业代理机构,下同)等渠道销售人员的日常培训中,设计制作专门的培训教材与培训课件,安排不少于2个课时的培训课程,并定期组织相关内容的专项测试,强调客户资料真实的重要性和必要性。

      客户服务部应协助培训部完成有关投保单规范填写要求教材课件的设计制作。

      第十条营销员、银保专管员应通过培训部组织的有关投保单规范填写要求的专项测试才能具备销售资格。

      第十一条营销员、银保专管员以及代理机构应当在实际销售过程中引导客户如实完整地填写身份信息、银行账号和联系地址、电话等投保信息,在向公司递交投保单前认真核对客户资料的真实性。

      严禁营销员、银保专管员以及代理机构以本人、本机构(或机构员工)、亲属等的地址和电话替代客户个人资料,或通过其他方式提供客户不实资料。

      除非特殊情形并依循公司内部的调查审批程序,严禁从非投保人以外的银行账户扣划缴纳保险费。

      严禁利用客户的身份资料私自设立并控制客户银行账号行为。

      严禁代签名行为。

      第十二条公司客服柜台应放置“请您认真填写投保单,提供真实完整的个人资料”提示牌,引导客户主动提供固定电话、移动电话和电子邮箱等多种联系方式。

      客户服务部应充分利用电话回访、客户咨询、保单保全、给付理赔以及举办客户关怀活动等方式,进行客户信息资料的核实、补正,并提醒客户及时办理信息变更。

      第十三条客户服务部负责通过系统提示、电话回访以及其他途径发现生成的可疑客户信息资料问题件清单的获取、整理和分发工作,并督促各销售渠道管理部门进行问题件的情况调查、核实、证据收集及后续变更等工作。

      销售渠道管理部门收到客户服务部分发的问题件清单后,应立即由渠道内勤在3个工作日内完成可疑排查,同时将问题件清单及时提供给各业务团队负责人。渠道内勤可以联系业务人员告知其可疑情况,也可以自己单独处理。各业务团队负责人应督导业务人员协助渠道内勤完成可疑排查。

      渠道内勤应在犹豫期内及时完成可疑排查,以实现犹豫期内客户真实资料的及时补录。渠道内勤在进行可疑排查时应按照申请办理保全业务的相关手续取得客户的有关证明材料和亲笔签名确认,必要时还要取得来自合作机构和业务人员的有关情况说明,以及其他可以排除可疑的必要证明(包括由渠道内勤亲笔签署的调查情况报告)。

      分公司合规和客户服务部对可疑排查进行指导和监督,并对排查结果进行检验核实。客户服务部可以根据渠道内勤的调查需要,综合考虑调查成本采取电话回访、会晤等方式帮助支持渠道内勤进行可疑排查,必要时也可以亲自开展可疑排查。

      对电话回访发现的可疑排查应同时执行公司有关电话回访的操作管理规程。

      第十四条对一年内被投诉并经查实有销售误导行为2次及以上的营销员、银保专管员或代理机构,客户服务部应对其销售的保单客户资料进行重新核查,必要时进行客户再次回访,防止客户资料不真实及销售误导问题。客户服务部应对有关情况予以记录存档,并告知分公司合规和销售渠道管理部门。

      销售渠道管理部门应根据渠道业务人员基本管理办法对以本人、所负责机构(或机构员工)、亲属等的地址和电话替代客户个人资料,或通过其他方式提供客户不实资料的业务人员采取相应的处罚措施,并纳入考核。销售渠道管理部门应将有关处罚情况告知分公司合规,并记录存档。

      第四章查询提示

      第十五条销售渠道管理部门和客户服务部应宣传推广公司提供的电话、网络、柜台等查询服务方式,鼓励客户主动核实保单信息的真实性。

      第十六条营销员、银保专管员和代理机构应主动向客户提示告知纸质保险合同和保险合同送达回执上以黑体加粗字体提示的保单信息查询电话、查询网站以及服务网点地址,并引导其阅读“为确保您的保单权益,请及时拔打本公司服务电话、登陆网站或到柜台进行查询,核实保单信息”。

      第十七条除总公司24小时客服热线外,分公司客户服务部应有专人负责回答客户的电话查询。回答电话查询应先核实查询人的身份,在确认查询人为我公司人身保险保单的投保人、被保险人和受益人后方能提供查询服务。所提供的电话查询服务范围包括保单资料、保障利益、缴费情况、赔案(给付)信息等。

      相关工作流程和操作标准应执行总公司电话中心的电话查询服务有关指引。

      第十八条客户服务部应定期收集、了解、汇总保单信息网上查询*台的使用情况,并及时向总公司反馈,确保客户可通过我公司网站进行注册,提供保单资料、保障利益、缴费情况、赔案(给付)信息等查询服务。分公司IT应提供必要的支持。

      第十九条公司客服柜台提供查询服务时应先核实客户的身份,客户凭本人身份证和保险合同可查询保单、赔案(给付)、保全等相关信息。同时在工作中应遵守“以客为尊”的接待礼仪。

      第二十条客户服务部应定期收集、了解公司向投保人发送的保单生效时间、续期保费缴费时间、保费到账、索赔资料审核结果、保险金领取、保单重大变更等信息告知情况,并及时反馈给总公司,帮助客户及时、准确地收到总公司的告知信息。

      第二十一条提供查询服务应严格遵守公司的个人隐私和商业秘密保护制度,防止任何第三方人员在未经保单投保人、被保险人或受益人同意的情况下,非法获取客户的保单及赔案(给付)信息用于非法用途。法律法规另有规定的情形除外。

      第五章监督管理

      第二十二条销售渠道管理部门应严格执行渠道业务人员基本管理办法,将客户资料信息真实性纳入营销员和银保专管员的考核中,综合运用薪酬(佣金/工资)、级别晋升、解除合同等多种手段,对提供不完整或虚假客户资料的营销员和银保专管员进行约束和惩罚。对提供虚假客户资料的营销员、银保专管员应及时报告分公司合规,并按季度汇总相关情况提交综合办公室,由综合办公室上报广东保监局和广东省保险行业协会。

      第二十三条销售渠道管理部门应加强对代理机构销售保单的客户资料真实性管理,做好日常沟通协调工作。对拒绝提供客户真实资料或故意提供客户虚假资料的代理机构要及时报告分公司合规,并按季度汇总相关情况提交综合办公室,由综合办公室负责上报广东保监局和广东省保险行业协会。

      第二十四条分公司合规有权对其所发现的营销员、银保专管员和代理机构的不诚信行为提出批评整改意见,并提交分公司合规委员会评议。

      第六章附则

      第二十五条各有关部门应按照本细则要求梳理内部工作流程,明确业务操作标准。

      第二十六条各有关部门应对本细则施行前客户信息资料真实性管理情况进行自我检查,并实时关注向客户提供电话、网络、柜台查询服务和手机短信通知服务的实际效果,及时发现问题,整改完善。

      第二十七条本细则施行后,不执行或执行不到位,引发重大风险的,将依据公司责任追究管理办法予以处理。

      第二十八条本细则由综合办公室负责解释。

      第二十九条本细则自颁发之日起施行。

    信息管理制度10

      第一章:总则

      第一条

      为了使企业在管理上跟上时代的发展,适应信息社会及网络经济下的市场竞争环境,运用先进的管理手段提高工厂的工作及管理效率,必须借助于网络及计算机等现代化的环境及工具,这就要求企业本身要注重信息化的发展,而信息化的健康发展就必须有一个好的管理制度来保障,籍以创造及巩固企业好的信息化发展的软环境及硬环境,因此,特制定《X公司信息化工作管理制度》。

      第二条

      信息化工程是一个长期的系统管理工程,必须做好系统测试、运行及维护工作,系统持续改善。

      第二章:信息化工作管理

      第三条

      严格按工厂发展规划及年度信息化发展计划开展工作。

      4、按工厂年度宣传计划,协助宣传部门搞好企业信息化宣传材料的准备工作,针对不同层次做到由浅入深,趣味多变。

      5、按工厂年度教育培训计划,协助教育部门搞好教材、教师、教学环境的准备工作。

      6、搞好企业信息化发展的外部环境,与各级*及组织保持良好的关系,尽力争取经济政策上的支持。

      7、搞好企业各应用系统的选型、采购工作,其中软件的选型要从企业实际需求出发,多比较,强调软件原厂商及实施商的技术实力与发展软件产品的适应性,追求软件的性价比。实施时,与软件原厂商、实施商、技术依托单位保持密切联系,多交流思想认识,克服各种阻力。另外发挥各业务部门的主观能动性,以业务部门为主,树立服务的思想。硬件的采购到货比三家,追求性价比、实用性、安全性及扩充性等等。我订有效合同,搞好验收等把关工作。

      8、系统的软、硬件维护、管理及调配由信息中心组织实施,归口管理,维护工作做到系统的正常运行,管理工作做到账物一致,调配工作做到按需分配,充分发挥系统软、硬件的效率。

      9、办好企业网站,维护企业网页,同时对与internet的连接把好安全关(防火墙)。

      10、搞好企业内部网的防毒作用,网络用机严禁私接光软驱,私自安装软件,尤其是游戏软件。

      11、严禁拆换网络计算机及相关设备的零部件。

      12、把好企业上internet关,各部门确因工作需上网查询、发布信息、收发电子邮件,填写申请书,需经厂领导或信息中心主任批准后方可进行。

      13、信息中心搞好网络管理工作,企业内部网必须把好用户及密码的关,合理分配IP地址,搞好虚网划分及管理。

      14、各部门对硬件设备的使用,必须必须按相关设备操作规程进行,严禁带电拨插计算机及相关设备,不得私拉网线,软件的使用严格按操作指南进行,不得任意删改系统文件及别人的文件。

      15、各单位计算机信息系统的保密管理应实行单位领导负责制,由各单位主管领导负责,并指定人员真心专管,制订相应的管理制度,对涉密的计算机要经严格审查,并由经岗位保密培训的人员专门负责,其计算机要设置口令。

      16、网络及其他单元系统用机的软件安装及维护必须由信息中心相关管理人员确认以后进行。

      17、信息系统的开发由信息中心主持进行,尽量减少信息化孤岛,开发的*台应结合网络系统实际来定,避免孤立行事,将开发纳入信息化发展正常渠道,对于有难度的开发由信息中心确认后可派专人进行。

      18、信息中心人员应指导、教授业务部门人员有关系统的应用,保证业务部门人员能正确使用系统。

      19.IT人员搞好自己理论学习工作,*常有时间多看书,多交流,作好学*结。

      20、信息中心搞好全厂计算机及相关设备(软、硬件)的调研、选型、采购、实施、管理、维护(修)、调配等工作。

      21、信息处理中心负责解答业务部门在使用网络及计算机过程中碰到的任何问题并协助处理好问题,搞好工厂宣讲工作,提高企业员工对工厂的认识。

      22、定期进行设备的清查工作,尤其是设备调配之后,保证配置的完整性并作好封记,更新管理账目。

      23、计算机及相关设备采购严格按需求或计划进行,验收时严格按合同设备配置清单执行,认真作好验收记录,对不合格品负责退换。

      24、信息中心负责设备的入库或转固定资产工作,任何采购件必须转固定资产或入库,只有这样后才能持相关票据到财务处报账,任何领用品必须开增值税发票,增增税发票及入库单办理账务。

      第三章:内部电脑安全管理

      随着企业生产节奏的加快和办公现代化,我厂使用电脑的车间、处室越来越多,现有电脑安装部位普遍存在防范措施薄弱,安全隐患突出。而近期以来,地区高校内部和有关电脑经营公司均相继发生电脑被窃案件,给国家和集体财产造成了很大的损失。从案件性质分析,电脑已经成为犯罪分子重点侵袭的目标。因此,为安全使用电脑,防止各类案件的发生,结合工厂情况,特重申加强内部电脑安全管理的通知如下:

      一、凡配有电脑部门的领导要从思想上重视电脑部位的安全管理,必须建立健全必要的安全管理制度,认真落实安全防范措施,并负责对使用和管理电脑人员的教育管理工作。

      二、电脑管理和使用人员必须保持高度的警惕性,严格执行各项管理制度,完善电脑台帐,电脑软件未经领导批准,不得擅自带出和外借,自觉做好保密、防盗和防病毒工作,更不得用电脑从事任何违法活动。

      三、电脑室内必须加强对火种、电源的管理,不得擅自动明火,禁止存放易燃易爆物品,使用电源必须保证安全,人员离开后应切断电源。

      四、电脑部位的安全防护措施必须完善,应做到人员离开后能够关窗锁门。

      五、严格外来人员管理,未经同意不得擅自进入电脑室或操作电脑。

      六、此通知下发后,各部门要对电脑部位进行认真检查,重点检查安全管理制度是否健全,管理人员是否落实,防范措施是否完善,对存在的隐患要立即进行整改,杜绝各类案件的发生。


    项目信息管理制度(扩展4)

    ——项目信息管理制度 (菁选3篇)

    项目信息管理制度1

      1.营销中心业务人员外出联系意向客户后,必须填写项目信息表,作为考绩依据;

      2.有效项目信息是否达到20%,由部门经理认定。认定后进入公司项目库,纳入系统管理;

      3.项目信息采集完备,需要做出方案的,由营销总监审批通过后安排技术部门限时办理。方案初稿拿出后交营销中心组织研究,提出修改意见,再次交技术部门修改后定稿,由销售人员签字领取;

      4.进入公司项目库的有效项目信息由公司指定专人负责跟踪管理,跟踪情况实时上报;

      5.实行项目分级管理,经营销总监认定达到49%级别以上的项目,公司介入,帮助研究公关方案,确定对等级别接触人员;

      6.对于跟踪不力,半月内无跟踪信息更新,有可能造成项目流失的,公司随时决定更改项目负责人员,原负责人员不再享有此项目的任何提成;

      7.项目完成后,填写结案表存档;

      8.所有项目信息要严格保密,凡是违背信息保密规定,给公司造成损失的,将按照相关规定严肃处理,直至追究刑事责任。

    项目信息管理制度2

      1、为了保证项目网络数据的安全保密,维持安全可靠的计算机应用环境,特制定本规定。

      2、凡项目部从事项目管理工作的员工都必须执行本规定。

      3、项目的施工合同、设计图纸、设计变更、工作联系单、工程洽商单、经济签证单、公司内部资料等必须由各部门信息管理员妥善管理,严禁外借,严禁非相关人员传阅、查看。

      4、对接入计算机及设备,必须符合一下规定:

      1)在未经许可的情况下,不得擅自对处计算机及其相关设备的硬件部分进行修改、改装或拆卸配置,包括添加光驱、软驱,挂接硬盘等读写设备,以及增加串口或并口外围设备,如扫描仪、打印机等。

      2)非我项目的计算机及任何外设,不得接入网络系统。

      3)严禁私自开启计算机机箱封条或机箱锁。

      5、凡使用项目配备计算机网络系统的员工,必须遵守以下规定:

      1)未经批准,严禁非本项目工作人员使用除计算机及任何相关设备。

      2)对新上网使用办公网络系统的员工,由办公室负责上岗前的计算机网络设备系统安全及信息保密的技术培训工作。

      3)未经批准,任何人严禁将其以任何形式(如数据形式:internet、软盘、光盘、硬磁盘等;硬拷贝形式:图纸打印、复印、照片等)复制、传输或对外提供。

      4)任何员工均不得超越权限侵入网络中未开放的信息,不得擅自修改入库数据资料和修改他人数据资料。

      6、严格执行国家、有关保密、安全及办公自动化系统的有关法律、法规的规定和要求。各部门应自觉按照有关规定和要求配合做好保密和信息安全工作。

      7、任何经由我公司外网接入互联网的员工,必须严格遵守国家有关法律、法规。

      8、凡使用公司网络系统的员工,必须配合网络管理员做好防病毒工作。

      1)由办公室负责网络防病毒工作。信息维护员负责实施防病毒的日常管理工作。

      2)凡装有可与外界进行数据传输的设备的计算机,必须安装防病毒程序,办公室定期对防病毒程序进行升级,增强对病毒的查杀能力。

      3)凡需入网传输数据的盘片,由网络管理员负责检查、清查计算机病毒,确保没有病毒后方可传输数据。

      4)员工在使用过程中如发现计算机病毒,应立即停止进行任何程序并报告网络管理员,如遇到现有防病毒程序无法清杀的病毒,网络管理员必须先将受感染的计算机从网络上隔开,协助员工做好数据备份工作,并为用户恢复系统。

      9、分公司办公室定期对有关部门进行计算机网络系统安全和数据保密检查,并将检查结果向处保密工作小组汇报。

      10、涉及项目信息安全与保密的管理人员均需要对本制度相关具体要求,进行保密工作承诺。

    项目信息管理制度3

      第一章总则

      第一条为保障中铁九局四公司项目部计算机网络系统的安全,促进项目部各项业务的信息化,保障信息安全,保证计算机系统的正常运行,特制定本细则。

      第二条计算机安全管理的主要内容包括安全防范设施和安全保障机制,以有效降低系统风险和操作风险。

      第三条项目部应设立专(兼)职计算机管理员,负责项目信息系统的日常安全管理和执行工作。

      第二章技术安全管理

      第四条技术安全管理主要是指项目部信息系统的安全技术实施和维护方面的技术管理,包括网络安全管理,系统安全管理,操作安全管理。

      第五条严禁利用项目信息系统从事国家明令禁止的活动。

      第六条未经许可禁止新增,挪用和改动项目信息权,严禁将外来计算机设备接入公司网络。

      第七条严禁在计算机上随意安装使用与工作无关的软件,特别是具有密码破解,黑客攻击等功能的软件。

      第八条严禁在工作时间进行浪费网络资源和威胁网络安全的操作(如大文件下载,计算机端口扫描等)。

      第九条计算机管理员负责统一安装所有员工办公电脑上的操作系统及应用软件,并负责调试,维护。

      第十条在使用过程中计算机出现故障,应通知计算机管理员,不得擅自拆卸计算机。

      第三章病毒防范管理

      第十一条计算机病毒是指隐藏在计算机软件程序和数据资源中,利用系统的软件程序和数据资源繁殖并生存,并通过系统的软件程序和数据共享途径进行传染的攻击性程序,它会影响计算机系统的正常运行。

      第十二条对计算机病毒的防范应以预防为主,事后处理为辅。计算机病毒防范工作由计算机管理员统一规划,协调和组织实施。

      第十三条选用的病毒防护软,硬件,必须是经*部认证、批准的产品。

      第十四条计算机管理员必须不定期组织检查病毒,发现病毒及时采取相应措施处理。

      第十五条项目部所有员工必须严格按以下要求进行病毒防范:严禁未经授权自行重装操作系统或变更系统设置,如确有必要,应通知计算机管理员安装或在综合部授权同意的情况下自行操作。

      第十六条严禁自行下载,安装不明来历的软件;

      第十七条在所使用的电邮系统中不要打开不明来历的电子邮件,一旦发现应立即删除;

      第十八条如果防病毒软件报告查到新病毒,首先应立刻将计算机断网,避免病毒在网络中扩散,然后将提示信息通知计算机管理员,在管理员的指导下进行杀毒或安装系统补丁,不得自行处理。

      第十九条本规定由公司办公室解释。


    项目信息管理制度(扩展5)

    ——公司信息安全管理制度3篇

    公司信息安全管理制度1

      一、总则

      为了保护企业的信息安全,特订立本制度,望全体员工遵照执行。

      二、计算机管理要求

      1、IT管理员负责公司内所有计算机的管理,各部门应将计算机负责人名单报给IT管理员,IT管理员(填写《计算机IP地址分配表》)进行备案管理。如有变更,应在变更计算机负责人一周内向IT管理员申请备案。

      2、公司内所有的计算机应由各部门指定专人使用,每台计算机的使用人员均定为计算机的负责人,如果其他人要求上机(不包括IT管理员),应取得计算机负责人的同意,严禁让外来人员使用工作计算机,出现问题所带来的一切责任应由计算机负责人承担。

      3、计算机设备未经IT管理员批准同意,任何人不得随意拆卸更换;如果计算机出现故障,计算机负责人应及时向IT管理员报告,IT管理员查明故障原因,提出整改措施,如属个人原因,对计算机负责人做出处罚。

      4、日常保养内容

      A、计算机表面保持清洁。

      B、应经常对计算机硬盘进行整理,保持硬盘整洁性、完整性。

      C、下班不用时,应关闭主机电源。

      5、计算机IP地址和密码由IT管理员指定发给各部门,不能擅自更换。计算机系统专用资料(软件盘、系统盘、驱动盘)应由专人进行保管,不得随意带出公司或个人存放。

      6、禁止将公司配发的计算机非工作原因私自带走或转借给他人,造成丢失或损坏的要做相应赔偿,禁止计算机使用人员对硬盘格式化操作。

      7、计算机的内部调用

      A、IT管理员根据需要负责计算机在公司内的调用,并按要求组织计算机的迁移或调换。

      B、计算机在公司内调用,IT管理员应做好调用记录,《调用记录单》经副总经理签字认可后交IT管理员存档。

      8、计算机报废

      A、计算机报废,由使用部门提出,IT管理员根据计算机的使用、升级情况,组织鉴定,同意报废处理的,报部门经理批准后按《固定资产管理规定》到财务部办理报废手续。

      B、报废的计算机残件由IT管理员回收,组织人员一次性处理。

      C、计算机报废的条件:

      (1)主要部件严重损坏,无升级和维修价值。

      (2)修理或改装费用超过或接近同等效能价值的设备。

      三、环境管理

      1、计算机的使用环境应做到防尘、防潮、防干扰及安全接地。

      2、应尽量保持计算机周围环境的整洁,不要将影响使用或清洁的用品放在计算机周围。

      3、服务器机房内应做到干净、整洁、物品摆放整齐;非主管维护人员不得擅自进入。

      四、软件管理和防护

      1、职责:

      A、IT管理员负责软件的开发购买保管、安装、维护、删除及管理。

      B、计算机负责人负责软件的使用及日常维护。

      2、使用管理:

      A、计算机系统软件:要求IT管理员统一配装正版Windows专业版,办公常用办公软件安装正版office专业版套装、正版ERP管理系统,制图软件安装正版CAD专业版,杀毒软件安装安全杀毒套装,邮件软件安装闪电邮,及自主开发等各种正版及绿色软件。

      B、禁止私自下载或安装软件、游戏、电影等,如工作需要安装或删除软件时,向IT管理员提出申请,经检查符合要求的软件由IT管理部员或在IT管理员的监督下进行安装或删除。

      C、计算机负责人应管理好计算机的操作系统或软件的用户名、工号、密码。若调整工作岗位,应及时通知IT管理部员更改相关权限。不得盗用他人用户名和密码登录计算机,或更改、破坏他人的文件资料,做好局域网上共享文件夹的密码保护工作。

      D、计算机负责人应及时做好业务相关软件的应用程序数据备份(刻录光盘),防止因机器故障或被误删除而引起文件丢失。

      E、计算机软件在使用过程中如发现异常或出现错误代码时,计算机负责人应及时上报IT管理员进行处理。

      3、升级、防护:

      A、如操作系统、软件需要更新及版本升级,则由IT管理员负责升级安装、购买等。

      B、U盘、软盘在使用前,必须先采用杀毒软件进行扫描杀毒,无病毒后再使用。

      C、由IT管理员协助计算机负责人对计算机进行病毒、木马程序检测和清理工作,要求定期更新杀毒软件。

      五、硬件维护

      1、要求:

      A、IT管理部员负责计算机或相关电脑设备的维护。

      B、对硬件进行维护的人员在拆卸计算机时,必须采取必要的`防静电措施。

      C、对硬件进行维护的人员在作业完成后或准备离去时,必须将所拆卸的设备复原。

      D、对于关键的计算机设备应配备必要的断电、继电保护电源。

      E、IT管理部员应按设备说明书进行日常维护,每月一次。

      2、维护:

      A、计算机的使用、清洁和保养工作,由计算机负责人负责。

      B、IT管理员必须经常检查计算机及外设的状况,及时发现和解决问题。

      六、网络管理

      1、禁止浏览或登入*、*、邪教等不明非法网站、浏览非法信息以及利用电子信箱收发有关上述内容的邮件;不得通过互联网或光盘下载安装传播病毒以及黑客程序。

      2、禁止私自将公司的受控文件及数据上传网络与拷贝传播。

      七、维修流程当计算机出现故障时,应立即停止操作,上报公司IT管理员,填写《公司电脑维修记录表》;由IT管理员负责维修。

      八、奖惩办法由于计算机设备是我们工作中的重要工具。因此,IT管理员将计算机的管理纳入对各计算机负责人的绩效考核范围,并将严格实行。从本制度公布之日起:

      1、凡是发现以下行为,IT管理员有权根据实际情况处罚并追究当事人及其直接领导的责任,严重的则交由上级部门领导对其处理。

      A、私自安装和使用未经许可的软件(含游戏、电影),每个软件罚________元。

      B、计算机具有密码功能却未使用,每次罚________元。

      C、下班后,计算机未退出系统或关闭显示器的,每次罚________元。

      D、擅自使用他人计算机或外设造成不良影响的,每次罚________元。

      E、浏览登入*、*、邪教等不明非法网站,传播非法邮件的,每次罚________元。

      F、如有私自或没有经过IT管理部审核更换计算机IP地址的,每次罚________元。

      G、如有拷贝受控文件及数据,故意删除共享资料软件及计算机数据的,按损失酌情进行处罚。

      2、凡发现由于:违章作业,保管不当,擅自安装、使用硬件和电气装置,而造成硬件的损坏或丢失的,其损失由责任人赔偿硬件价值的全部费用。

      九、附则

      1、本制度为公司计算机管理制度,要求每一位计算机负责人和员工都必须遵守该制度。

      2、本制度由行政部负责编制与修改。

      3、本制度由公司总经理批准后执行。


    项目信息管理制度(扩展6)

    ——化工厂安全生产信息管理制度3篇

    化工厂安全生产信息管理制度1

      一、编制目的

      1.为加强安全生产信息管理、科学、准确、及时收集、传递安全生产信息,充分利用安全生产信息指导和服务安全生产工作,特制定本制度;

      2.本制度明确安全生产信息收集、整理、保存、利用、更新、培训等环节管理要求,规定了安全生产信息管理的部门和各环节管理的责任部门。

      二、编制依据

      1.危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则(20XX);

      2.化工企业工艺安全管理实施导则(AQ/T3034-2010);

      3.《关于加强化工过程安全管理的指导意见》(安监总管三〔20XX〕88号);

      4.《*监管总局关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知》(安监总管三[20XX]93号);

      5.公司安全管理制度汇编(20XX版)。

      三、安全生产信息主要内容

      1.化学品危害信息

      化学品危害性信息至少应包括:

      (1)毒性;

      (2)允许暴露限值;

      (3)物理参数,如沸点、蒸气压、密度、溶解度、闪点、爆炸极限;

      (4)反应特性,如分解反应、聚合反应;

      (5)腐蚀性数据,腐蚀性以及材质的不相容性;

      (6)热稳定性和化学稳定性,如受热是否分解、暴露于空

      气中或被撞击时是否稳定;与其它物质混合时的不良后果,混合后是否发生反应;

      (7)对于泄漏化学品的处置方法。

      2.工艺技术信息

      工艺技术信息至少应包括:

      (1)工艺流程简图;

      (2)工艺化学原理资料;

      (3)设计的物料最大存储量;

      (4)安全操作范围(温度、压力、流量、液位或组分等);

      (5)偏离正常工况后果的评估,包括对员工的安全和健康的影响。

      3.设备设施信息

      工艺设备信息至少应包括:

      (1)材质;

      (2)工艺控制流程图(P&ID);

      (3)电气设备危险等级区域划分图;

      (4)泄压系统设计和设计基础;

      (5)通风系统的设计图;

      (6)设计标准或规范;

      (7)物料*衡表、能量*衡表;

      (8)计量控制系统;

      (9)安全系统(如:联锁、监测或抑制系统)。

      4.行业经验及事故教训

      (1) 同行业、同工艺的设备设施选择与设置及技改成功案例;

      (2)同行业、同工艺的设备设施、工艺及相关事故、事件案例;

      (3)公司应对涉及工艺、设备的事故调查原因,制定纠正和预防措施;

      (4)公司内部对未遂事件进行调查、分析、找出事件原因、制定预防措施。

      四、安全生产信息获取途径

      企业可以通过以下途径获得所需的工艺安全信息:

      1.从制造商或供应商处获得物料安全技术说明书(MSDS);

      2.从项目工艺技术包的提供商或工程项目总承包商处可以获得基础的工艺技术信息;

      3.从设计单位获得详细的工艺系统信息,包括各专业的详细图纸、文件和计算书等;

      4.从设备供应商处获取主要设备的资料,包括设备手册或图纸,维修和操作指南、故障处理等相关的信息;

      5.机械完工报告、单机和系统调试报告、监理报告、特种设备检验报告、消防验收报告等文件和资料;

      6.为了防止生产过程中误将不相容的化学品混合,宜将企业范围内涉及的化学品编制成化学品互相反应的矩阵表;通过查阅矩阵表确认化学品之间的相容性。

      五、安全生产信息管理职能划分

      1.生产技术科是公司工艺技术信息和设备设施信息的管理部门,统筹公司各部门对工艺技术信息设备设施信息、化学品危害信息、工艺安全、行业经验及事故教训等信息的收集、处理、传递、反馈及建档,并做好监督管理工作;

      2.安全环保科负责公司安全、环保相关法律法规及*有关文件的识别、获取和符合性评价,形成清单和文本数据库,负责监督检查各部门法律法规的识别、评价、建档等工作;

      4.各部门根据行业类别收集本单位危险化学品、工艺安全、设备设施、行业经验及事故事件信息,并对相关信息及时做好处置、传递、反馈、归档工作;

      5.安全环保科负责综合监管工作、监督检查公司各部门安全生产信息的管理和使用。

      六、安全生产信息的收集和使用

      1.各部门对安全生产信息收集应分类、分专业建立档案资料,保存生产技术科。

      2.各专业按照安全生产信息职能划分,及时收集本行业相关安全生产信息,并用于本行业培训管理活动;

      3.各部门对收集到的各类信息要及时运用到员工的培训、安全管理制度、操作规程、应急救援预案、工艺卡片、培训手册等规范性文件中,安全生产信息文件应纳入文件管控系统,保持最新版本;

      4.各部门要定期对安全生产信息内容进行培训,对变更或重大安全生产信息及时组织相关人员进行培训。各部门要根据安全生产信息内容制定岗位人员的培训计划、组织实施培训,确保员工掌握本岗位安全生产信息;

      5.各部门要根据安全生产信息编制符合国家标准要求的安全技术说明书和化学品安全标签,发现生产的危险化学品有新的危险特性的,应当立即公告,并及时修订其化学品安全技术说明书和化学品安全标签;

      6.各职能部门要对涉及本专业的法律法规和其他安全生产信息及时进行识别、更新、传达给相关单位,并督促其进行进一步识别、收集和处理。各单位应根据收集的信息结合实际制定本单位的安全生产工作目标,并通过安全生产会议、文件、OA等形式向基层传递安全生产信息;

      7.各部门要运用现代科学管理方法收集事故预测、预控信息,通过安全检查和对生产现场工艺、设备、人员等信息的收集、全面了解、掌握安全工作管理动态,及时消除和整改事故隐患;

      8.各部门要对工艺事故/事件的调查和处理形成书面资料,重大事故报告永久保存,一般事故至少保存5年,应在完成事故/事件调查后组织开展内部经验交流、培训,采取预防性措施。

      七、安全信息的处理与反馈

      1.安全生产信息处理要做到简明扼要、突出重点,对于在安全生产过程中发生变化的相关信息应及时加工处理和上报,并做好各类培训告知、记录存档;

      2.安全生产信息要注重信息的时效性,信息传递与反馈要迅速及时,重大安全信息必须及时向上级有关部门报告;

      3.安全生产信息处理原则:本单位能处理的不能推给上级部门,紧急安全信息要求从收集到处理完成不能超过两日;一般信息一周内必须完成;

      4.定期召开安全生产信息工作会议,总结和发布变更信息。信息反馈实行封闭原则,由安全环保科实行监督管理;

      5.收集的安全信息应准确及时地报送公司职能部室,职能部门收到基层的信息后,应及时进行分析处理,将其处理结果回复原部门。确定的安全生产信息应迅速向基层部门传递、实施,并监督检查实施情况。

      八、安全生产信息的管理程序

      1.各职能部门每季度对相关单位安全生产信息管理工作进行一次专项检查,并对重大安全安全生产信息的收集、整理、具体落实情况进行跟进;

      2.各部门、各专业要定期对安全生产信息进行符合性评价,形成评价报告,对发现的工艺管理系统及执行过程中存在的差距,应予以记录,并提出和落实改进措施。

      九、检查与考核

      本制度涉及的考核参照公司安全生产责任制考核办法执行。

      十、附则

      1.本制度自下发之日起执行;

      2.本制度解释权归安全环保科。

    化工厂安全生产信息管理制度2

      一、公司领导(厂长、经理)职责

      1.认真贯彻执行国家及上级有关政策、法令、指标、对本公司员工的安全健康负责,全面负责公司的安全生产工作。

      2.在计划、布置、检查、总结生产工作的同时,计划、布置、检查、总结安全工作,定期召开安全工作会议。

      3.建立安全组织机构,配置安全人员,实现安全生产,及时研究解决有关安全的重大问题。

      4.每季定期组织一次安全大检查,对重大的不安全隐患组织落实整改。对避免重大事故的有关人员实行重奖。

      5.主持各类重大事故的调查、处理和做出防范措施,执行“三不放过”原则,对事故职责者进行严肃处理。

      二、安全员职责

      1.在总经理的领导下,制订和修订、审批安全技术规程和安全规章制度及安全技术措施,并组织贯彻实施。

      2.负责对员工进行安全生产的`宣传教育,组织安全培训和安全技术考核。

      3.监督检查安全生产操作规程执行情景,遇有紧急不安全情景时,有权停止生产及有关人员的工作。

      4.经常进行现场安全检查,协助解决问题,组织落实整改。

      5.负责编制或修订公司防火制度,并监督贯彻执行。

      6.负责工伤事故的处理和各类事故的综合上报,参与各类重大事故的调查和鉴定工作。

      7.负责安全装置,防护器材,灭火器材的管理。

      8.发生事故立即报告,组织抢救,保护好现场负责事故的统计上报,参加各种事故的调查,分析和处理,并提出防范措施。

      9.定期组织安全大检查,对查出的问题做到定整改人员、定措施、定期限。

      10.负责动火手续的办理工作。

      三、班组长安全职责

      1.组织学习,贯彻执行公司有关安全生产的规章制度和决定。

      2.负责对新员工进行岗位安全教育。

      3.做到班前讲安全,班中检查安全,班后总结安全。

      4.搞好安全设施,设备检查维护工作,使其经常坚持完好和正常运行。

      5.督促教育员工正确使用劳动保护用品和防护用品。

      6.发生事故立即报告,组织抢救,保护好现场。

      7.组织搞好生产现场的清扫和整理工作,管理好消防器材,实现安全生产。

      四、员工安全职责

      1.严格执行各项安全生产规章制度,不违章作业,并制止他人违章作业。

      2.精心操作,严格控制工艺条件,记录整洁、准确、可靠,认真执行交接班制度。

      3.及时巡回检查,发现异常及时处理。发生事故要正确分析、确定、处理、保护好现场,并及时向有关领导报告。

      4.爱护并正确使用防护设施,加强设备维护。经常坚持作业现场所整洁,搞好安全生产。

      5.正确使用,妥善保管各种防护用品和器具。

      6.对违章指挥有权拒绝操作,险情异常严重时,有权停止作业,并及时向公司领导报告。


    项目信息管理制度(扩展7)

    ——基建项目管理制度3篇

    基建项目管理制度1

      为了规范本项目水利基建财务管理行为,控制费用支出,节约基本建设资金,提高投资效益,确保基建资金专款专用;根据国家有关规定,并结合本项目水利基本建设实际情况,制定本制度。

      一、资金预算管理

      本项目属中央财政专项项目,因此,对本项目基本建设资金实行预算管理,并按省水利厅批准的用款计划执行。

      二、资金使用管理

      1、该项目资金设立专帐、专户管理;资金使用必须实行专款专用,必须符合概算,预算确定的范围和标准;必须完备手续,符合规定的程序。

      2、资金的申请和拨付应根据项目概算、年度投资计划、施工计划支出预算,施工进度,支出预算等办理资金的申领和拨付。

      3、资金的.使用必须进行认真审查,包括的内容:

      (1)支付凭证是否合法,手续是否完善,金额是否正确;

      (2)是否符合合同约定;

      (3)是否符合财务预算,用款计划;

      (4)是否符合规定的程序;

      (5)支付方式是否符合规定等。

      三、工程预付款的管理

      1、工程预付款的支付程序;由承包商申报,经监理工程师审核,项目部施工组人员审核后,呈项目法人审批,并提供合法的预付款收据。

      2、工程预付款的支付方式是很行转账结算,严禁现金支付。

      3、工程预付款由财务部门按合同,承包单位及标段进行管理,项目部及施式组要积极配合财务部门同承包商及时核对工程预付款的支付及扣回情况,防止多付少扣。

      四、建设单位管理费的管理

      1、实行预算控制,严格按省水利厅批准的用款计划数额内控制使用。

      2、建立并规范审批手续,由项目法人一支笔审批。

      3、遵守规定的内容和开支标准

      五、工程价款结算形式与手续

      根据本工程的特点,确定定期(每月)或阶段性进行结算。

      1、由承包单位按合同约定将结算申报监理工程师审核,并附本次结算工程量的证明材料。

      2、工程监理按照合同约定及工程完成情况进行审核,审核主要内容为本期工程量是否属实,单价是否为合同约定,若存在差异,要求承包商重报,若无问题,编制月进度支付凭证,签发计量支付凭证,报项目部现场管理机构。

      3、项目部现场管理机构的有关人员,对监理审核上报结算进一步核定,重要为工程量计算是否正确,若无问题,签发工程款结算支付单,报项目法人审批。

      4、财务部门付款时,必须重点审核累计结算款,预付工程款的扣回数,质量保证金累计数是否一致,本期支付数计算是否正确等,若没有问题,办理工程价款支付手续。

      六、财务报告的编制要求

      财务部门应定期编制财务报告,主要包括的有资金*衡表、基建投资表、待摊投资明细表以及附表。财务报告的编制要做到真实性、完整性、可靠性、编制依据一致性的要求;会计报表要逐级汇总上报。

    基建项目管理制度2

      一、学校重大基建、维修、装璜工程等,应进行事前论证,编制项目预算,经校长办公室会议集体研究决定,报镇*批准。

      二、学校所有基建、维修、装璜工程都按规定立项,投资额在30万元以上由市发展计划局立项;投资额在10万元以上、30万元以下项目由教育局立项;投资额在10万元以下项目,由学校校长办公室会议集体研究通过。

      三、学校所有基建、维修、装璜工程按规定进行招标,投资额在50万元以上工程在市建设工程交易中心实行公开招标;投资额在10-50万元的工程项目在市教育采购中心实行公开招标;投资额在1-10万元的零星维修项目,由学校按规定进行组织招标。

      四、鉴于实行收支两条线后,所有基建、维修、装璜工程都由镇*扎口管理,由镇财政按结付工程款的现状,学校配合镇*建管科进行竣工决算并审计。

      五、学校派指定人员负责工程的质量和工程进度的监督。

      六、由学校直接负责的零星维修项目,其立项批复、工程预算、招投标手续、施工合同、工程竣工决算并审计、工程款支付等情况,要向教代会或校长办公会进行公开通报。


    项目信息管理制度(扩展8)

    ——建材城商业公司信息管理制度 (菁华1篇)

    建材城商业公司信息管理制度1

    装饰城商业公司信息管理制度第一章 总则

    第一条 为了加强公司的信息管理工作,根据《____集团(筹)公司的整体发展规划》的要求,结合信息工作的特点,制定本制度。

    第二条 信息管理就是利用先进的网络技术手段,规范信息工作的流程,提高信息工作的质量,更好地为公司高层管理人员提供准确、及时、有效的信息。

    第三条 信息管理包括:信息部门的人员设置及职能,信息的收集、整理和加工,信息的发布,信息的保存、保密及信息工作的监督考核。

    第四条 公司的信息工作及相关的工作人员应遵守本制度。第二章 信息部门的人员设置及职能

    第五条 公司设置专门的信息部门负责信息的管理工作。信息部 经理/信息管理员--信息收集信息录入 信息监督管理/技术支持员--软件开发硬件网络维护 局域网应用推广

    第六条 信息部门的工作内容包括:

    (一)负责内部信息管理系统的权限控制和分配;各部门须上传的资料信息内容的任务分解(详见附件一);

    (二)建立行业内及相关行业的信息网络,不定期地收集、整理同行业中周边市场及客户的信息;

    (三)负责监督、催促各部门信息的及时上传,并进行相应考核及相关的投诉管理;

    (四)负责分期完善和扩展系统的功能模块,培训公司员工对系统操作的使用。第三章 信息的收集、整理和加工

    第七条 信息的收集、整理和加工应遵循准确、实用、精炼的原则。

    第八条 对信息收集、整理和加工的范围由信息部门负责分派,并做好相关部门的交流、协调工作。

    第九条 内部信息应根据公司分配的工作任务和权限对信息进行主动收集、整理、加工。必要时,信息的收集、整理和加工要向信息的经办人催办。

    第十条 内部信息的提供者应按时、准确、完整地按系统的要求准备信息材料,相关责任人将收到的材料进行分类、整理、提炼,并及时在内部管理信息系统上反应出来以满足公司管理的需要。

    第十一条 周边市场客户信息的收集应建立广泛的信息渠道(包括网上信息、行业报刊、杂志、广告等),动员公司全体员工参与,统一汇总到信息管理人员整理。

    第十二条 客户信息应通过各种正当的方式收集信息,不得采用欺骗或其它不正当的方式获取信息。第四章 信息的发布

    第十三条 信息部门对信息的发布应及时、客观,以满足相关人员的需要为原则。

    第十四条 信息部门根据实际情况按实时、定期和不定期地发布有关信息。

    第十五条 实时信息的内容包括各个商场的摊位、商家、合同、监章、收支款项;公司文件、公告、通知;其它对公司经营产生重大影响的突发事件等。

    第十六条 每日信息的内容包括:

    (一)摊位信息

    新增摊位:新增面积带来的摊位数量增加,*面图由技术支持人员制作。

    摊位分割:总面积不变的摊位数量增加,*面图由技术支持人员制作。

    3.摊位合并:总面积不变的摊位数量减少,*面图由技术支持人员制作。

    摊位号变更:编号更改之后须重新调整面积。

    入驻新商家:如实填写商家资料和合同信息。

    合同续签:可直接填写合同信息。

    合同中止:合同未到期,但无法履行。

    (二)监章信息

    新增记录:家装公司承接的工程所办理的监章。

    监理意见:工程完工后的鉴定意见。

    3.反馈意见:客户跟踪反馈信息。

    (三)收支管理

    收支申报:按计划或预计进行的收入和支出向财务部申报。

    收支记录:按实际收到或报销进行登记。

    第十七条 定期更新的信息

    (一)策划方案:根据策划部门的计划,拟订的策划案、炒作文章和广告。

    (二)工作计划:各个部门每月制定的工作任务。

    (三)绩效考评:根据各部门的工作总结进行评价和签署意见。

    第十八条 不定期更新的信息

    (一)文档管理:对文件、制度、合同、函件等资料的分类管理。

    (二)客户管理:客户资料、跟踪反馈信息、市场调查报告

    (三)人事档案:新增员工、员工调动、减员。

    (四)固定资产的清理登记。

    第十九条 企业公众网站阶段性的更新

    (一)企业宣传:公司介绍、企业文化、新闻动态等资料。

    (二)网上招商:市场分析、招商细则。

    (三)网上招聘:人才储备。

    (四)其它一些专题。

    第二十条 信息部门发布信息可通过信息发布系统、网页、电子邮件等方式。

    第二十一条 信息发布可根据信息的保密程度分为共享、部分共享、不共享信息,由公司领导统一制定。第五章 信息的保存、保密

    第二十二条 信息保存应遵循准确、完整、分类保存、便于查阅原则。

    第二十三条 所有的信息全部录入内部信息管理系统。同时由信息部技术人员采用硬盘方式备份保存。

    第二十四条 信息部门应做好信息管理系统的日常维护和检查工作。

    第二十五条 信息部门在发布不宜公开的资料时应遵循保密制度,实行专项信息专项发送。第六章 信息工作的监督考核

    第二十六条 信息部门应定期对各信息岗位的工作质量进行考评。考评内容包括:搜集资料是否全面、信息传递是否及时、资料保存是否完整等。

    第二十七条 信息岗位的考核标准:各部门信息上传负责人若不按时上传部门信息,经信息管理员催促提醒仍不及时上传者,扣2分;上传部门信息不真实、弄虚作假者一经查实扣2分;因不及时上传部门信息给相关部门和上级工作造成不良影响者扣2分。

    第二十八条 上述考核扣分将由信息管理员备案于月末传交至人事行政部,人事行政部将在此人月末业绩考评分中直接扣除(见附件二)。第七章 附则

    第二十九条 本制度由公司信息部负责解释。

    第三十条 本制度自发布之日起实行。


    项目信息管理制度(扩展9)

    ——监理项目部管理制度

    监理项目部管理制度1

      安全生产管理责任:

      1、监理单位的工程项目监理机构实行总监理工程师负责制,总监理工程师是工程项目监理机构各项管理工作的总负责人,全面对所监理的工程项目按监理规划进行管理。

      2、各工程项目监理机构要以总监理工程师为组长成立工程项目监理机构安全生产管理领导小组,明确责任。并根据法律法规、工程审批文件、委托合同、施工合同、工程特点等组织制定本工程项目安全生产工作管理规划和实施细则,在实施过程中组织落实。

      3、执行监理工作中贯彻执行“安全第一、预防为主”的安全生产方针。

      4、监理工程师应按照法律、法规和工程建设强制性标准,对施工单位的安全生产进行监理。审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合建设工程强制性标准。

      5、在施工监理过程中,监督、检查施工单位严格按照施工组织设计或专项施工方案的安全技术措施组织施工,发现安全事故隐患,应及时要求施工单位整改,情况严重时要求施工单位停止施工,及时报告建设单位,施工单位拒绝停工整改的,及时向建设单位及主管部门报告。

      工作内容:

      1、协助建设单位做好开工前安全生产的准备工作和*安全手续。审查施工单位企业资质安全生产许可证,项目经理、安全管理人员、特殊工种是否取得相关部门的资质证书,持证上岗情况。

      2、督促施工单位建立健全施工现场安全生产保证体系,制定安全生产责任制,规章制度,安全操作规程。督促施工单位要检查各分包单位的安全生产制度,要与分包单位签订安全生产管理目标责任状。不得将工程分包给不符合安全条件的单位进行施工。

      3、审核审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施的专项施工技术方案是否符合安全生产强制性标准要求。审查施工项目危险性较大的分项工程安全措施和应急救援抢险方案。

      4、核查施工现场各种安全标志和临时设施的`设置是否符合有关安全技术标准规范和文明施工的要求。

      5、监督施工单位在施工过程中按照工程建设强制性标准和专项安全施工方案组织实施。制止违章违规作业,督促施工单位进行自查

      6、对危险性较大工程作业要定期每天巡查一次。发现严重违章和存在安全事故隐患,要及时要求施工单位整改,并要检查整改效果,签署复查意见。情况严重,由总监下达暂停令并报建设单位。拒不整改,应及时向建设单位和主管部门报告。

      7、复查施工单位的施工机械和各种设施的安全许可验收手续。验收资料不全的,禁止施工单位使用。

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